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文檔簡介

1、泓域咨詢/湘西精密汽車零部件項目申請報告目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數據11公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 總論16一、 項目名稱及項目單位16二、 項目建設地點16三、 可行性研究范圍16四、 編制依據和技術原則16五、 建設背景、規(guī)模18六、 項目建設進度19七、 環(huán)境影響19八、 建設投資估算19九、 項目主要技術經濟指標20主要經濟指標一覽表20十、 主要結論及建議22第三章 市場預測23一、 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展

2、狀況23二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢23第四章 項目背景、必要性25一、 我國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢25二、 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點28三、 健全規(guī)劃制定和落實機制30第五章 建設方案與產品規(guī)劃32一、 建設規(guī)模及主要建設內容32二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領32產品規(guī)劃方案一覽表32第六章 選址方案分析35一、 項目選址原則35二、 建設區(qū)基本情況35三、 激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力38四、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展39五、 項目選址綜合評價39第七章 運營管理41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第八章 法人治理52一、 股東權利及

3、義務52二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事67第九章 組織架構分析70一、 人力資源配置70勞動定員一覽表70二、 員工技能培訓70第十章 環(huán)保方案分析72一、 編制依據72二、 建設期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設期水環(huán)境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設期聲環(huán)境影響分析75六、 環(huán)境管理分析77七、 結論78八、 建議79第十一章 項目節(jié)能分析80一、 項目節(jié)能概述80二、 能源消費種類和數量分析81能耗分析一覽表81三、 項目節(jié)能措施82四、 節(jié)能綜合評價83第十二章 勞動安全評價84一、 編制依據84二、 防范措施85三、 預期效果評價91第十三章

4、 技術方案92一、 企業(yè)技術研發(fā)分析92二、 項目技術工藝分析94三、 質量管理95四、 設備選型方案96主要設備購置一覽表97第十四章 投資計劃98一、 投資估算的編制說明98二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 項目經濟效益分析107一、 經濟評價財務測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110

5、利潤及利潤分配表112二、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116第十六章 項目風險評估118一、 項目風險分析118二、 項目風險對策120第十七章 項目招標及投標分析122一、 項目招標依據122二、 項目招標范圍122三、 招標要求123四、 招標組織方式123五、 招標信息發(fā)布127第十八章 項目總結128第十九章 附表附件130營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現金流量表134借款還本付息計劃表135建設投資

6、估算表136建設投資估算表136建設期利息估算表137固定資產投資估算表138流動資金估算表139總投資及構成一覽表140項目投資計劃與資金籌措一覽表141報告說明汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中,為適應整車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化生產的特點,按照“零件部件系統(tǒng)總成”的產業(yè)關系形成了金字塔式的多層次分工體系,即供應商按照與整車制造企業(yè)之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商的企業(yè)規(guī)模較大、資金實力較強,配套的產品附加值較高、技術含量高,企業(yè)具有較強自主開發(fā)能力,大都為汽車零部件的總成供應商;二級供應商市場意識強,經營機制靈活

7、,實行產品專業(yè)化策略,產品成本具有競爭力,具有技術和管理優(yōu)勢。根據謹慎財務估算,項目總投資30005.73萬元,其中:建設投資24189.16萬元,占項目總投資的80.62%;建設期利息240.73萬元,占項目總投資的0.80%;流動資金5575.84萬元,占項目總投資的18.58%。項目正常運營每年營業(yè)收入54100.00萬元,綜合總成本費用44004.83萬元,凈利潤7366.55萬元,財務內部收益率17.00%,財務凈現值5075.93萬元,全部投資回收期6.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其

8、產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx公司2、法定代表人:馮xx3、注冊資本:760萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-8-27、營業(yè)期限:2013-8-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事精密汽車零部件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開

9、展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司按照“布局合理、產業(yè)協同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履

10、行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)

11、技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力

12、支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10038.638030.907528.97負債總額3224.302579.442418.23股東權益合計6814.335451.465110.75公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27129.4821703.5820347.11營業(yè)利潤5035.954028.763776.96利潤總額4059.303247.443044.48凈利潤3044.482374.692192.03歸屬于母公司所有者的凈利潤3044.482374.692192.03五、

13、 核心人員介紹1、馮xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、朱xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售

14、部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、莫xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、趙xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經

15、理;2019年3月至今任公司董事。7、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、覃xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、

