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文檔簡介

1、泓域咨詢/荊州石油設備項目申請報告荊州石油設備項目申請報告xx投資管理公司目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目概述16一、 項目概述16二、 項目提出的理由17三、 項目總投資及資金構成18四、 資金籌措方案18五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標19六、 項目建設進度規(guī)劃19七、 環(huán)境影響19八、 報告編制依據和原則20九、 研究范圍21十、 研究結論22十一、 主要經濟指標一覽表22主要經濟

2、指標一覽表22第三章 項目建設背景及必要性分析24一、 市場規(guī)模24二、 石油鉆采專用設備制造行業(yè)概況26三、 與上下游行業(yè)的關聯28四、 聚焦提升科技創(chuàng)新能力,著力構建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新高地30五、 聚焦一體化高質量關鍵點,著力統(tǒng)籌區(qū)域協調發(fā)展31六、 項目實施的必要性33第四章 市場分析34一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素34二、 行業(yè)競爭格局37三、 石油鉆采專用設備制造行業(yè)發(fā)展背景39第五章 產品方案與建設規(guī)劃44一、 建設規(guī)模及主要建設內容44二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領44產品規(guī)劃方案一覽表44第六章 建筑技術分析46一、 項目工程設計總體要求46二、 建設方案46三、 建筑工程建設指標47建

3、筑工程投資一覽表47第七章 運營模式分析49一、 公司經營宗旨49二、 公司的目標、主要職責49三、 各部門職責及權限50四、 財務會計制度53第八章 法人治理結構59一、 股東權利及義務59二、 董事61三、 高級管理人員65四、 監(jiān)事67第九章 SWOT分析說明70一、 優(yōu)勢分析(S)70二、 劣勢分析(W)72三、 機會分析(O)72四、 威脅分析(T)73第十章 組織機構及人力資源79一、 人力資源配置79勞動定員一覽表79二、 員工技能培訓79第十一章 工藝技術說明81一、 企業(yè)技術研發(fā)分析81二、 項目技術工藝分析83三、 質量管理84四、 設備選型方案85主要設備購置一覽表86第

4、十二章 安全生產分析87一、 編制依據87二、 防范措施88三、 預期效果評價91第十三章 節(jié)能方案92一、 項目節(jié)能概述92二、 能源消費種類和數量分析93能耗分析一覽表93三、 項目節(jié)能措施94四、 節(jié)能綜合評價94第十四章 投資估算96一、 投資估算的依據和說明96二、 建設投資估算97建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99四、 流動資金101流動資金估算表101五、 總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十五章 經濟效益及財務分析105一、 經濟評價財務測算105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105

5、綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表110二、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表112三、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114第十六章 項目招標及投標分析116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求117四、 招標組織方式117五、 招標信息發(fā)布117第十七章 項目總結分析118第十八章 附表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表120無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表12

6、4建設投資估算表125建設投資估算表125建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130報告說明石油需求量的增加以及提高我國石油自給率的需求將導致供給側持續(xù)走強,將促進老油田的二次開發(fā)以及新增油井的勘探開發(fā)。對于抽油桿、抽油泵等采油環(huán)節(jié)的損耗品來說,由于下游行業(yè)周期傳導的滯后效應,短期內市場需求量將略有上升,從中長期來看,整個市場將隨著老油田二次開發(fā)的完工與新增油井的建成實現市場容量擴大。根據謹慎財務估算,項目總投資26115.31萬元,其中:建設投資21135.58萬元,占項目總投資的80.93%;建設期利息264

7、.28萬元,占項目總投資的1.01%;流動資金4715.45萬元,占項目總投資的18.06%。項目正常運營每年營業(yè)收入49300.00萬元,綜合總成本費用40450.97萬元,凈利潤6460.85萬元,財務內部收益率17.90%,財務凈現值9731.26萬元,全部投資回收期5.97年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本報告基于可信的公開資

8、料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:鐘xx3、注冊資本:1380萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-5-37、營業(yè)期限:2013-5-3至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事石油設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公

9、司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富

10、的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)

11、行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力

12、。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8936.117148.896702.08負債總額3914.993131.992936.24股東權益合計5021.124016.903765.84公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入38894.5

