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文檔簡介

1、PAGE PAGE 21目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc249255702 第一章 總 則 PAGEREF _Toc249255702 h 1 HYPERLINK l _Toc249255703 第二章 制度分類及部室職責(zé) PAGEREF _Toc249255703 h 1 HYPERLINK l _Toc249255704 第三章 制度的編制、修訂和廢止 PAGEREF _Toc249255704 h 4 HYPERLINK l _Toc249255705 第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行 PAGEREF _Toc249255705 h 5 HYPERLINK

2、l _Toc249255706 第五章 制度的評審 PAGEREF _Toc249255706 h 7 HYPERLINK l _Toc249255707 第六章 制度的存檔管理 PAGEREF _Toc249255707 h 7 HYPERLINK l _Toc249255708 第七章 附 則 PAGEREF _Toc249255708 h 8 HYPERLINK l _Toc249255709 附件一: 制度管理流程 PAGEREF _Toc249255709 h 10 HYPERLINK l _Toc249255711 附件二: 公司制度需求識別與征求意見單 PAGEREF _Toc2

3、49255711 h 11 HYPERLINK l _Toc249255712 附件三: 制度重要程度的判定 PAGEREF _Toc249255712 h 12 HYPERLINK l _Toc249255713 附件四: 制度編寫格式規(guī)定 PAGEREF _Toc249255713 h 13 HYPERLINK l _Toc249255714 附件五: 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 PAGEREF _Toc249255714 h 17 HYPERLINK l _Toc249255715 附件六: 制度履歷表 PAGEREF _Toc249255715 h 18 HYPERLINK

4、l _Toc249255716 附件七: 制度審核單 PAGEREF _Toc249255716 h 19 HYPERLINK l _Toc249255717 附件八: 制度檢查(制度評審)報(bào)告單 PAGEREF _Toc249255717 h 20PAGE 1總 則第一條 為配合公司建立簡捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系,實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化,促進(jìn)公司管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制定本辦法。第二條 本辦法之制度建設(shè)管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。制度分類及部室職責(zé)第三條 本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理

5、制度、技術(shù)規(guī)范三類,各類制度實(shí)行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其中組織管理制度是規(guī)范組織行為的管理制度,包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗位設(shè)置等方面的制度;專業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項(xiàng)專業(yè)職能的制度;除此之外的劃歸為技術(shù)規(guī)范,技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定,包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下(包含但不限于以下部門及制度):績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關(guān)制度由企業(yè)管理部負(fù)責(zé);文件管理、公章管理、車輛管理、會務(wù)管理、辦公財(cái)物管理、檔案管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負(fù)責(zé);招聘管理、

6、培訓(xùn)管理、考勤管理、勞動合同管理、勞動保護(hù)管理、工傷事故處理辦法等人力資源相關(guān)制度由人力資源部負(fù)責(zé);預(yù)算管理、成本控制管理、審計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);采購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、供應(yīng)商管理等采購相關(guān)制度由供應(yīng)部負(fù)責(zé);設(shè)備管理(檢修、潤滑、事故)、工藝管理、安全管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。第四條 根據(jù)制度內(nèi)容,一個(gè)完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容:1、制度基本內(nèi)容:制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。2、制度操作流程:依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖,通??捎肰ISIO編制。3、制度操作表單:依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單,通???/p>

7、用WORD、EXCEL繪制。根據(jù)管理活動的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等,管理制度的文體基本上可分為以下幾種:1、章程:是指嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)要求,規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等方面的管理制度。2、條例:是規(guī)范某一類對象、某一系統(tǒng)(過程)、某一系列活動的綜合性管理制度。3、職責(zé):是針對“工作”這一特定對象制定的管理制度,包括各管理層次、各級、各類崗位職責(zé)與相關(guān)的工作描述。4、守則:是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。5、辦法:是確定某一方面或特定管理對象、過程、活動的方法和要求的管理制度。6、制度:是規(guī)范某一方面經(jīng)營、管理活動行為準(zhǔn)則的管理制度。7、規(guī)定:是確定特定對象、過程、活動規(guī)范、準(zhǔn)則方面的管理制度

8、。8、細(xì)則:是為實(shí)施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。另外,按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術(shù)規(guī)范”的名稱。第五條 公司制度建設(shè)的管理部門為企業(yè)管理部,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門提出制度編寫要求;負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作;負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果評價(jià);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案,并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí);配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作;負(fù)責(zé)有效制度清單的整理等。第六條 公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)公司制

