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文檔簡介

1、 PAGE PAGE 212019 部門預(yù)算公開目錄第一部分部門概況一、部門主要職能二、部門預(yù)算單位、機構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成第二部分:2019 一、預(yù)算收支增減變化情況的說明2019 年部門收入的說明2019 年部門支出的說明201920192019七、關(guān)于政府性基金預(yù)算的說明20192019年“三公”經(jīng)費支出的情況說明十、預(yù)算績效情況十一、機關(guān)運行經(jīng)費情況十二、政府采購情況十三、國有資產(chǎn)占有使用情況十四、名詞解釋第三部分:2019 年部門預(yù)算批復(fù)表(見附件)一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算功能分類支出表六、部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表七、

2、政府一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表八、政府性基金預(yù)算功能分類支出表九、部門政府性基金經(jīng)濟分類支出表十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表第一部分:部門概況一、 部門主要職能鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的綜合辦事機構(gòu)。鎮(zhèn)黨政辦主任及工務(wù)工作全局,做好防火防汛,信訪工作。二、部門預(yù)算單位、機構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成(一)部門預(yù)算單位本部門本年度部門預(yù)算僅囊括 黑河市愛輝區(qū)璦琿鎮(zhèn)人民政府本級,無納入本部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。(二)機構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成務(wù)中心。編制 48個,其中行政 14個,事業(yè) 33個,工勤 1個。共有職工69人,其中在職職工36人、退休職工25人。在職職工中,正副處級干部0人,正副科級干部11人,其他職工

3、 25 人。第二部分:2019 年部門預(yù)算情況說明一、預(yù)算收支增減變化情況的說明依照綜合預(yù)算的原則,本部門一切收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收入總預(yù)算973.20萬元,比2018執(zhí)行數(shù)減少2764.36萬元,降低73%,其中:一般公共預(yù)算撥款收入951.50萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2776.10元,降低74%;上年結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余21.70萬元。支出總預(yù)算973.20萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2816.63 萬元,降低 74%,其中:工資性支出 394.29 201832.498%;按定額管理的152.91201894.41元,降低 38%;關(guān)于個人和家庭的補助支出 241.29201

4、82684.74108%。按項目管理的商品和服務(wù)支出 17 萬元,比 2018 年執(zhí)行數(shù)增加 17 萬100%;資本性支出(基本建設(shè))146146100%21.702018232.9691%。二、關(guān)于 2019 年部門收入的說明2019年部門收入總預(yù)算973.20萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2764.36萬元,降低73%,按資金來源分類具體情況如下:(一)一般公共預(yù)算撥款收入情況2019年一般公共預(yù)算撥款收入951.50萬元,比20182776.10萬元,降低 74%,其中:一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項) 2019年預(yù)算收入數(shù)為2.88萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少 1.25萬元

5、,降低30%要原因減少辦公經(jīng)費支出;一般公共服務(wù)(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))(項) 2019年預(yù)算收入數(shù)為萬元,比 2018年執(zhí)行數(shù)減少 53.50萬元,降低 22%,主要原因是工資調(diào)整;一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān) 機構(gòu)事務(wù))(項) 2019年預(yù)算收入數(shù)為 16.48萬元,比0.865%,主要原因是工資調(diào)整; 文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)2019152018年執(zhí)行數(shù)減少104.28萬元,降低87%;社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單 位離退休(款)其他行政

6、事業(yè)單位離退休支出(項) 11.10201814.09元,降低 55%,主要原因是工資調(diào)整;社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位 離退休支出(項) 2019年預(yù)算收入數(shù)為 18.62萬元,比年執(zhí)行數(shù)減少20.52萬元,降低52%,主要原因是工資調(diào)整;社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為43.03萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加43.03萬元,增加100%,要原因是新增科目。社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為2.03萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加2.

7、03萬元,增加100%,主要原因是新增科目。衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單 位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2019年預(yù)算收入數(shù)2.12萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2.12萬元,增加100%原因是新增科目。衛(wèi)生健康() 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為26.57元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少 2.6萬元,降低 10%。主要原因是工資調(diào)整。衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育 服務(wù)(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為6.64萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2.71萬元,降低28%。主要原因是補助減少。農(nóng)林水支 出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為170.17萬元,比

8、2018年執(zhí)行數(shù)減少7.08萬元,降低4%。主原因是人員調(diào)動。農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)(項) 2019年預(yù)算收入數(shù)為146萬元,比2018年行數(shù)增加 109.10萬元,增長 295%。主要原因是增加項目。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)關(guān)于村民委員會和村黨支部的補助(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為 277.10萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少 0.91萬元,降低 1%。主要原因是補助減少。住房保證(類)住房改革(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為26.09萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加15.85萬元,增長71%。主要原因是工資調(diào)整。(二)政府性基金收入情況2018年政府性基