13、731115.6629170.93營業(yè)利潤9046.337237.066784.75利潤總額7703.686162.945777.76凈利潤5777.764506.654159.99歸屬于母公司所有者的凈利潤5777.764506.654159.99五、 核心人員介紹1、鐘xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、邱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任

14、xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、陶xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、龔xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、譚xx,中國國籍,無永久境外居留權,19

15、59年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、孔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、閆xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、汪xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002

16、年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換

17、率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一

18、帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第二章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:荊州石油設備項目2、承辦單位名稱:xx投資管理公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx5、項目聯系人:鐘xx(二)主辦單位基本情況未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與

19、發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx,占地面積約58.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目

20、建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套石油設備/年。二、 項目提出的理由我國石油鉆采設備行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)具有較強的創(chuàng)新能力,經過多年的發(fā)展,在技術研發(fā)方面的投入不斷增加,生產技術水平迅速提高,加之上游材料、機械領域的技術水平的提高,我國石油鉆采設備行業(yè)在產品的工藝流程、加工精度、技術指標等方面的水平得以不斷地提升,與國外石油鉆采專用設備行業(yè)的差距逐漸縮小。從全球看,世界正經歷百年未有之大變局,國際形勢更加嚴峻復雜,國際貿易仍然不暢。從國內看,我國進入新發(fā)展階段,正在加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。從全省看,省委提出“一主引領、兩

21、翼驅動、全域協同”區(qū)域布局,推動“宜荊荊恩”城市群一體化發(fā)展,為我們加快復興提供了重大機遇。從荊州自身看,“十三五”時期發(fā)展奠定了堅實的基礎,荊州區(qū)位、人口紅利等綜合優(yōu)勢更加顯現。當前的荊州,正處于重要戰(zhàn)略機遇期、政策紅利匯聚期、發(fā)展格局構建期、積蓄勢能迸發(fā)期、市域治理提升期。我們要準確標定荊州所處歷史方位,在變局中把握新機遇,堅定發(fā)展的信心和勇氣,集中精力辦好自己的事。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資26115.31萬元,其中:建設投資21135.58萬元,占項目總投資的80.93%;建設期利息264.28萬元,占項目總

22、投資的1.01%;流動資金4715.45萬元,占項目總投資的18.06%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資26115.31萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)15328.30萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10787.01萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):49300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):40450.97萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6460.85萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.90%。5、全部投資回收期(Pt):5.97年(含建設期

23、12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):19474.83萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他

24、有關資料。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經

25、濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。九、 研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國

26、內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。十、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積70882.801.2基底面積25133.5

27、51.3投資強度萬元/畝351.302總投資萬元26115.312.1建設投資萬元21135.582.1.1工程費用萬元18387.062.1.2其他費用萬元2262.082.1.3預備費萬元486.442.2建設期利息萬元264.282.3流動資金萬元4715.453資金籌措萬元26115.313.1自籌資金萬元15328.303.2銀行貸款萬元10787.014營業(yè)收入萬元49300.00正常運營年份5總成本費用萬元40450.976利潤總額萬元8614.467凈利潤萬元6460.858所得稅萬元2153.619增值稅萬元1954.7810稅金及附加萬元234.5711納稅總額萬元4342

28、.9612工業(yè)增加值萬元15448.5713盈虧平衡點萬元19474.83產值14回收期年5.9715內部收益率17.90%所得稅后16財務凈現值萬元9731.26所得稅后第三章 項目建設背景及必要性分析一、 市場規(guī)模1、國際市場規(guī)模油氣開發(fā)公司資本開支變動對石油鉆采設備制造有較為直接的影響,但是石油鉆采設備制造行業(yè)對油氣開發(fā)公司資本開支的反應也存在一定時滯性。根據InternationalTradeAdministration發(fā)布的數據,全球油氣設備市場經過2015-2016年階段性調整后明顯呈現回暖趨勢。2020年第一季度,受到新冠疫情及國際石油行業(yè)巨頭價格戰(zhàn)的影響,國際油價暴跌至歷史低位