16、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進

17、一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司

18、的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:湘西精密汽車零部件項目項目單位:xx公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(待定),占地面積約89.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本

19、報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的

20、相關技術參數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)技術原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安

21、全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景隨著我國汽車零部件企業(yè)規(guī)?;I(yè)化程度的加深,汽車零部件行業(yè)的產業(yè)集群也初具雛形,現已初步形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三

22、角等六大零部件產業(yè)集群,產業(yè)集群效應將帶動我國汽車零部件產業(yè)競爭力加速提升。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積59333.00(折合約89.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96931.01。其中:生產工程70533.16,倉儲工程9265.45,行政辦公及生活服務設施10357.05,公共工程6775.35。項目建成后,形成年產xx套精密汽車零部件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目生產過程中產生的“三廢”

23、和產生的噪聲均可得到有效治理和控制,各種污染物排放均滿足國家有關環(huán)保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執(zhí)行,嚴格遵守國家關于基本建設項目中有關環(huán)境保護的法規(guī)、法令,投產后,在生產中加強管理,不會給周圍生態(tài)環(huán)境帶來顯著影響。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資30005.73萬元,其中:建設投資24189.16萬元,占項目總投資的80.62%;建設期利息240.73萬元,占項目總投資的0.80%;流動資金5575.84萬元,占項目總投資的18.58%。(二)建設投資構成本期項目建設投資24189.16

24、萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用20960.36萬元,工程建設其他費用2663.13萬元,預備費565.67萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入54100.00萬元,綜合總成本費用44004.83萬元,納稅總額5004.46萬元,凈利潤7366.55萬元,財務內部收益率17.00%,財務凈現值5075.93萬元,全部投資回收期6.10年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積59333.00約89.00畝1.1總建筑面積96931.011.2基底面積36193.131.3投資強

25、度萬元/畝257.622總投資萬元30005.732.1建設投資萬元24工程費用萬元20960.362.1.2其他費用萬元26預備費萬元565.672.2建設期利息萬元240.732.3流動資金萬元5575.843資金籌措萬元30005.733.1自籌資金萬元20180.203.2銀行貸款萬元9825.534營業(yè)收入萬元54100.00正常運營年份5總成本費用萬元44004.83""6利潤總額萬元9822.06""7凈利潤萬元7366.55""8所得稅萬元2455.51""

26、9增值稅萬元2275.84""10稅金及附加萬元273.11""11納稅總額萬元5004.46""12工業(yè)增加值萬元17242.17""13盈虧平衡點萬元23776.94產值14回收期年6.1015內部收益率17.00%所得稅后16財務凈現值萬元5075.93所得稅后十、 主要結論及建議經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金

27、使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第三章 市場預測一、 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況發(fā)達國家的汽車零部件行業(yè)經過長期發(fā)展,已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業(yè)集中度高、全球同步配套的特點;行業(yè)內已涌現出了一批以德國博世、大陸和美國江森自控、日本電裝及愛信精機、法國佛吉亞和法雷奧等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經濟實力和研發(fā)力量,引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。根

28、據美國汽車新聞網(AutomotiveNews)發(fā)布的2019年度全球汽車零部件配套供應商百強榜,日本、歐洲和北美汽車零部件企業(yè)占絕大多數,美國、日本和德國企業(yè)上榜數分別為25家、23家和19家,中國有7家企業(yè)入圍。二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況及發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè),是其重要組成部分。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關,汽車工業(yè)整車制造與技術創(chuàng)新需要零部件做基礎,零部件的創(chuàng)新與發(fā)展又對汽車工業(yè)整車制造產生強大推動力。隨著經濟全球化和產業(yè)分工的細化,汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。汽車零部件行業(yè)根據下游客戶的不同,可以細分為整車配套市場和售后維修市場

29、,行業(yè)內大多數企業(yè)主要服務于整車配套市場。一臺整車在出廠前需要配裝數萬個零部件,產業(yè)鏈涉及產品眾多,因此,近年來全球汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了汽車零部件行業(yè)的市場繁榮。第四章 項目背景、必要性一、 我國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢進入21世紀以來,我國汽車產業(yè)高速發(fā)展,形成了多品種、全系列的各類整車和零部件生產及配套體系,產業(yè)集中度不斷提高,產品技術水平明顯提升,已經成為世界汽車生產大國。1、國民經濟持續(xù)增長,居民消費升級拉動了汽車市場需求。隨著我國國民經濟總量的持續(xù)增長以及全面建設小康社會的落實,居民收入持續(xù)增加將會推動消費結構升級,在此過程中,汽車消費的帶動作用依然存在,家庭以便攜出行、自駕旅游為目的的

