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文檔簡介
1、PAGE 12 本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室2017年度部門決算目 錄第一部分 部門概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 2017年度部門決算報表一、2017年度收入支出決算總表二、2017年度收入決算表三、2017年度支出決算表四、2017年度財政撥款收入支出決算表五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 2017年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部
2、分 部門概況一、主要職責(zé)(一)接受采購單位委托,組織集中采購目錄中通用項目的采購活動。(二)按照規(guī)定的采購方式,具體負(fù)責(zé)采購活動全過程的實施。(三)接受委托,代理其他政府采購項目的實施。(四)按法定權(quán)限受理供應(yīng)商的詢問或質(zhì)疑,并在規(guī)定期限做出答復(fù)。二、部門決算單位構(gòu)成一級預(yù)算單位,無下屬部門。第二部分 2017年度部門決算報表一、2017年度收入支出決算總表2017年度收入支出決算總表公開01表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入129.44一、一般公共服務(wù)支出3227.03其中:政府性基金預(yù)算財政撥款20
3、.00二、外交支出330.00二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出340.00三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出350.00四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出360.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出370.00六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出380.008八、社會保障和就業(yè)支出390.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出400.0010十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運(yùn)輸支出440.0014十四、資源勘探信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470
4、.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、國土海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出502.0620二十、糧油物資儲備支出510.0021二十一、其他支出520.0022二十二、債務(wù)還本支出530.0023二十三、債務(wù)付息支出540.00本年收入合計2429.44本年支出合計5529.09用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250.00結(jié)余分配560.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.66 其中:提取職工福利基金570.00 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余270.00 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金580.0028年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余591.0029 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余601.003061總計3130.09總計623
5、0.09注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。二、2017年度收入決算表2017年度收入決算表公開02表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計29.4429.440.000.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出27.3727.370.000.000.000.000.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)27.3727.370.000.000.000.000.002010350 事業(yè)運(yùn)行26.3726.370.000.0
6、00.000.000.002010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1.001.000.000.000.000.000.00221住房保障支出2.062.060.000.000.000.000.0022102住房改革支出2.062.060.000.000.000.000.002210201 住房公積金2.062.060.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、2017年度支出決算表2017年度支出決算表公開03表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對
7、附屬單位補(bǔ)助支出類款項欄次123456合計29.0929.090.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出27.0327.030.000.000.000.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)27.0327.030.000.000.000.002010350 事業(yè)運(yùn)行27.0327.030.000.000.000.00221住房保障支出2.062.060.000.000.000.0022102住房改革支出2.062.060.000.000.000.002210201 住房公積金2.062.060.000.000.000.00注:本表反映部門本年度各項支出情況。四、2017年度財
8、政撥款收入支出決算表2017年度財政撥款收入支出決算表公開04表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元收 入支 出項目行次金額項目行次小計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款129.44一、一般公共服務(wù)支出3027.0327.030.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款20.00二、外交支出310.000.000.003三、國防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出350.000.000.007七、文化體育與傳媒支出360.000
9、.000.008八、社會保障和就業(yè)支出370.000.000.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出380.000.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出410.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出420.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保
10、障支出482.062.060.0020二十、糧油物資儲備支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00本年收入合計2429.44本年支出合計5329.0929.090.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.66年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余541.001.000.00 一般公共預(yù)算財政撥款260.6655 政府性基金預(yù)算財政撥款270.00562857總計2930.09總計5830.0930.090.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款
11、的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次123456789101112合計0.660.660.0029.4428.441.0029.0929.090.001.000.001.00201一般公共服務(wù)支出0.660.660.0027.3726.371.0027.032