29、,但隨著疫情逐漸得到控制以及價格戰(zhàn)逐漸平息,全球油氣市場逐漸開始回暖,帶動石油鉆采專用設備市場發(fā)展。全球石油鉆采設備市場回暖助力石油設備制造商海外市場增長。受油氣開發(fā)支出的提速和油田工程技術市場規(guī)模擴張的影響,石油鉆采設備主要企業(yè)銷售收入明顯回暖。歐美是全球主要的石油鉆采設備出口國,有多個超大型鉆采設備制造公司,如國民油井華高等,產品涵蓋石油鉆采的各個環(huán)節(jié),主要側重于高端鉆采設備的生產和銷售。以國民油井華高和TechnologyFMC為代表的全球石油鉆采設備公司在2016-2017年度銷售收入增速下滑后,2018年增速呈現明顯復蘇趨勢,但2020年受疫情影響都有一定程度的下滑。全球石油鉆采設備

30、市場的回暖為石油設備制造商海外市場銷售增長提供廣闊市場空間。2、國內市場規(guī)模(1)石油鉆采專用設備制造業(yè)受貿易摩擦及原油對外依存度持續(xù)走高影響,我國能源安全保障工作迫在眉睫。為保證經濟社會平穩(wěn)發(fā)展和國家能源安全,我國石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出,到2020年我國境內原油產量要穩(wěn)定在2億噸左右。國家能源局對中石油、中石化、中海油等大型石油公司提出2019-2025年七年行動計劃的目標要求,預計未來七年間我國原油產量將迎來持續(xù)增長的階段。2020年我國原油產量達到1.95億噸,國內原油表觀消費量7.36億噸,原油需求量缺口較大,對外依存度達到了73.5%。鑒于石油行業(yè)在國民經濟發(fā)展和國家能源安全中的

31、重要地位,相較于國際原油價格波動因素,我國國有大型石油公司的資本開支變動受國內政策因素的影響更大。為滿足國家能源安全需求和保障2019-2025年七年行動計劃的順利實施,主要石油公司陸續(xù)出臺各自行動計劃。中石油出臺2019-2025年國內勘探與生產加快發(fā)展規(guī)劃方案、中海油出臺關于中國海油強化國內勘探開發(fā)未來“七年行動計劃”等。2020年中石油實際投入資本開支2,464.93億元,其中勘探開采1,866.20億元,同比下降18.90%;中國石化2020年投入資本開支1,350.55億元,其中勘探開采564.16億元,同比下降8.62%;中海油2020年實際資本支出774.06億元,同比下降1.4

32、9%,其中開發(fā)與勘探資本支出分別為630.30億元與143.76億元。2020年三大石油公司勘探開發(fā)資本開支計劃合計3,204.42億元,同比下降13.50%。石油公司勘探開發(fā)支出提升直接影響對油田服務和設備的采購需求,未來石油鉆采專用設備制造業(yè)規(guī)模將迎來快速發(fā)展時期。(2)采油設備行業(yè)石油鉆采過程中,鉆井和采油是兩個主要的環(huán)節(jié)。采油環(huán)節(jié)是將石油、天然氣井下面的原油或天然氣采集到地面上的作業(yè)環(huán)節(jié),采油設備即該環(huán)節(jié)所使用的專業(yè)化設備。采油設備行業(yè)涵蓋的產品種類廣泛,主要包括抽油機、抽油桿、抽油泵、螺桿泵采油系統(tǒng)及油井套管、油管等,其中抽油機、抽油桿、抽油泵為傳統(tǒng)的采油設備系統(tǒng)(三抽設備系統(tǒng)),螺

33、桿泵采油系統(tǒng)為新型采油系統(tǒng)。二、 石油鉆采專用設備制造行業(yè)概況石油鉆采專用設備制造技術集成了冶煉技術、管材生產和加工技術、機械加工技術等相關技術特點。從國際石油鉆采專用設備行業(yè)的生產情況來看,目前全球具備本土化石油鉆采設備制造能力的國家較少,中東、非洲和拉美地區(qū)的部分主要石油生產國所使用的石油鉆采專用設備基本依賴進口。相比海外石油公司業(yè)務集中的特點,我國大型石油公司均為國有石油公司,體量龐大,已經做到石油工業(yè)全產業(yè)鏈覆蓋。我國石油鉆采設備行業(yè)也通過不斷創(chuàng)新與產品結構優(yōu)化,在生產技術水平、產品設計能力上均有顯著提升,國內優(yōu)勢企業(yè)在高端產品的開發(fā)、設計、生產水平與世界先進水平逐漸靠攏。目前國際市場