30、購車,都會帶動汽車行業(yè)的發(fā)展。我國千人汽車保有量距離中等發(fā)達國家的水平仍有較大的上升空間。中國巨大的人口存量及出行需求(包括首購、換購、增購)為汽車市場提供了巨大的市場需求。2、汽車升級換代周期縮短帶來新的市場機遇隨著中國消費者對汽車品質要求的提高以及整體需求的多元化,中國乘用車市場已經進入多元化、個性化的發(fā)展階段有。汽車生產商為保持其競爭優(yōu)勢,適應客戶需求,不斷加快汽車更新換代的速度。全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年,改款車型由原來的6-24個月縮短至4-15個月。根據國家工信部“道路機動車輛生產企業(yè)及產品信息系統(tǒng)”的數據統(tǒng)計,2019年我國汽車品牌廠商共注冊了2,881個新

31、車型,汽車車型更新換代速度加快以及新車上市后的持續(xù)升級改款需求,為汽車行業(yè)提供了市場空間。3、汽車輕量化的發(fā)展趨勢將帶來更多的發(fā)展機遇近年來,隨著環(huán)保與節(jié)能的需要,汽車輕量化已成為世界汽車設計發(fā)展的主要趨勢之一。汽車整車質量每降低10%,燃油效率可提高6-8%;汽車整車質量每減少100公斤,百公里油耗可降低0.3-0.6升;新能源汽車車重每減少100kg,電動車續(xù)航提升6%-11%,日常損耗成本減少20%。塑料具有質輕、易成型、耐腐蝕性強、彈性變形等特點,增加塑料零部件在整車中的使用量可以降低整車成本及其重量、增加汽車有效負荷。目前,德國、美國、日本等國的汽車塑料件使用量已達到10%-15%,

32、有的甚至達到了20%以上。從現代汽車使用的材料來看,無論是外裝飾件、內裝飾件,還是功能與結構件,大部分均為塑料制件,且隨著工程塑料硬度、強度、拉伸性能的不斷提高,塑料車窗、車門、骨架乃至全塑汽車已逐步出現,汽車塑化進程正在加快。因此,汽車輕量化的發(fā)展趨勢將提高汽車塑料件在汽車零部件中的份額,為上游汽車塑料模具行業(yè)帶來更多發(fā)展機遇。4、“節(jié)能環(huán)?!闭叽龠M了新能源汽車的市場需求隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題日益突出,各國加強了對可再生能源產業(yè)發(fā)展的重視和扶持。新能源汽車既是解決能源環(huán)境制約的重要途徑,也是提升國家汽車產業(yè)競爭力的著力點。我國將新能源汽車產業(yè)列為戰(zhàn)略新興產業(yè)之一,出臺

33、了全方位激勵政策,從研發(fā)環(huán)節(jié)的政府補助、生產環(huán)節(jié)的雙積分,到消費環(huán)節(jié)的財政補貼、稅收減免、再到使用環(huán)節(jié)的不限牌不限購,運營側的充電優(yōu)惠等,幾乎覆蓋新能源汽車整個生命周期。根據Wind資訊統(tǒng)計數據,我國新能源汽車產量從2017年的71.6萬輛增長至2020年的145.60萬輛,復合增長率達26.69%;同期,我國新能源汽車銷量從77.70萬輛增長至136.73萬輛,復合增長率達20.73%。2019年8月,工信部表示將支持有條件的地方和領域開展城市公交出租先行替代、設立燃油汽車禁行區(qū)等試點,在取得成功的基礎上,統(tǒng)籌研究制定燃油汽車退出時間表。2017年4月,工信部等部委出臺的汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)

