內部控制工作中存在的問題及整改措施_第1頁
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內部控制工中存在的問及整改措施保護同時確保而在AXXXX 年 1 月 1 日行政事業(yè)單位內(試) 一旦缺乏控稅最 此還即對內這強內部監(jiān)價相關監(jiān)督其充分有效地執(zhí)行內部 證單有效加 又涉也涉及下是但在實際事故 用(而內部審計則在通過內部審在內部控及如何以確保審計質量提 (2)從而在實質(3)政個目標既要履行好職用好風險管理的估風單位提出持 (4) 嚴格第二因此財務部門規(guī)范要三個層次 行 ( 一)內部控制分單位能包含所多的是僅局限于財務管理制定、對承包事項其分 ( 二) , 沒有性 , 也員, ()這而無法把而且管理靠 ( 四)部不僅要懂得財務和審內控審計人員的素質成為開展于片面理解了內控制度審使得難以從實際工作的)建立健全獨是搞在對勢必不利于內部業(yè)對 ( 二);充杜生 ;三是財政部門作為會計工作的主范收入分立有效的激勵機制和全面科學的績效評價體系,( 三)行政事業(yè)單位內要持 ; 三是在合 也可將內 ;四 ;另 ()提通過舉辦 ; 二 ; 創(chuàng)造平等競爭機會激發(fā)同時對審計監(jiān) ( 五)些控制措控制措施是否在相關規(guī)章制度

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