34、中美國企業(yè)處于先進技術水平,在技術創(chuàng)新、產能規(guī)模、品種規(guī)格多樣性和市場占有率等方面一直處于領先地位。在全球的石油裝備市場上,美國、歐洲、中國的生產廠家占據了全球大部分市場份額,其中北美和歐洲屬于第一梯隊,我國屬于第二梯隊,第三梯隊則包括印度、印尼等其他國家。與第一梯隊相比,我國石油鉆采專用設備制造企業(yè)生產的石油鉆采設備在價格上具有較大的成本優(yōu)勢,高性價比是我國石油鉆采設備供應商在國際市場中的主要競爭力;與第三梯隊相比,我國石油鉆采專用設備制造商所生產的設備具有技術領先、性能穩(wěn)定的優(yōu)勢,預計在較長的一段時間內,與第三梯隊的國家相比,我國的石油鉆采專用設備制造企業(yè)仍將具備很強的競爭力。相對于僅適用

35、于新鉆井應用場景的鉆井設備而言,采油設備因其可用于新、老油井生產,需求基數較大;此外,由于每口井都需要一套采油設備,但一臺鉆機在其使用壽命內可開發(fā)多口井,因此采油設備年均更新需求更加穩(wěn)定。隨著我國的綜合國力不斷加強,石油資源在國家發(fā)展經濟的過程中的地位愈發(fā)重要。就目前我國石油工業(yè)發(fā)展來看,進一步提高油田產量,仍需要不斷的改進采油技術,提升采油專用設備制造水平,提高石油的利用率和采油率。在國際石油行業(yè)競爭日益激烈的背景之下,我國采油技術和設備不斷發(fā)展,在未來的發(fā)展中,更需加大采油技術和設備制造的研發(fā)力度,最終實現我國石油工程與采油技術、設備制造共同平衡發(fā)展。三、 與上下游行業(yè)的關聯1、與上游行業(yè)

36、的關系石油鉆采專用設備制造業(yè)的主要上游行業(yè)為鋼鐵行業(yè)。抽油桿、抽油泵產品的原材料主要是特種鋼材、無縫管,如25CrMoA、30CrMoA、35CrMoA等型號圓鋼。一般而言,鋼鐵行業(yè)的產品價格變動直接導致石油鉆采專用設備行業(yè)的生產成本變動。鋼鐵產品價格上升,行業(yè)的生產成本上升,反之亦然。2016年以后,鋼材價格持續(xù)走高,直至2018年才開始出現企穩(wěn)的趨勢,2020年下半年開始,受疫情長尾效應以及寬松貨幣政策等因素影響,鋼材價格快速上漲。受此影響,石油鉆采專用設備制造業(yè)的生產成本近年來基本保持了增長的態(tài)勢。2、與下游行業(yè)的關系石油鉆采專用設備制造業(yè)下游行業(yè)是石油、天然氣勘探開采行業(yè)。下游行業(yè)的景

37、氣度一定程度上會影響石油鉆采專用設備制造行業(yè)的需求變動,但由于該影響需要通過石油公司調整投資支出來實現,存在一定滯后性,因此,石油鉆采專用設備行業(yè)的變動將明顯滯后于石油行業(yè)景氣度的變化。抽油桿、抽油泵作為采油環(huán)節(jié)的損耗品,其使用壽命較短,且是采油過程中不可或缺的設備。短期內,其市場需求量主要由油井數量、新增油井以及采油設備損耗更新有關。當油價下行時,新增油井數量減少,但由于原有油井在采油過程中的正常設備損耗,石油企業(yè)仍然需要定期對抽油桿、抽油泵等設備進行更換,從而使這類產品的市場需求在短期內產生棘輪效應,即下游景氣度僅影響該類產品的新增需求量,而現有市場規(guī)模至少將得以保持。因此短期內石油價格對

38、抽油桿、抽油泵的市場需求影響較小。但長期來看,下游景氣度將影響老油井的二次開發(fā)與新增油井數量,從而對這類損耗品的長期市場規(guī)模產生影響。國內市場方面,自2016年以來,國際原油價格開始回升,三大石油公司的投資支出也自2017年開始增加;國際市場方面,由于中國制造的成本優(yōu)勢及日益成熟的技術水平,我國石油鉆采設備產品的國際市場占有率逐年提高。盡管2020年初的新冠疫情及國際油價暴跌對國內外石油公司的資本性支出造成了一定影響,但隨著國內疫情逐步得到控制、新冠疫苗的推廣以及國際油價恢復至正常區(qū)間,相關影響也在逐漸消退。長期來看,我國石油鉆采專用設備的市場規(guī)模仍處于擴張階段。四、 聚焦提升科技創(chuàng)新能力,著