9、度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等)。第七條 制度的責(zé)任部門必須對每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人,責(zé)任人的主要職責(zé)是:對負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。第八條 制度責(zé)任人的確定及變更。新出臺制度的責(zé)任人一般應(yīng)為制度的起草人;在本管理制度下發(fā)前的制度責(zé)任人由各部門領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé)任人;制度責(zé)任人工作發(fā)生異動時(shí),由部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)重新指定制度責(zé)任人。制度責(zé)任人工作發(fā)生異動時(shí),必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度檔案交接情況,否則企業(yè)管理部在組織制度評審時(shí),將對無制度責(zé)

10、任人的進(jìn)行考核。第九條 辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施制度培訓(xùn),達(dá)到培訓(xùn)效果。第十一條 本辦法所指流程就是指做事情的順序,業(yè)務(wù)流程是指為了實(shí)現(xiàn)特定的目的,利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程( HYPERLINK l 附件一 見附件一)。專業(yè)管理部門對制度編制需求進(jìn)行識別與確認(rèn)專業(yè)管理部門起草初稿專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見(包括公司對口專業(yè)部門的意見)企業(yè)管理部制度建設(shè)管理人員初審專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)

11、審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布(審批時(shí)須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單)。1、制度編制需求的識別與確認(rèn)。全面分析和識別制度編制的需求,了解本部門有關(guān)職責(zé)、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情況,特別要找準(zhǔn)存在的問題,并參考其他企業(yè)同類制度,填寫制度需求識別與征求意見單( HYPERLINK l 附件二 見附件二)。2、征求意見。制度在初稿編制完成后,都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見( HYPERLINK l 附件二 制度需求識別與征求意見單見附件二),反饋意見必須由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、前期研討。若為了工作方便,提高效率,可以組織與制度相關(guān)

12、部門進(jìn)行研討,以會議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果,而不再另行征求意見(“會議紀(jì)要”可代替“制度需求識別與征求意見單”)。4、制度初審。初審的內(nèi)容包括:采納反饋意見情況;與其他專業(yè)制度的銜接情況;制度重要程度的判定是否正確;制度編寫格式( HYPERLINK l 附件四 見附件四)是否規(guī)范;有無相應(yīng)的流程與表單;有無檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表( HYPERLINK l 附件五 見附件五);有無制度需求識別與征求意見單(或相應(yīng)會議紀(jì)要);有無制度履歷表( HYPERLINK l 附件六 見附件六,首次編制不需要)等方面。企業(yè)管理部制度審核人員要形成書面的審核意見,填寫制度審核單( HYPERLINK l 附件

13、七 見附件七),并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定:(1)經(jīng)企業(yè)管理部初審確認(rèn)為“很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會上進(jìn)行審定。(2)確認(rèn)為“重要”的制度在公司例會上審定。(3)確認(rèn)為“一般”的制度可在公司例會上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行會簽(需進(jìn)行會簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度,不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會簽。5、批準(zhǔn)下發(fā)?!昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā),屬于“一般”的制度由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第十三條 制度的修訂流程( HYPERLINK l 附件一 見附件一):編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請或建議企業(yè)管

14、理部審核提交公司例會審定執(zhí)行制度編制流程。第十四條 制度的廢止流程( HYPERLINK l 附件一 見附件一)1、對原制度進(jìn)行修訂后,原制度廢止。2、對不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止,按如下流程進(jìn)行:制度編制部門(制度責(zé)任部門)提出制度廢止的書面申請,并填寫制度需求識別與征求意見單企業(yè)管理部審核提交經(jīng)理辦公會或公司例會審定決定是否廢止。制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十五條 制度的貫徹:公司制度下發(fā)一周之內(nèi),各相關(guān)專業(yè)管理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí),對要制定具體的實(shí)施細(xì)則的,需在15個(gè)工作日內(nèi)完成,下發(fā)一周內(nèi),各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十六條 制度的培訓(xùn):制度下發(fā)前,制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教

15、案和培訓(xùn)計(jì)劃,填寫制度培訓(xùn)計(jì)劃單(見附件五),并提交到企業(yè)管理部,在制度下發(fā)的15天內(nèi),企業(yè)管理部牽頭會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十七條 制度的執(zhí)行:各級管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行,各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時(shí),每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄,且記錄一定要真實(shí)、全面,要留下管理的“痕跡”,以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。第十八條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理1、制度執(zhí)行過程中,如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí),要及時(shí)與制度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通,如無異議就要對制度在本單位的落實(shí)負(fù)責(zé)。2、制度執(zhí)行過程中,如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的,制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履