9、金收入0萬元。(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余情況上年結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余21.7萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社 區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項) 2019收入數(shù)為21.70萬元,主要原因是鎮(zhèn)直污水處理。三、關(guān)于 2019 年部門支出的說明2019年部門支出總預(yù)算973.20萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)少2816.63萬元,降低74%,按支出性質(zhì)分類具體情況如下:(一)基本支出情況2019年基本支出788.50萬元, 比2018年執(zhí)行數(shù)增加239.33萬元,增長43%,其中:一般公共服務(wù)(類)人大事 務(wù)(款)代表工作(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為2.882018年執(zhí)行數(shù)增加 2.88萬元,增長 100%。主要原因

10、增加辦公經(jīng)費支出;一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機 構(gòu)事務(wù))(項)2019年預(yù)算收入數(shù)為185.66萬元,比2018執(zhí)行數(shù)減少39.39萬元,降低17%,主要原因是減少辦公經(jīng)費支出;一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為 16.48萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加0.865%,主要原因是工資調(diào)整;社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為 11.102018年執(zhí)行數(shù)減少 14.09萬元,降低 55%

11、,主要原因是工資調(diào)整;社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休支出(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為18.62萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少20.52萬元,降52%,主要原因是工資調(diào)整;社會保證和就業(yè)(類)行政事 業(yè)單位離退休() 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為 43.03萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加43.03萬元,增加100%,主要原因是新增科目。社會保證 和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職 業(yè)年金繳費(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為2.03萬元,比20182.03100%,主要原因是新增科目。衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款

12、)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為2.12萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2.12萬元,增加100%。主要原因是新增科目。衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為26.57萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2.6萬元, 降低10%。主要原因是工資調(diào)整。衛(wèi)生健康(類)計劃生育 事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為6.64元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2.71萬元,降低28%。主要原因是補助減少。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款) 事業(yè)運行(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為170.17萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少萬元,降低4%。主要原因是人員調(diào)動。農(nóng)林水支出(類

13、) 農(nóng)村綜合改革() 關(guān)于村民委員會和村黨支部的補助(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為277.10萬元,比2018少0.91萬元,降低 1%。主要原因是補助減少。住房保證(類)住房改革(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為26.09萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加15.85萬元,增71%。主要原因是工資調(diào)整。(二)項目支出情況2019年項目支出 184.70萬元,比 2018年執(zhí)行數(shù)增減少3055.96萬元,降低94%,其中:一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(政府辦公 廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為2元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少 16.66萬元,

14、降低 89%,主要原因項目減少;文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)歷史名 城與古跡(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為 15萬元,比 2018年執(zhí)行數(shù)減少111.28萬元,降低88%;農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項) 2019年預(yù)算支出數(shù)為146元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加 109.10萬元,增長 295%。主要原因是增加項目。四、關(guān)于2019年財政撥款收支情況的說明2019年財政撥款收支總預(yù)算973.20萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2764.36萬元,降低 73%。財政撥款收支具體情況如下:(一)財政撥款總收入情況2019年財政撥款收入預(yù)算973.20萬元,其中:經(jīng)費撥款951.50

15、萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余21.70萬元。(二)財政撥款總支出情況2019年財政撥款支出預(yù)算973.20萬元,其中:一般公共服務(wù)支出207.01萬元,文化體育與傳媒支出15萬元,社會保證和就業(yè)支出74.78萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 35.3421.70593.27萬元。住房保證支出26.09萬元。五、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算支出的說明2019年一般公共預(yù)算支出951.50萬元,其中:一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項) 2019年支出預(yù)算數(shù)為2.88萬元, 比2018年執(zhí)行數(shù) 減少1.25萬元, 降低30%。主要原因減少辦公經(jīng)費支出;一般公共服務(wù)(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(

16、款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))(項)2019年支出預(yù)算數(shù)為187.66萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少53.50萬元,降低主要原因是工資調(diào)整;一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳( 室) 及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)( 款) 行政運行( 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))(項)2019年支出預(yù)算數(shù)為 16.48 萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加 0.86萬元,增長 5%,主要原因是工資調(diào)整;文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)歷史 名城與古跡(項) 2019年支出預(yù)算數(shù)為 15萬元,比 2018執(zhí)行數(shù)減少104.28萬元,降低87%;社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項)2