39、力構建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新高地堅持把創(chuàng)新擺在荊州發(fā)展全局的核心位置,充分發(fā)揮科教、人才資源富集優(yōu)勢,加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。建設國家創(chuàng)新型城市。加大科研經費投入,積極創(chuàng)建省級油氣鉆采裝備產業(yè)技術研究院,新增省級以上創(chuàng)新平臺5家。深化校地合作,全力推進石油科技城長大科技園、油田化學產業(yè)技術研究院等項目建設。加快發(fā)展科技型中小企業(yè),新增國家級高新技術企業(yè)20家,確保高新技術產業(yè)增加值達到350億元以上。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用,加快科技成果就地轉化,登記技術合同交易額達到55億元以上。加快創(chuàng)新體系建設。實施科技園區(qū)建設工程,推進大學校區(qū)、產業(yè)園區(qū)、城市社區(qū)“三區(qū)融合”,促進技術、資金、應用、市場對接。整合大中

40、型企業(yè)、高校、科研院所各類科技資源,建立線上線下共享平臺。堅持引育并重,大力引進科技領軍人才、青年科技人才、高技能人才,積極培育鄉(xiāng)土人才。落實重點項目“揭榜掛帥”。依托孵化器、眾創(chuàng)空間等平臺,構建覆蓋科技創(chuàng)新全鏈條、產品生產全周期的科技服務體系。完善農業(yè)科技推廣體系。推進數字產業(yè)化。加快數字經濟產業(yè)集群發(fā)展,支持荊州高新區(qū)打造數字經濟產業(yè)集聚區(qū)。加快招引一批技術領先、產品應用廣泛、產業(yè)帶動性強的數字經濟項目。推動企業(yè)生產業(yè)務系統(tǒng)、工業(yè)設備上云、“5G+工業(yè)互聯網”改造,全年上云企業(yè)達到800家,市級兩化融合試點示范企業(yè)40家以上。強化知識產權保護。創(chuàng)建知識產權示范城市。完善商標專利注冊和管理機

41、制。深化“面對面”品牌建設服務行動,提高知識產權發(fā)展、運用、保護水平。加大對商標、專利、地理標志等保護力度,嚴厲打擊侵犯知識產權和企業(yè)合法權益行為。支持松滋創(chuàng)建省級白酒質檢中心。五、 聚焦一體化高質量關鍵點,著力統(tǒng)籌區(qū)域協調發(fā)展發(fā)揮北煤南運大通道樞紐交通優(yōu)勢,做足長江流經荊州483公里黃金水道文章,集中精力打造國內大循環(huán)重要節(jié)點。加快融入一體化發(fā)展。搶抓長江經濟帶、長江中游城市群、洞庭湖生態(tài)經濟區(qū)等國家戰(zhàn)略機遇,重點加強與湖南岳陽、常德在產業(yè)、交通、水利、基礎設施建設等方面的合作,建立協商對話常態(tài)機制,推動資源整合、優(yōu)勢互補、合作共贏。積極融入全省“一主引領、兩翼驅動、全域協同”區(qū)域發(fā)展布局,

42、推動“宜荊荊恩”城市群規(guī)劃銜接、產業(yè)對接、交通鏈接、水系連接和科技創(chuàng)新平臺、大數據信息、公共服務共建共享,提升一體化發(fā)展水平。加快縣域經濟發(fā)展。激勵各縣市區(qū)爭先進位、奮發(fā)自強,力爭新增1個省內縣域經濟20強縣市。支持荊州區(qū)石油裝備智能制造和數字經濟、沙市區(qū)總部經濟和嬰童裝產業(yè)發(fā)展壯大,打造更有競爭力的城市核心區(qū)。支持江陵縣建設綠色能源化工產業(yè)基地,融入主城區(qū),建設精致開放濱江新城。支持松滋市食品加工、礦山機械及高端鈣業(yè)精深加工產業(yè)集群發(fā)展,建設長江經濟帶重要門戶節(jié)點市。支持公安縣循環(huán)造紙、醫(yī)藥健康、綠色家居產業(yè)集群發(fā)展,打造鄂南湘北縣域中心城市。支持石首市醫(yī)藥化工、新型建材、體育用品產業(yè)集群發(fā)

