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文檔簡介

1、倉庫單據(jù)管理制度 單據(jù)管理制度 一、單據(jù)范圍 本制度包括:出示單據(jù)、外來單據(jù)、內(nèi)部結(jié)算單據(jù)。 1、出示單據(jù):發(fā)票、收銀單。 2、外來單據(jù):發(fā)票、收據(jù)、送貨單、部分白條(鮮活食品)。 3、內(nèi)部結(jié)算單據(jù):申購單、收據(jù)入庫單、領(lǐng)料單、配送單、收銀底帶、貨物短缺(溢余)單、報損單、日報表、月報表、盤點表、盤點差異表等內(nèi)部結(jié)算單據(jù),所有同部結(jié)算單能使用電腦單據(jù)的盡量使用電腦單據(jù)。 二、單據(jù)管理原則 1、消號單據(jù)管理制度:涉及到對外的出示單據(jù)和結(jié)算單據(jù)一律實行消號制度。主要包括以下內(nèi)容:發(fā)票、收據(jù)、(包括:手寫單據(jù)和打印的都必須在財務(wù)報備,由財務(wù)發(fā)出,蓋章,無財務(wù)蓋章的單據(jù)視為無效單據(jù))繳款單、酒水單、入

2、庫單,建立領(lǐng)用消號制度,落實專人管理。 2、限額領(lǐng)用制度:定額發(fā)票,實行限額領(lǐng)用。 3、其他單據(jù)實行普通單據(jù)管理 三、單據(jù)合法原則 1、收據(jù)應(yīng)由交款人、收款人簽字方為有效。 2、入庫單應(yīng)由采購、庫管、入庫部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方為有效。直接在使用部門入庫的使用部門主管必須簽字方為有效。 領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門經(jīng)理、庫管、領(lǐng)料人簽字。 報賬發(fā)票、收據(jù)、白條:外來單據(jù)應(yīng)據(jù)備以下內(nèi)容:對方單位印章、收款人簽字、日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容或摘要、金額;購銷發(fā)票還應(yīng)有:商品名稱、規(guī)格、型號、單位、單價、金額。所有的外來單據(jù)金額欄必須有大小寫兩種格式(同出示單據(jù))。外來單據(jù)應(yīng)辦理入庫手續(xù)或驗收手續(xù)的必須以入庫單或驗收單據(jù)做為外

3、來單據(jù)的附件。沒有入庫單的需經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字方為有效;發(fā)票、收據(jù)、白條等外來單據(jù)不單獨報銷,必須附在費用報銷單后才能報銷。 5、費用報銷單:外來單據(jù)報銷類:將外來單據(jù)作為報銷單的附件,費用報銷單填寫以下內(nèi)容:外來單據(jù)內(nèi)容,會計科目,附件張數(shù),日期,金額等內(nèi)容。沒有外來單據(jù)的報銷單必須填寫具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容,所有的報銷單必須經(jīng)報銷人、會計、公司負責(zé)人、簽字為有效。 1/4頁 7、收銀底帶應(yīng)由收銀、出納簽字。 8、貨物短缺(溢余)應(yīng)由庫管、門店經(jīng)理、采購簽字。 9、報損單:作品、原材料在付報損應(yīng)由庫管、部門主管、財務(wù)、總經(jīng)理簽字,方為有效。 10、收銀、柜臺的收入日報和月報:由收銀員,收銀稽核

4、、和部門店經(jīng)理簽字。 11、盤點表由實物負責(zé)人、部門經(jīng)理、盤點人、監(jiān)盤人簽字。 12、盤點差異表應(yīng)由庫管、會計、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。 13、申購單分為兩部門;(1)鮮活食品原材料申購單由餐廳經(jīng)理、行政總廚簽字方為有效(2)原輔材料一次性用品申購單由部門經(jīng)理,行政總廚,庫管簽字方為有效,健身部在物品采購由主管制定采購計劃、由譚總審批后方為有效。(3)酒水一次性用品申購單由門店負責(zé)人、庫管簽字方為有效(3)各部門物耗品:掃帚、燈泡、等其他易耗物品(單項金額10元以下總金額在50元以內(nèi) )申購單由各部門負責(zé)人簽字方為有效。(4)其他小額零星(單項金額10元以下總金額在50元以內(nèi))購置物品申購單由申