17、019年支出預(yù)算數(shù)為 11.10萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少14.0955%,主要原因是工資調(diào)整;社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行 政單位離退休支出(項) 2019年支出預(yù)算數(shù)為 18.62萬元, 比2018年執(zhí)行數(shù)減少 20.52萬元,降低 52%,主要原因是工資調(diào)整; 社會保證和就業(yè)() 行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2019年支預(yù)算數(shù)為43.03萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加43.03萬元,增加100%,主要原因是新增科目。社會保證和就業(yè)(類)事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)2019年支出預(yù)算數(shù)為2.03萬元,比201

18、8年執(zhí)行數(shù)增加2.03元,增加100%,主要原因是新增科目。衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2019年支出預(yù)算數(shù)為2.12萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少2.12萬元,增加100%。主要原因是新增科目。衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單 位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2019 年支出預(yù)算數(shù)26.57萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少 2.6萬元,降低10%。主要原因是工資調(diào)整。衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)計 劃生育服務(wù)(項) 2019年支出預(yù)算數(shù)為6.64萬元,比2018執(zhí)行數(shù)減少2.71萬元,降低28%。主要原因是補助減少。農(nóng) 林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)2019年支出預(yù)算

19、數(shù)為170.17萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少7.08萬元,降低4%。主要原因是人員調(diào)動。農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項) 2019年支出預(yù)算數(shù)為146萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加 109.10萬元,增長 295%。主要原因是增加項目。農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)關(guān)于村民委 員會和村黨支部的補助(項) 2019年支出預(yù)算數(shù)為277.10元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少 0.91萬元,降低 1%。主要原因是補助減少。住房保證(類)住房改革(款)住房公積金(項) 2019年支出預(yù)算數(shù)為 26.09萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)增加15.85萬元,增長71%。主要原因是工資調(diào)整。六、關(guān)于20

20、19年部門一般公共預(yù)算基本支出的說明2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算788.50萬元,按經(jīng)濟分類具體支出情況如下:(一)工資福利支出情況2019年工資福利支出預(yù)算394.29萬元,比2018年執(zhí)行增加32.49萬元,增長8%,其中:基本工資 122.96萬元,津貼補貼147.17萬元,獎金 22.62萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費43.03萬元,職業(yè)年金繳費2.03萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費26.57萬元,公務(wù)醫(yī)療補助繳費2.12萬元,其他社會保證繳費1.7萬元,住房公積金26.09萬元。(二)按定額管理的商品服務(wù)支出情況2019年按定額管理的商品服務(wù)支出預(yù)算 152.91萬元,比2018年執(zhí)行

21、數(shù)減少94.41萬元,降低38%,其中:辦公費112.65萬元,取暖費23.03萬元,公務(wù)用車運行維持費3元,其他交通費用12萬元,工會經(jīng)費2.23萬元。(三)關(guān)于個人和家庭的補助支出情況2019年關(guān)于個人和家庭的補助支出預(yù)算241.29萬元,比2018年執(zhí)行數(shù)減少 2684.74萬元,降低 91%,其中:退休費29.72萬元,生活補助203.50萬元,獎勵金6.64萬元,其他關(guān)于個人和家庭的補助1.44萬元。七、關(guān)于政府性基金預(yù)算的說明2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。八、關(guān)于2019年政府性基金基本支出的說明2019年部門政府性基金基本支出預(yù)算0萬元。九、關(guān)于2019年“三公”經(jīng)費支出的

22、情況說明2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 3萬元,其中:因公出國(境)費00萬元,公務(wù)用車購置及運行費3萬元。2019年“三公”經(jīng)費比2018年持平,其中:因公出國出境費比上年減少 0萬元;公務(wù)用車購置及運行費比上年減少 0 萬元;公務(wù)接待費比上年減少 0萬元本年公務(wù)接待預(yù)計 0批次、0人。十、預(yù)算績效情況我單位已開展預(yù)算績效評判。2019年部門預(yù)算安排951.50萬元。其中:基本支出788.5萬元,主要囊括工資福利支出、商品和服務(wù)支出和關(guān)于個人和家庭的補助支出,其中:工資福利支出394.29萬元,保證本單位在職人員的基本工資、津貼補貼和獎金的支出;商品和服務(wù)支出152.91萬元,保證單位日常辦

23、公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)出;關(guān)于個人和家庭的補助241.30萬元,保證離退休費、生活補助、其他關(guān)于個人和家庭的補助、獎勵金支出。項目支出163良好的效益,最大限度地利用了璦琿鎮(zhèn)有限的地理位置和悠久的歷史資源滿足社會上人們?nèi)找嬖龅奈镔|(zhì)文化需求而達到預(yù)期效果。十一、機關(guān)運行經(jīng)費情況2019年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 152.91萬元,其中辦公費112.65萬元、印刷費 0萬元、郵電費 0萬元、差旅費 萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專 用材料及一般設(shè)備購置費 0萬元、辦公用房水電費 0萬元、23.032.23萬元、辦公用房0萬元、公務(wù)用車運行