43、展,建設長江經濟帶明星城市。支持監(jiān)利市鋁材料、生物醫(yī)藥、光電科技產業(yè)集群發(fā)展,打造市域副中心。支持洪湖環(huán)保裝備、汽車零部件、新材料產業(yè)集群發(fā)展,建設對接大武漢先行示范區(qū)。打造區(qū)域交通樞紐。推動當枝松石高速、沙公高速南延接湖南安鄉(xiāng)高速、監(jiān)利至華容高速前期工作。開工建設武松高速江陵至松滋段、洪湖至仙桃段、二廣高速中心城區(qū)段改線,建成江北高速東延段、滬渝高速荊州東服務區(qū)。加快荊荊高鐵建設及過江南延,推動仙桃至洪湖至監(jiān)利城際鐵路建設前期工作。高標準投用荊州沙市機場,分批開通國內重要城市航班航線。開工建設李埠長江公鐵大橋、觀音寺長江大橋,建成洪湖赤壁長江大橋。抓好長江航道“645”工程、松虎航道建設,有

44、序推動港口碼頭整合。探索貨物江海直達聯運模式,支持荊州地方鐵路局等開展多式聯運,積極申報創(chuàng)建國家多式聯運示范工程。完成交通投資130億元以上。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 市場分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產業(yè)政策支持隨著我國社會經濟的高速發(fā)展,石油及天然氣的需求量不斷擴大。根據中石油和化學工業(yè)聯合會數據

45、,2020年我國原油對外依存度達到73.5%。目前我國油氣對外依存度不斷上升,而新增探明油氣地質儲量降至近10年來最低點,在保障石油天然氣供給的前提下,構建全面開放條件下的油氣安全保障體系,成為目前的政策重心。油氣田設備及技術服務行業(yè)是我國重點發(fā)展的產業(yè),國家采取積極的鼓勵政策。而國家大力扶持、鼓勵石油天然氣勘探開發(fā)與相關行業(yè)的發(fā)展,也將為石油鉆采專用設備制造行業(yè)的快速可持續(xù)發(fā)展提供基本保障和有利條件。2、石油需求量持續(xù)增加帶來巨大的市場需求伴隨著我國經濟長期以來的持續(xù)增長和汽車保有量的快速增加,對石油的需求量持續(xù)高速增長。2020年,我國原油表觀消費量達到了7.36億噸,原油對外依存度達到7

46、3.5%,而過高的原油對外依存度導致國家能源安全與我國石油供需不平衡的問題凸顯,促使國內油氣開采公司持續(xù)增加產量。石油需求量的快速增長帶來了對石油鉆采專用設備的巨大市場需求。石油需求量的增加以及提高我國石油自給率的需求將導致供給側持續(xù)走強,將促進老油田的二次開發(fā)以及新增油井的勘探開發(fā)。對于抽油桿、抽油泵等采油環(huán)節(jié)的損耗品來說,由于下游行業(yè)周期傳導的滯后效應,短期內市場需求量將略有上升,從中長期來看,整個市場將隨著老油田二次開發(fā)的完工與新增油井的建成實現市場容量擴大。3、地質條件日趨復雜增加石油鉆采設備的單位消耗地質條件的復雜程度決定了石油鉆采設備的單位消耗量,地質條件越復雜,石油鉆采設備的磨損

47、速度和更新速度越快。油氣資源勘探開采正朝著地質條件更復雜的超深井、極地鉆井、沙漠鉆井、深海鉆井推進,推動高技術石油鉆采設備的需求增長,有利于擴大市場規(guī)模,促進行業(yè)發(fā)展。對于抽油桿、抽油泵來說,由于其在采油環(huán)節(jié)需要持續(xù)運作,復雜的地質條件將對其產生持續(xù)性的腐蝕和磨損,短期內將加快這類產品的更換速度,從而增加市場需求,長期來看將加速整個細分行業(yè)產品的更新換代。4、技術實力不斷提升我國石油鉆采設備行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)具有較強的創(chuàng)新能力,經過多年的發(fā)展,在技術研發(fā)方面的投入不斷增加,生產技術水平迅速提高,加之上游材料、機械領域的技術水平的提高,我國石油鉆采設備行業(yè)在產品的工藝流程、加工精度、技術指標等方面的