5、購部門負責(zé)人簽字方為有效。(5)其他低耗品,小額財產(chǎn)(100元以上的)申購單由部門負責(zé)人、總經(jīng)理簽字方為有效(6)500元以上的財產(chǎn)不需填寫申購單,但由總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行(或者簽訂合同由總裁簽字蓋章后按合同有關(guān)條款執(zhí)行)同時,執(zhí)行過程要隨時匯報總裁。付款、報賬都須經(jīng)過總裁審批后才能執(zhí)行。采購員憑申購單、采購物品;如遇緊急采購的物品, 可事后補辦入庫手續(xù),需部門 經(jīng)理簽字確認。 四、單據(jù)規(guī)范(注意事項) 1、收據(jù)應(yīng)在摘要欄填寫收款事由或具體的收款項目,內(nèi)容必須詳盡清楚。金額欄大寫小寫必須一致,金額填寫規(guī)則:金額必須正確及準確。 領(lǐng)料單、入庫單、貨物短缺(溢余)單應(yīng)填寫物資書面名稱、入庫單位、數(shù)

6、量單位、單價、金額(大小寫)、等級,有規(guī)格型號,應(yīng)填寫規(guī)格型號,沒有的不填。領(lǐng)料單、入庫單必須按行次填寫,同一張單內(nèi)出現(xiàn)負數(shù)內(nèi)容時,也只能按行次填寫,不得隔行填寫。(一般情況下,填寫紅色入庫單或出庫單。) 3、費用報銷單應(yīng)填寫:費用項目或事由、費用類型、金額(大小寫)。 4、報損單應(yīng)填寫報損原因、品名、數(shù)量。 5、盤點表、差異表:品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、等級。 6、申購單:申購部門、數(shù)量、質(zhì)量、等級、產(chǎn)地、品名、規(guī)格、型號、期限、原因、日期。 7、所有單據(jù)填寫均應(yīng)字跡清晰,數(shù)字規(guī)范。 8、所有單據(jù)金額填寫規(guī)則:有大寫欄的,大小寫必須一致,無大寫欄的可不填,小寫合計欄在最高位數(shù)前填寫“,”

7、,有數(shù)量的單據(jù),數(shù)量,單價,金額必須相符,單項金額與合計金額必須相符。金額四舍五入規(guī)則:單項金額必須準確無誤,不能四舍五入,合計金額必須四2/4頁舍五入,不得有分位數(shù)出現(xiàn)。便于結(jié)算。 五、單據(jù)聯(lián)次及傳遞 1、收據(jù)為三聯(lián):出納存根一聯(lián)、交款人一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián),財務(wù)聯(lián)每旬報賬時一并傳遞會計部。 2、入庫單為三聯(lián):庫管一聯(lián)、采購(或供應(yīng)商聯(lián))、財務(wù)聯(lián)。 原材料入庫單,采購(或供應(yīng)商聯(lián))聯(lián)于填寫時取得,財務(wù)聯(lián)必須由保管在填寫次日內(nèi)傳遞財務(wù)室,最多不超過次日。 其它入庫單,采購聯(lián)于填寫時取得,財務(wù)聯(lián)付在購貨發(fā)票收據(jù)后,報賬時(報賬期限為三天以內(nèi))一并傳遞財務(wù)室。 3、領(lǐng)料單三聯(lián):庫管一聯(lián)、領(lǐng)料部門一聯(lián)、財

