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文檔簡介
1、第一部分 縣委辦概況一、部門主要職能1部門主要職責協(xié)助縣委領(lǐng)導督促檢查縣委重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實情況,辦理、檢查縣委領(lǐng)導和上級領(lǐng)導機關(guān)的批示件及交辦事項的落實,及時了解和報告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問題,負責縣委全面日常工作??h委辦公室是縣委的重要辦事機構(gòu)和綜合職能部門、是縣委工作運轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐,具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。2內(nèi)設(shè)機構(gòu)1.行政室:負責縣委領(lǐng)導日常工作安排及縣委辦公室綜合事務(wù)等; 2.綜合室:負責縣委及其辦公室綜合文稿、縣委各有關(guān)會議領(lǐng)導講話等文字材料的起草、核稿、印發(fā)工作等;3.縣委總督查室(民聲通道辦公室):負責上級
2、及縣委重大決策部署和重要文件貫徹落實情況的督查;負責受理群眾通過手機短信、電話、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件等渠道反映的對縣委各項工作的意見和合理化建議,影響我縣經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重要情況和問題,緊急突發(fā)信息和群體性事件隱患及其他重要社情民意等;4.信息室(總值班室):負責上級信息報送及本級信息采編等;負責接收、匯總、分析和報送重大緊急事件、重大突發(fā)事件等;5.調(diào)研室(縣委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室):負責全縣黨委系統(tǒng)調(diào)研工作的組織協(xié)調(diào)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè),發(fā)揮調(diào)研網(wǎng)絡(luò)作用,開展重點課題的調(diào)研等;組織開展全縣深化改革創(chuàng)新重大問題的政策研究;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出關(guān)于改革創(chuàng)新工作的方案和措施;協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實縣領(lǐng)導
3、小組的決定事項、工作部署和要求等;6.保密機要局:負責承擔各類密碼簡報、內(nèi)部明電的翻譯、傳輸、辦理、呈送等工作;承辦縣委保密委員會的日常事務(wù),依法履行保密行為管理職能。二、部門決算單位構(gòu)成納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。第二部分 縣委辦2017年部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計406.3742萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.5983萬元。本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入406.3742萬元,占100%。 二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計439.9725萬元。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出388.2197萬元,占88.2%;項目支出51.4萬元,
4、占11.8%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款支出年初預算數(shù)為325.6112萬元,決算數(shù)為439.9725萬元,完成年初預算的135%,主要原因是:人員變動及工作增加,基本支出及項目支出增加。按功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為294.7795萬元,決算數(shù)為408.497萬元,完成年初預算的138%。按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出203.7135萬元;商品和服務(wù)支出137.1272萬元;對個人和家庭補助支出98.7788萬元。四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費85.7272萬元。其中:辦公費41.9684萬元,印刷費2.71萬元,郵電費3.
5、0664萬元,差旅費4.5133萬元,因公出國(境)費用6.857萬元,會議費22.6042萬元,培訓費1.0665萬元,公務(wù)接待費2.2063萬元,工會經(jīng)費2.4萬元,其他交通費用16.1266萬元,其他商品和服務(wù)支出33.6084萬元。五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為9.0633萬元,完成預算的151%,其中:(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 6.857萬元。主要原因是:年初未做因公出國(境)費用預算,年內(nèi)實際產(chǎn)生了該類費用。(二)公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為6萬元,決算數(shù)為2.2063萬元,完成預算的36.8
6、%主要原因是:嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,按規(guī)定減少“三公”經(jīng)費開支。(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:實行車改,無保有車輛。 六、政府采購支出情況說明 本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,原因:年內(nèi)實際未發(fā)生采購行為。七、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日,本部門無國有資產(chǎn)占用情況。 八、專業(yè)性較強的名詞解釋本部分主要參照部門決算編制說明、財務(wù)會計制度或2017年政府收支分類科目的有關(guān)說明對我會決算中涉及到的支出功能分類科目進行規(guī)范解釋。1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政
7、撥款和政府性基金預算財政撥款。2、一般公共服務(wù)類群眾團體事務(wù)款行政運行項:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;3、一般公共服務(wù)類群眾團體事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置的項級科目的其他項目支出;4、社會保障和就業(yè)支出類機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險項:反映按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險金;行政事業(yè)單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費;5、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項:反映行政事業(yè)單位按人力資源
8、和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、單位租車費
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