48、水平得以不斷地提升,與國外石油鉆采專用設備行業(yè)的差距逐漸縮小。5、行業(yè)國際競爭力不斷增強石油鉆采專用設備多數屬于機械制造產品,直接成本中人力成本占有較大比重。國內豐富的勞動力資源和相對較低的勞動力價格使得行業(yè)生產成本比國外具有明顯優(yōu)勢。另一方面,我國石油鉆采專用設備的技術實力不斷提升,除了少數高端專用設備,國內企業(yè)已經能夠自主研發(fā)、制造國際先進水平的高質量產品。同時,國內該行業(yè)具有很強的配套生產能力,具備完整的產業(yè)鏈,產業(yè)集群和配套優(yōu)勢明顯。因此,國內生產的石油鉆采專用設備與國外產品相比具有顯著的性價比優(yōu)勢,具備很強的國際競爭力。目前,我國的石油鉆采專用設備已遠銷美洲、歐洲、海灣地區(qū)、俄羅斯、

49、非洲、中東、東南亞等世界主要產油區(qū)。6、非常規(guī)油氣資源發(fā)展規(guī)劃為行業(yè)發(fā)展提供新機遇我國的非常規(guī)油氣資源主要包括頁巖氣、煤層氣、天然氣水合物(可燃冰)等,勘探表明我國非常規(guī)天然氣資源儲量豐富,具備大力發(fā)展的條件。加速非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)能夠增加產量、延長石油工業(yè)的生命周期,推動低油價引領低成本管理革命,同時也可以為中國油氣提供多路徑供給。中國即將進入非常規(guī)油氣開發(fā)時代,非常規(guī)油氣是主攻方向,頁巖油氣是首選目標,預計2030年產量將超過1.3億噸油當量,非常規(guī)油氣資源將成為中國油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替資源。隨著非常規(guī)油氣資源的大力開發(fā),我國石油鉆采設備行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。二、 行業(yè)競爭格局1、全

50、球行業(yè)競爭格局石油鉆采專用設備行業(yè)全球市場規(guī)模巨大,且各油田鉆采設備或服務提供商基本可以實現自由進出市場,在全球范圍內的石油鉆采專用設備制造業(yè)的市場化程度很高,已形成完全競爭的行業(yè)態(tài)勢。在全球擁有石油鉆采專用設備制造技術的國家中,美國作為技術水平與市場占有率均處于世界領先地位的國家,擁有以斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯等為代表的一批國際油服行業(yè)巨頭。這些行業(yè)巨頭普遍進入行業(yè)時間較早,在經歷過幾輪石油周期后,已通過內生發(fā)展與外延并購等方式向全產業(yè)鏈延伸,建立全球化布局,目前基本已具備一體化油田技術服務能力,全球市場份額占比較高,且在較多細分領域占據著較大優(yōu)勢。除了上述能夠提供一體化油田服務的油服行

51、業(yè)巨頭以外,近年來國際石油鉆采專用設備的各細分領域內也涌現出一批佼佼者,如近年來發(fā)展迅速、業(yè)務集中于海陸鉆井重要機械部件及整體方案設計、制造、銷售的國民油井華高,世界領先的海上鉆井和生產設備制造商德久普等。在全球石油裝備市場上,我國石油鉆采設備的國際市場份額僅次于北美和歐洲。技術水平方面,我國存在各細分產品領域發(fā)展不均衡的特點,部分種類設備技術水平在國際市場上已處于優(yōu)勢地位。但一方面,我國石油鉆采專用設備制造業(yè)門類齊全,配套完整,技術水平滿足中低端市場的要求,制造成本較低,因此在國際中低端產品市場具有顯著的性價比優(yōu)勢;另一方面,近年來我國無論在技術水平、品種規(guī)格還是生產數量方面均有快速進步。2