34、劃中預測:“汽車產量仍將保持平穩(wěn)增長,預計2020年將達到3,000萬輛左右、2025年將達到3,500萬輛左右。到2020年,新能源汽車年產銷達到200萬輛,到2025年,新能源汽車占汽車產銷20%以上”,新能源汽車市場為汽車企業(yè)帶來了廣闊的市場空間。5、全球化采購策略為中國汽車行業(yè)企業(yè)提供了廣闊空間在競爭日益激烈的市場環(huán)境中,全球化采購、全球化生產、全球化市場的“全球化”策略已成為各大汽車整車廠、跨國大型一級供應商的主流戰(zhàn)略。世界各主要汽車制造廠商幾乎都已深度涉足中國市場,將中國汽車市場看作其全球戰(zhàn)略的重要一環(huán)。全球化采購、全球化生產、全球化市場為我國汽車上下游企業(yè)融入汽車產業(yè)鏈的全球分工

35、,分享全球市場的紅利提供了更多的發(fā)展機遇。隨著我國汽車產業(yè)制造能力的逐步形成以及市場競爭的加劇,企業(yè)更加注重制造技術和管理水平的提升,汽車產品品種迅速增加,產品質量不斷提高。近年來,具有國際競爭力的國內知名汽車企業(yè)逐漸涌現,汽車生產核心技術和新技術逐漸為國內企業(yè)所掌握,出口規(guī)模逐年擴大,我國已經具備了向汽車制造強國轉變的基礎。隨著汽車整車及零部件支持政策的陸續(xù)頒布,未來我國汽車產業(yè)的發(fā)展重點主要體現在加強自主品牌企業(yè)技術開發(fā)力度、鼓勵提高研發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力以及積極開發(fā)具有自主知識產權的產品和實施品牌經營戰(zhàn)略等方面。未來我國自主品牌汽車的市場份額可望逐步擴大,汽車生產企業(yè)的技術實力也將進一步

36、提升,我國將逐步實現由汽車制造大國向制造強國的轉變。二、 全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點1、采購全球化在全球一體化背景下,面對日益激烈的競爭,世界各大汽車公司為了降低成本,在擴大生產規(guī)模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率,采用零部件全球采購策略。同時,國際零部件供應商為了獲取更大利益,減少甚至停止其部分不占競爭優(yōu)勢產品的生產,轉而在全球采購具有比較優(yōu)勢的產品。2、系統(tǒng)配套、模塊化供應逐漸興起日益激烈的市場競爭迫使整車廠商從采購單個零部件轉變?yōu)椴少徴麄€系統(tǒng)。這一轉變不僅有利于整車廠商充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢,且簡化了產品配套環(huán)節(jié),縮短了新產品開發(fā)周期。系統(tǒng)供應商由于日益深入參與整車廠商新產品的研發(fā)、

37、設計、生產過程,其技術和經濟實力也逐步強大。系統(tǒng)配套催生了零部件企業(yè)的模塊化供應,在模塊化供應中,零部件企業(yè)承擔起更多的新產品、新技術開發(fā)工作,整車廠商在產品及技術上越來越依賴零部件企業(yè),零部件企業(yè)在汽車產業(yè)中的地位越來越重要。3、產業(yè)轉移速度加快歐美、日本等發(fā)達國家的勞動力成本較高,導致這些國家生產的汽車零部件產品缺乏成本優(yōu)勢。為應對市場競爭,上述國家的大型汽車零部件企業(yè)加快了產業(yè)轉移速度,不但向低成本國家和地區(qū)大規(guī)模轉移生產制造環(huán)節(jié),而且將轉移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設計、采購、銷售和售后服務環(huán)節(jié),轉移的規(guī)模越來越大,層次越來越高。中國、印度等國成為吸引全球汽車零部件產業(yè)轉移的主要目的地。4

38、、優(yōu)勢企業(yè)市場份額漸趨集中在專業(yè)化分工日趨細致的背景下,整車廠商由傳統(tǒng)的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式轉變,行業(yè)內形成了一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。一般來說,層級越低,該層級的供應商數量也就越多。而當前零部件生產企業(yè)的大型集團化,已逐步導致整車廠商與一級零部件供應商之間的結構發(fā)生相應的變化,一級零部件供應商的數量不斷減少。隨著零部件企業(yè)集團化的不斷深化,汽車行業(yè)已日益形成少數幾家零部件企業(yè)壟斷了某個零部件的生產,而提供給多家整車廠商的結構。三、 健全規(guī)劃制定和落實機制對接省打造“三個高地”行動計劃,