8、務(wù)一聯(lián)。 一次性辦公用品(筆、筆芯、紙等)不辦理領(lǐng)料單,但需在庫管辦公用品領(lǐng)用薄上簽字。 其它原材料(包括一次性用具)領(lǐng)料單,財務(wù)聯(lián)在填寫當(dāng)日由保管傳遞財務(wù)室。 其它財產(chǎn)、低值易耗品類領(lǐng)料,財務(wù)聯(lián)附在發(fā)票后連同入庫單、發(fā)票一并于報賬時(報賬期限為三天以內(nèi))傳遞財務(wù) 4、收銀底帶、日報表經(jīng)門店經(jīng)理簽字后,當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后或次日營業(yè)前傳遞財務(wù)(由收納自行取得),具體傳遞為:收銀員打出日報或收銀底帶 稽核人員稽核并出具報告和差異報表 財務(wù)室。 5、貨物短缺(溢余)單,附在入庫單后一并于傳遞入庫單時傳遞財務(wù)室。 7、報損單兩聯(lián):財務(wù)一聯(lián)、報損一聯(lián)。報損單由部門連同報損告一并傳遞保管處,保管處呈總經(jīng)理審批

9、后登記賬務(wù),然后將一聯(lián)退還報損部門一聯(lián)傳遞財務(wù)室,月終應(yīng)將所有報 損單傳遞財務(wù)室。 6、盤點表 原材料(鮮活食品)盤點表兩聯(lián),財務(wù)室自行盤點,自行取得盤點,完畢后留存一聯(lián)給部門; 庫房原材料盤點表一式兩聯(lián),保管一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián),均于盤點完畢后取得; 門店原材料盤點表一式三份,保管一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)、門店一聯(lián),財務(wù)聯(lián)由保管于盤點完畢后兩日內(nèi)傳遞財務(wù)室,其余兩聯(lián)于盤點完畢時取得; 其他盤點表一式三聯(lián),部門一聯(lián)、庫管一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián),財務(wù)聯(lián)與盤點完畢后兩日內(nèi)由保管傳遞財務(wù)室,其余由盤點完畢時取得。 7、盤點差異表 門店原材料差異表:由財務(wù)室根據(jù)主管呈報的差異表于月終時匯總,一式兩聯(lián),由總經(jīng)理審批和復(fù)核后由財

10、務(wù)室留底一聯(lián),另一聯(lián)由財務(wù)室傳遞門店經(jīng)理。 基地庫房盤點差異表:一式三聯(lián),由財務(wù)室收取盤點表之日起7日內(nèi)出具經(jīng)總經(jīng)理復(fù)核后,分發(fā)部門和總經(jīng)理,財務(wù)部留底一聯(lián)。 3/4頁 財產(chǎn)、低值易耗品盤存差異表一式四份,總經(jīng)理一份、財務(wù)一份、庫管一份、部門一份,差異表由庫管于盤點完畢后10日內(nèi)出具,分別呈部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后分發(fā)各部門。 10、部門內(nèi)部物資調(diào)撥單:一式四聯(lián),財務(wù)、庫管、使用部門各一聯(lián),由庫管于調(diào)撥之日出具。調(diào)撥雙方簽字后呈執(zhí)總,審核后由保管分發(fā)各部門。 11、申購單:一式兩聯(lián),申購部門留底一聯(lián),另一聯(lián)通過不同途徑傳遞財務(wù)室:(1)申購部門通過各級審批(2)傳遞采購部(或由基地傳遞采購部),采購實施采購。采購?fù)戤厒鬟f庫管處(3)庫管入庫同時審核申購單并辦理相關(guān)手續(xù)(4)由庫管最后直接(或經(jīng)過采購)傳遞財務(wù)室。 12、所有單據(jù)每一列都應(yīng)準確、真實傳遞給相關(guān)部門,不能遺漏、錯單,要及時發(fā)現(xiàn)錯單,把錯單收回,并調(diào)換正確的單據(jù)。 六、單據(jù)保管 1、財務(wù)部單據(jù)均應(yīng)填制記賬憑證,隨記賬憑證按會計規(guī)定裝訂成冊。 2、所有電腦

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