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文檔簡(jiǎn)介

1、第一部分 縣委辦概況一、部門(mén)主要職能1部門(mén)主要職責(zé)協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)督促檢查縣委重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況,辦理、檢查縣委領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí),及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,負(fù)責(zé)縣委全面日常工作??h委辦公室是縣委的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門(mén)、是縣委工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐,具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1.行政室:負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)日常工作安排及縣委辦公室綜合事務(wù)等; 2.綜合室:負(fù)責(zé)縣委及其辦公室綜合文稿、縣委各有關(guān)會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)等文字材料的起草、核稿、印發(fā)工作等;3.縣委總督查室(民聲通道辦公室):負(fù)責(zé)上級(jí)

2、及縣委重大決策部署和重要文件貫徹落實(shí)情況的督查;負(fù)責(zé)受理群眾通過(guò)手機(jī)短信、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件等渠道反映的對(duì)縣委各項(xiàng)工作的意見(jiàn)和合理化建議,影響我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重要情況和問(wèn)題,緊急突發(fā)信息和群體性事件隱患及其他重要社情民意等;4.信息室(總值班室):負(fù)責(zé)上級(jí)信息報(bào)送及本級(jí)信息采編等;負(fù)責(zé)接收、匯總、分析和報(bào)送重大緊急事件、重大突發(fā)事件等;5.調(diào)研室(縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室):負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)調(diào)研工作的組織協(xié)調(diào)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè),發(fā)揮調(diào)研網(wǎng)絡(luò)作用,開(kāi)展重點(diǎn)課題的調(diào)研等;組織開(kāi)展全縣深化改革創(chuàng)新重大問(wèn)題的政策研究;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出關(guān)于改革創(chuàng)新工作的方案和措施;協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣領(lǐng)導(dǎo)

3、小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求等;6.保密機(jī)要局:負(fù)責(zé)承擔(dān)各類(lèi)密碼簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部明電的翻譯、傳輸、辦理、呈送等工作;承辦縣委保密委員會(huì)的日常事務(wù),依法履行保密行為管理職能。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。第二部分 縣委辦2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本部門(mén)2017年度收入總計(jì)406.3742萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.5983萬(wàn)元。本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入406.3742萬(wàn)元,占100%。 二、支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2017年度支出總計(jì)439.9725萬(wàn)元。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出388.2197萬(wàn)元,占88.2%;項(xiàng)目支出51.4萬(wàn)元,

4、占11.8%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為325.6112萬(wàn)元,決算數(shù)為439.9725萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135%,主要原因是:人員變動(dòng)及工作增加,基本支出及項(xiàng)目支出增加。按功能分類(lèi)科目分:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為294.7795萬(wàn)元,決算數(shù)為408.497萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的138%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分:工資福利支出203.7135萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出137.1272萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出98.7788萬(wàn)元。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.7272萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)41.9684萬(wàn)元,印刷費(fèi)2.71萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.

5、0664萬(wàn)元,差旅費(fèi)4.5133萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)用6.857萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)22.6042萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.0665萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.2063萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用16.1266萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出33.6084萬(wàn)元。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,決算數(shù)為9.0633萬(wàn)元,完成預(yù)算的151%,其中:(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 6.857萬(wàn)元。主要原因是:年初未做因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算,年內(nèi)實(shí)際產(chǎn)生了該類(lèi)費(fèi)用。(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,決算數(shù)為2.2063萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.8

6、%主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,按規(guī)定減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元。主要原因是:實(shí)行車(chē)改,無(wú)保有車(chē)輛。 六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,原因:年內(nèi)實(shí)際未發(fā)生采購(gòu)行為。七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2017年12月31日,本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 八、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋本部分主要參照部門(mén)決算編制說(shuō)明、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或2017年政府收支分類(lèi)科目的有關(guān)說(shuō)明對(duì)我會(huì)決算中涉及到的支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行規(guī)范解釋。1、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政

7、撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2、一般公共服務(wù)類(lèi)群眾團(tuán)體事務(wù)款行政運(yùn)行項(xiàng):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;3、一般公共服務(wù)類(lèi)群眾團(tuán)體事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項(xiàng):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;4、社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng):反映按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金;行政事業(yè)單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項(xiàng):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi);5、住房保障支出類(lèi)住房改革支出款住房公積金項(xiàng):反映行政事業(yè)單位按人力資源

8、和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、單位租車(chē)費(fèi)

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