16、行請示報(bào)批程序,經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈活處理,并要對此過程存檔備查。第十九條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查1、制度下發(fā)時(shí),應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月,制度責(zé)任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查;制度下發(fā)三個(gè)月后,起草部門對制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報(bào)告單( HYPERLINK l 附件八 見附件八)或形成書面報(bào)告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。2、制度檢查主要內(nèi)容:制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,制度本身存在什么問題。制度的評審第二十條 定期評審:每年十二月初,企業(yè)管理部組織公司各專業(yè)管理部門對公司的制度進(jìn)行一次評審,并將

17、評審結(jié)果填入制度檢查(制度評審)報(bào)告單( HYPERLINK l 附件八 見附件八)。第二十一條 不定期評審:發(fā)生下列情況時(shí),企業(yè)管理部應(yīng)適時(shí)組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。1、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時(shí)。2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)。4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。第二十二條 制度評審結(jié)果的運(yùn)用1、識別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng);確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實(shí)施措施。2、

18、編制公司制度管理與建設(shè)的評價(jià)報(bào)告。企業(yè)管理部在每年的12月底,應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評審結(jié)果,結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況,編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評價(jià)報(bào)告,并提交總經(jīng)理。3、將制度評審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評比的主要依據(jù)。制度的存檔管理第二十三條 各部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作,要求用專門的檔案盒(袋)存放各類制度。第二十四條 每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理“痕跡”,每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容:制 度編制過程1制度需求識別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過會議研究討論的會議紀(jì)要(若進(jìn)行會簽的,復(fù)印會簽頁)5紅頭文件(待實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化后取消)宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培

19、訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過 程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報(bào)告8制度下發(fā)3個(gè)月后,每3個(gè)月1份執(zhí)行檢查報(bào)告修訂過程9提出制度修改申請(建議)單10重復(fù)1-8項(xiàng)內(nèi)容附 則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則,按照員工獎懲條例的處罰規(guī)定,除要求返還資料彌補(bǔ)公司損失外還將給予行政“開除”處分。第二十六條 本辦法的附件有:附件一:制度管理流程附件二:制度需求識別與征求意見單附件三:制度重要程度的判定附件四:制度編寫格式規(guī)定附件五:制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表附件六:制度履歷表。附件七:制度審核單附件八:制度檢查(制度評審)報(bào)告單第二十七條 所有擬下

20、發(fā)的制度都需注明貫徹的對象,本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門,本辦法由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋,培訓(xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。制度管理流程編號:QG101001L01A0公司制度需求識別與征求意見單編號:QG101001B02A0制度名稱及編號編制部門首次編制是 否 (制度修改第 次換版編制,日期: 年 月第 次修訂編制,日期: 年 月制度廢止是 否 (制度重要性的識別結(jié)果:很重要 重要 一般 ( 制度需求識別編制及修訂需求識別1、履行部門職責(zé)的需要 ( )2、滿足國家有關(guān)法律法規(guī)的要求 ( )3、加強(qiáng)或完善 專

21、業(yè)管理的需要 ( )4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求 ( )5、原制度一次修改在10處以上 ( )6、制度某一條累計(jì)修改在5次以上 ( )7、修訂的主要條款: 需求識別說明:廢止需求識別廢止原因:征求意見或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽被征求意見單位: 反饋時(shí)限:反饋意見(可另附材料):單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字: 時(shí)間: 年 月 日制度重要程度的判定1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類,判定制度重要程度的依據(jù)是:判 斷 項(xiàng) 目很重要重 要一 般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對過程(流程)的增值作用很 大大較 大對公司經(jīng)營活動的影響很 大大較 大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)

22、性支持性所管理控制的資源重要程度很重要重 要較重要2、制度重要程度的識別確認(rèn):制度的重要程度先由各專業(yè)部門識別,最后由企業(yè)管理部審核確認(rèn)。3、制度重要程度分類的用途:企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程度,確定是在公司經(jīng)理辦公會或例會上審定,還是組織專業(yè)會議審定,或者進(jìn)行會簽。4、制度重要程度的范例制 度 名 稱重要程度制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則很重要員工親屬工作回避制度重要文書管理制度一般企業(yè)郵箱和辦公自動化管理辦法一般制度編寫格式規(guī)定1、管理制度名稱的確定。管理制度一般由“單位名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構(gòu)成,如“有限公司制度建設(shè)管理辦法”。2、制度編寫的內(nèi)容要求