24、維持費 3萬元、其他交通費12萬元。十二、政府采購情況2019年本單位政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中:政府采購貨物項目為*,預(yù)算金額0萬元;政府采購工程項目為*,預(yù)算金額0萬元;政府采購服務(wù)項目為 *,預(yù)算金額0萬元。十三、國有資產(chǎn)占有使用情況截止2018年12月31日,本部門占有使用國有產(chǎn)權(quán)房屋14391平米。共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車 0車1000輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0臺,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(套)。十四、名詞解釋(一)資金。(二)活動所取得的收入。如中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入, 中國注冊會計師協(xié)會、中國資

25、產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)所招收研究生收取的學(xué)費收入等。(三)及其扶助活動之外開展非獨力核算經(jīng)營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。(四)其他收入:指除上述 “財政撥款收入”、“入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)則動用的售房收入、存款利息收入等。(五)用事業(yè)基金填補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入 ”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和節(jié)余資金 ”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積淀的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)則提取、用于填補以后年度收支差額的基金)填補本年度收支缺口的資金。(六)按原規(guī)則用途繼續(xù)使用的資

26、金。(七)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):位(囊括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事財政票據(jù)監(jiān)管中心,下同)日常工作的基本支出。(八)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)理事務(wù)(項):指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展財政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。(九)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):公樓日常維修維持等后勤保證服務(wù)的支出。(十)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)務(wù)(項):指財政部開展預(yù)算改革、研究制定相關(guān)政策的項目支出。(十一)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)業(yè)務(wù)(項):指財政部用于財政國庫集中

27、收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。(十二)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政監(jiān)察(項):指財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處開展財政監(jiān)督檢查等業(yè)務(wù)工作的項目支出。(十三)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項):指財政部用于“金財工程”目支出。(十四)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指財政部財政科學(xué)研究所、財政部信息網(wǎng)絡(luò)中心、中國會計學(xué)會、中國注冊會計師協(xié)會、中國國債協(xié)常運行、開展日常工作的基本支出。(十五)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事務(wù)支出(項):指財政部除上述項目外,開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出,如中國注冊會計師協(xié)會組織全國注冊會計師考試的支出等。(十六)

28、外交(類)國際組織(款)國際組織會費(項):際組織規(guī)則繳納的會費。(十七)外交(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項):捐、救災(zāi)、饋贈等支出。(十八)外交(類)國際組織(款)金(項):指以我國政府或財政部名義參加國際組織,按章程或協(xié)定規(guī)則繳納的股金或基金。(十九)外交(類)關(guān)于外合作與交流(款)作與交流支出(項):指以我國政府或財政部名義參加多邊和雙邊關(guān)于外財經(jīng)交流活動的支出。(二十)外交(類)其他外交支出(款)支出(項):指除上述支出以外其他用于外交方面的支出,具體為上海國家會計學(xué)院用于公私合作制( PPP)方式參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)研究等方面的支出。(二十一)教育(類)進修及培訓(xùn)(款)干部教育(項

29、):等方面的支出。(二十二)教育(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):心關(guān)于相關(guān)財政財務(wù)工作人員進行培訓(xùn)的支出。(二十三)科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)究(項):指財政部科研單位用于社會公益研究的支出, 具體為財政部財政科學(xué)研究所用于中國低碳發(fā)展宏觀戰(zhàn)略研究的支出。(二十四)文化體育與傳媒(類)文化(款)與保護(項):指財政部財政科學(xué)研究所下屬中國珠算心算協(xié)會用于國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)珠算保護項目的支出。(二十五)文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項):指中國財稅博物館開展文物保護、公益展出等方面的支出。(二十六)文化體育與傳媒(類)新聞出版(款)發(fā)行(項):指中國財政雜志社用自身的事業(yè)收入和

30、經(jīng)營收入安排的支出。(二十七)文化體育與傳媒(類)支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項):指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排給改制文化單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。(二十八)社會保證和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。(二十九)社會保證和就業(yè)(類)休(款)離退休人員管理機構(gòu)(項):指為離退休人員提供管理服務(wù)的財政部離退休干部局的支出。(三十)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)行(項):指財政部國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)評審中心用于保證機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。(三十一)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(項):指財政部國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)評審中心的項目支出。(三十二)國土海洋氣象等支出(類)地震事務(wù)(款其他地震事務(wù)支出(項):指用于財政部派駐地震災(zāi)區(qū)所屬單位的災(zāi)后恢復(fù)重建支出。(三十三)住房保證支出(類)住房改革支出(款)房公積金(項):指依照住房公積金管理條例的規(guī)定

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