12、7.030.001.000.001.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.660.660.0027.3726.371.0027.0327.030.001.000.001.002010350 事業(yè)運(yùn)行0.660.660.0026.3726.370.0027.0327.030.000.000.000.002010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.000.000.001.000.001.000.000.000.001.000.001.00221住房保障支出0.000.000.002.062.060.002.062.060.000.000.000.0022102住房改革支出0
13、.000.000.002.062.060.002.062.060.000.000.000.002210201 住房公積金0.000.000.002.062.060.002.062.060.000.000.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表公開06表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出22.04302商品和服務(wù)支出4.73310其他
14、資本性支出0.0030101 基本工資11.7030201 辦公費(fèi)0.8431001 房屋建筑物購建0.0030102 津貼補(bǔ)貼6.9130202 印刷費(fèi)0.0031002 辦公設(shè)備購置0.0030103 獎金0.9830203 咨詢費(fèi)0.0031003 專用設(shè)備購置0.0030104 其他社會保障繳費(fèi)2.4430204 手續(xù)費(fèi)0.0031005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205 水費(fèi)0.0031006 大型修繕0.0030107 績效工資0.0030206 電費(fèi)0.0031007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)0.00302
15、07 郵電費(fèi)0.0031008 物資儲備0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208 取暖費(fèi)0.6631009 土地補(bǔ)償0.0030199 其他工資福利支出0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.00303對個人和家庭的補(bǔ)助2.3330211 差旅費(fèi)0.0031011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030212 因公出國(境)費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030302 退休費(fèi)0.0030213 維修(護(hù))費(fèi)0.0031013 公務(wù)用車購置0.0030303 退職(役)費(fèi)0.0030214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購置0.0
16、030304 撫恤金0.0030215 會議費(fèi)0.0031020 產(chǎn)權(quán)參股0.0030305 生活補(bǔ)助0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.0031099 其他資本性支出0.0030306 救濟(jì)費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.00304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307 醫(yī)療費(fèi)0.1030218 專用材料費(fèi)0.0030401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308 助學(xué)金0.0030224 被裝購置費(fèi)0.0030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309 獎勵金0.1630225 專用燃料費(fèi)0.0030403 財政貼息0.0030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.6430499 其他對企事業(yè)單
17、位的補(bǔ)貼0.0030311 住房公積金2.0630227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312 提租補(bǔ)貼0.0030228 工會經(jīng)費(fèi)0.0030701 國內(nèi)債務(wù)付息0.0030313 購房補(bǔ)貼0.0030229 福利費(fèi)0.0030707 國外債務(wù)付息0.0030314 采暖補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59399其他支出0.0030315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239 其他交通費(fèi)用0.0039906 贈與0.0030399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計24.36公用經(jīng)費(fèi)
18、合計4.73注:1.本表依據(jù)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表(財決08-1表)進(jìn)行公開。 2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項欄次123456789101112合計注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。八
19、、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表公開08表編制單位:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項欄次1234567891011121314合計注:本表反映部門本年度財政專戶管理資金收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
20、公開09表部門名稱:遼寧省本溪市明山區(qū)公共資源交易管理辦公室金額單位:萬元項 目2017年預(yù)算數(shù)2017年決算數(shù)合 計2.590.001、因公出國(境)費(fèi)0.000.002、公務(wù)接待費(fèi)0.000.003、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.592.59其中: (1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.592.59 (2)公務(wù)用車購置費(fèi)0.000.00 注:1、本表決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 2、本表預(yù)算數(shù)是年初預(yù)算批復(fù)數(shù)據(jù),不含財政部門代編及執(zhí)行中的下達(dá)數(shù)。第三部分 2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計30.09萬元,包括:1.財政撥款收入29.
21、44萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入29.44萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.65萬元。(二)支出總計29.09萬元,包括:1.基本支出29.09萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出22.04萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.32萬元,商品和服務(wù)支出4.73萬元。2.項目支出0萬元。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.00萬元主要是項目本年未支出形成的結(jié)余。二、財政撥款支出決算情況(一)總體情況2017年度財政撥款支出29.09萬元,其中:基本支出29.09萬元,項目支出0萬元。(二)具體情況2017年度財政撥款支29.09萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出27.03萬元,住房保障支出2.06萬元。1.一般公共服務(wù)支出27.03萬元,包括:1、事業(yè)運(yùn)行27.03萬元,主要是工資,辦公費(fèi),取暖費(fèi)等支
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