23、。(1)制度的第一章為總則??倓t的內(nèi)容應(yīng)包括:制度的目的、適用范圍、有關(guān)術(shù)語的定義、職責(zé)分工等內(nèi)容。(2)制度的最后一章是附則,附則的內(nèi)容應(yīng)包括:該制度實(shí)施的有關(guān)要求;與該制度相關(guān)的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱;該制度的附件,與相關(guān)制度的關(guān)系等內(nèi)容。(3)制度的中間章節(jié),用來規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。3、制度編寫的格式要求。(1)制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。正文的章、節(jié)、條用“第章”、“第節(jié)”、“第條”分別表示,其中正文的“條”不分章、節(jié),采用連續(xù)順序號表示;正文的“條”下設(shè)“款”,款下設(shè)“目”,“款”、“目”分別用阿拉伯?dāng)?shù)字“1、2、3”和“(1)、(2)

24、、(3)”表示;“目”下用阿拉伯?dāng)?shù)字“、”表示;再往后可以用英文字母“a、b、c”等表示。(2)頁面設(shè)置。所有制度均用A4紙縱向編制,不分欄,不設(shè)頁碼;上、下頁邊距分別為3.4厘米、2.4厘米,左、右頁邊距分別為3厘米、2.6厘米;正文行間距一般為1.5倍行間距。(3)字體及字號。頁眉文字為標(biāo)準(zhǔn)仿宋5號字。制度首頁表頭的“公司名稱”、“制度名稱”、“編制部門”用4號黑體字,表頭的其它部分用小4號標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。正文“章、節(jié)、條”的順序號用4號黑體字加粗,正文的其他部分一律用4號標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體;“附件”用4號宋體加粗。制度中的附件(主要包括流程和表單)可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的字號,標(biāo)題用宋體,其它文

25、字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。(4)制度正文的每個(gè)段落,首行縮進(jìn)兩個(gè)字符;“第章”、“第條”后面空一個(gè)字符;“總則”和“附則”的兩字之間均空一個(gè)字符;“附件”在頁面左端頂部頂格寫,不空字符;“章、節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁面中間,其它文字兩端對齊。4、制度、流程、表單的編號方法。專業(yè)管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號,采用漢語拼音字母、阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母統(tǒng)一進(jìn)行編制,具體編號方法分別規(guī)定如下:修改碼:用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示修改碼:用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號:用大寫英文字母A、B、C表示制度順序號:按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼:101專業(yè)(組織)管理代碼:用兩位規(guī)

26、定的漢語拼音縮寫表示例:公司制度建設(shè)管理辦法實(shí)施細(xì)則的編號:QG101001A0 V L V 修改碼;用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號:用大寫英文字母A、B、C表示流程順序號:用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號:用漢語拼音“L修改碼;用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號:用大寫英文字母A、B、C表示流程順序號:用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示流程編號:用漢語拼音“L”表示制度順序號:按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼:101專業(yè)(組織)管理代碼:用兩位規(guī)定的漢語拼音縮寫表示例:公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號:QG例:公司制度建設(shè)管理辦法的制度管理流程編號:QG101001L0A0(3)制度的表單

27、編號方法 B V 例:公司制度建設(shè)管理辦法的制度識別需求與征求意見單的編號:QG101001A01A0修改碼;用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3表示版本號:用大寫英文字母A、B、C表示表單順序號:用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示表單編號:用漢語拼音“B”表示制度順序號:按編制順序用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示公司代碼:101專業(yè)(組織)管理代碼:用兩位規(guī)定的漢語拼音縮寫表示5、制度編號的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號。原制度一次修訂在10處以上或者制度某一條款累計(jì)修訂5次以上時(shí),原制度需換版,并更改版號;其他修改,只需調(diào)整修改碼。6、公司、專業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼專業(yè)管理方面的名稱代碼10

28、1人力資源管理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財(cái)務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL7、制度流程圖繪制的要求(1)專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖,采用圖形符號和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。(2)圖形符號,應(yīng)使用WORD、EXCEL、PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號,或使用visio規(guī)定的符號。(3)“二維”坐標(biāo),應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(工作)的步驟和責(zé)任者(部門或崗位)建立。(4)流程圖繪制的要求。嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(工作)步驟和邏輯關(guān)系,用最簡明的圖形描述。對有時(shí)限要求的工作,應(yīng)在相關(guān)圖形連線上,用d(表示工作日)、h(表示工作小時(shí))注明。對于“判斷”事項(xiàng),必須要表達(dá)明確的意思,并在 “判斷”連線上,用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。(5)流程圖常用符號規(guī)定過程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止8、制度匯編的要求(1)匯編的封面:內(nèi)容依次分別是“公司年度”(宋體2號橫向居中)、“制度匯編”(宋體初號加粗,每個(gè)字占一行,縱向居中)、“編制時(shí)間”和“編制部門”(兩者為宋體小三,橫向居中,并排排列,中間空兩字

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