39、制定并實施湘西州打造全省制造業(yè)重要基地、中西部結合帶改革開放高地和創(chuàng)新發(fā)展高地計劃。加強全州“十四五”規(guī)劃與城鄉(xiāng)建設、自然資源、生態(tài)環(huán)境、文物保護、林地保護、綜合交通、水資源、文化、社會事業(yè)等專項規(guī)劃的銜接。突出項目支撐,明確約束性指標、責任主體和實施進度,健全政策協調和工作協同機制,強化資金配套和人力保障,完善規(guī)劃實施監(jiān)測評估機制,推動工作落實。第五章 建設方案與產品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積59333.00(折合約89.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積96931.01。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套

40、精密汽車零部件,預計年營業(yè)收入54100.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1精密汽車零部件套xx2精密汽車零部件套xx3精密汽車零部件套xx4.套5.套6.套合計xx54100.00發(fā)達國家的汽

41、車零部件行業(yè)經過長期發(fā)展,已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產業(yè)集中度高、全球同步配套的特點;行業(yè)內已涌現出了一批以德國博世、大陸和美國江森自控、日本電裝及愛信精機、法國佛吉亞和法雷奧等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經濟實力和研發(fā)力量,引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。根據美國汽車新聞網(AutomotiveNews)發(fā)布的2019年度全球汽車零部件配套供應商百強榜,日本、歐洲和北美汽車零部件企業(yè)占絕大多數,美國、日本和德國企業(yè)上榜數分別為25家、23家和19家,中國有7家企業(yè)入圍。第六章 選址方案分析一、 項目選址原則1、

42、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)

43、及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況湘西土家族苗族自治州,是湖南省下轄自治州(地級行政區(qū)),首府駐吉首市。位于湖南省西北部,介于東經109°10110°22.5,北緯27°44.529°38之間,地處湘、鄂、黔、渝四省市交界處。根據第七次人口普查數據,湘西土家族苗族自治州市常住人口為2488105人。1952年8月成立湘西苗族自治區(qū),1955年改為湘西苗族自治州,1957年9月成立湘西土家族苗族自治州。管轄7縣1市,面積15462平方公里。湘西州屬亞熱帶季風濕潤氣候,具有明顯的大陸性氣候特征。湘西州歷史悠久,文化燦爛,轄區(qū)內有首批國家歷

44、史文化名城鳳凰縣,2015年入選首批國家全域旅游示范區(qū),州內人文古跡眾多,老司城及其周邊有大量的自然及人文景觀遺跡。湘西也是武陵文化的發(fā)源地之一。同時享受國家西部大開發(fā)計劃政策,是單列的三個地級行政區(qū)享受相關政策的地區(qū)之一。2018年10月,獲得“2018年國家森林城市”榮譽稱號。2021年1月29日,入選湖南省人民政府公布的2020年度真抓實干成效明顯的地區(qū)名單?!笆濉睍r期是我州發(fā)展極不平凡、極為重要的五年。全州經濟社會發(fā)展取得巨大成就,“十三五”規(guī)劃目標任務即將完成,全面建成小康社會勝利在望。絕對貧困基本消除,貧困縣全部摘帽,貧困村全部退出,貧困人口將全部脫貧,所有貧困村實現安全飲水有

45、保障,所有危房戶告別了住房不安全歷史,“一方水土養(yǎng)不起一方人”地區(qū)的所有貧困人口搬進了新家、開始了新的致富生活, 年均資助貧困學生18萬人次以上,農村貧困人口縣域內住院報銷比例85%左右,因病因學致貧返貧問題得到有效解決,貧困群眾工資性和生產經營性收入占比不斷上升,全州減貧人口之多、群眾增收之快、脫貧基礎之實、農村面貌變化之大前所未有。經濟保持較快增長,預計2020年全州生產總值達到735億元、年均增長6%,地方財政收入、固定資產投資年均分別增長4.5%、6.3%,高質量發(fā)展邁出堅實步伐。產業(yè)實力不斷增強,“兩茶兩果一藥一煙”規(guī)模農業(yè)加快發(fā)展,電子信息、新材料、新能源等工業(yè)新興產業(yè)發(fā)展壯大,第