52、、國內行業(yè)競爭格局就國內來看,我國石油鉆采專用設備制造業(yè)的投資者進出行業(yè)相對自由,企業(yè)享有自主經營決策權,產品進出口無特別法律法規(guī)限制。因此,近年來行業(yè)內民營廠商發(fā)展迅速,企業(yè)數量近十年來均維持在較高水平,且部分優(yōu)質民營廠商的技術水平快速進步,在某些細分領域已可以與大型國有廠商進行角逐。綜合而言,我國石油鉆采專用設備制造行業(yè)目前基本已形成參與者眾多、競爭較為充分的局面。3、市場競爭現狀及發(fā)展趨勢我國的石油鉆采專用設備制造業(yè)經過幾十年的發(fā)展,生產技術、產品研發(fā)取得了長足進步。目前行業(yè)內企業(yè)數量眾多,但大部分企業(yè)仍處于規(guī)模偏小、產品種類單一、附加值低的情況。2008年全球經濟危機后,油氣資源勘探開

53、采景氣程度略有下降,行業(yè)市場需求下滑,國內低端產品產能過剩情況更加明顯。自2016年以來,全球油氣資源開采景氣度呈現回升趨勢,與石油行業(yè)景氣度相關性較強的石油鉆采專用設備細分行業(yè)的市場需求開始隨之上行,但低端市場仍存在產能過剩的情況。相較而言,具有資金、技術優(yōu)勢的大型石油鉆采專用設備制造企業(yè)由于較為容易獲得中高端市場所需的技術與相關資質,因此更易獲得客戶青睞、拓展市場份額,同時,由于大型客戶對于供應商的要求較高,因此對于技術和供貨能力強的供應商更具有依賴性。因此,隨著國內石油鉆采專用設備制造業(yè)的產業(yè)升級,全行業(yè)的生產能力將逐漸向研發(fā)能力強、技術水平高、生產工藝好的優(yōu)勢企業(yè)集中。三、 石油鉆采專

54、用設備制造行業(yè)發(fā)展背景石油工業(yè)是當今世界經濟發(fā)展的重要推動力和現代社會正常運行的重要支柱,廣泛應用于生產汽油、柴油、液化石油氣、重工燃油、飛機燃料,以及醫(yī)藥、塑料、聚氨酯、溶劑等石油化工產品。隨著全球經濟持續(xù)發(fā)展、新能源市場化發(fā)展的瓶頸,石油仍是全球主要依賴的能源資源。對于石油的剛性需求帶動了上游的石油鉆采設備制造行業(yè)的發(fā)展。1、國際原油需求穩(wěn)步增長自2016年起,全球石油行業(yè)逐漸回暖,國際油價整體呈現上升趨勢。但隨著2020年新冠疫情在全球范圍內蔓延,以及OPEC+內部因未達成新的減產協議而爆發(fā)石油價格戰(zhàn)等國際大型事件的發(fā)生,2020年上半年國際油價暴跌,布倫特原油月均價格于2020年4月跌

55、至最低點18.58美元/桶。但隨著新冠疫情逐步得到控制以及全球貨幣政策寬松的等因素,國際油價自2020年11月起快速上漲。根據華爾街日報相關消息顯示,全球主要產油國中,OPEC產油國原油生產成本為10美元/桶左右,俄羅斯生產成本為19美元/桶左右,美國生產成本超過20美元/桶。油價暴跌將有可能影響石油公司短期內的資本性支出,從而在短期內對石油鉆采專用設備制造行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。但自2020年5月以來,因中國疫情得到控制,交通運輸燃料消費需求局面改善,抵消了全球其他地區(qū)仍然需求不足的影響,國際油價開始呈現回暖的態(tài)勢。根據國際能源署(IEA)于2021年3月發(fā)布的原油市場報告,從需求端來看,2021年全球石油需求預計每日將增長約550萬桶,達到9,650萬桶/日,將恢復去年因疫情損失量的60%左右,隨著經濟復蘇和新冠疫苗的推出,預計2025年全球石油需求相較2019年將增長350萬桶/日,2026年全球石油需求將增至1.04億桶/日,較2019年水平增長約4%;從供給端來看,由于石油公司通過消減支出、延遲生產計劃來應對新冠疫情帶來的風險,疊加石油需求的不確定性,未來幾年內石油供給的增速預計將有所放緩,預計2026年全球石油供給量將由2019年的940萬桶/日增長至1,020萬桶/日。根據中國石油經濟技術研究院2050世界與中國能源

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