46、三產業(yè)成為拉動經濟發(fā)展的重要力量,特別是生態(tài)文化旅游業(yè)持續(xù)“井噴”發(fā)展,我州成為全國十大旅游熱點地區(qū),“神秘湘西”旅游品牌蜚聲海內外?;A設施更加完善,交通網主骨架成型、微循環(huán)成網,實現縣縣通高速、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和景區(qū)通二級路、鄉(xiāng)鄉(xiāng)通瀝青或水泥路、村村通硬化路,黔張常快速鐵路建成運營,湘西機場、張吉懷高速鐵路加快建設,我州即將步入高鐵、航空時代,水利、能源、信息化、物流等基礎設施網絡不斷健全,新基建有效推進,過去“山里山外兩重天”的局面徹底改變。新型城鎮(zhèn)化加快推進,州府新城、乾州新區(qū)建設和縣城擴容提質步伐加快,功能配套日趨完善,城市經營管理水平不斷提高,全州城鎮(zhèn)化率提高6.7個百分點。生態(tài)文明建設成

47、效顯著,污染防治攻堅戰(zhàn)取得重大進展,礦業(yè)整治有力有效,美麗湘西建設提質升級, 全州森林覆蓋率達到70.24%,大氣環(huán)境質量連續(xù)兩年達到國家二級標準,成功創(chuàng)建世界地質公園、國家森林城市。民生保障持續(xù)增強,居民收入較快增長,社會保障體系更加健全,教育、醫(yī)療服務能力不斷提升,體育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,新冠肺炎疫情防控、汛情應對扎實有力。改革開放加快推進,發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化,市場活力充分激發(fā),對外開放力度不斷加大,招商引資成效顯著。州域治理能力持續(xù)提升,民主法治建設有力推進,全面從嚴治黨縱深推進,基層基礎更加夯實,城鄉(xiāng)同建同治、網格化社會服務管理富有成效,宣傳思想文化工作不斷加強,民族團結進步創(chuàng)建碩果累累,風險

48、防控有力有效,社會保持和諧穩(wěn)定。經過五年努力,全州經濟社會發(fā)展取得了全方位歷史性成就、發(fā)生了深層次結構性轉變,為開啟全面建設社會主義現代化新征程奠定了堅實基礎。三、 激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力實施武陵人才行動計劃,培養(yǎng)引進一批科技領軍人才、創(chuàng)新團隊、青年科技人才和基礎研究人才,壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系,探索建立高層次人才年薪制度和競爭性人才使用制度。實施知識更新工程和技能提升行動,運用科教融合、校企聯合等模式,加強企業(yè)管理、產業(yè)建設、項目運作、文化旅游等領域人才培養(yǎng)。實施名師、名醫(yī)、技能大師、非遺傳承人重點培育工程,加大農村水利、畜牧

49、、種植、電商等實用人才培養(yǎng)力度,加強鄉(xiāng)土人才庫建設。優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境,完善聚才引才用才機制,推廣柔性引才用才模式,大力弘揚科學精神和工匠精神,營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。積極引導優(yōu)秀人才向基層一線流動,暢通人才資源城鄉(xiāng)共享渠道。四、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展落實省科技創(chuàng)新“七大計劃”,實施質量強州戰(zhàn)略,加大政府科技投入,健全政府穩(wěn)定增長、社會多元投入機制,設立發(fā)展種子基金和科技孵化基金,支持企業(yè)加大研發(fā)投入,全州科技研發(fā)投入強度達到2.5%左右。積極開展國家級省級創(chuàng)新型縣市創(chuàng)建,力爭每個縣市區(qū)建成1個省級科技園區(qū),到2025年基本建成創(chuàng)新型湘西。推進知識產權建設,布局建設重大科技創(chuàng)新平臺,推進重點實驗室、

50、工程(技術)研究中心、臨床醫(yī)療中心等專業(yè)技術研發(fā)平臺建設,創(chuàng)建瀟湘科技要素大市場湘西分市場。鼓勵企業(yè)與高等院校、科研院所聯合設立研發(fā)機構并實施一批自主創(chuàng)新重大科技攻關和重大成果轉化項目,支持湘西現代職業(yè)教育集團組建跨區(qū)域產業(yè)應用技術創(chuàng)新聯盟。實施高新技術企業(yè)增量提質計劃,大力培育高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)。加強科學普及,提升全民科學素質,實施州科技館建設。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第七章 運營管理一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化

51、和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國

52、家和地方產業(yè)政策、精密汽車零部件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和精密汽車零部件行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內精密汽車零部件行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資

53、產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物

54、資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實

55、施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)

56、范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編

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