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文檔簡介

1、庫存呆滯品管理制度第 1 章 總則(如果不適用可以刪除或者修改)第 1 條 目的制定本制度的目的如下。正確識別庫存呆滯品。有效指導呆滯品的處理工作,做到物盡其用,減少資金積壓。23總經理負責對本制度的最終審批。倉儲部主管負責制度的擬訂、審核執(zhí)行及對呆滯品處理作業(yè)的勾稽管理與執(zhí)行監(jiān)督。倉儲人員負責呆滯品的申請報備、盤存統(tǒng)計、數據報告及處理跟催。質量管理部負責提出呆滯品的質量檢驗處理意見。技術部負責呆滯品拆用處理過程的技術指導。提報。4用并保留原有特性和功能的物資。料過少或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適用的需專案處理的物資。2(如果不適用可以刪除或者修改5本原因。常見的呆滯品認定說明如下表所示。分

2、類特征分類特征呆滯原材料、外因用料預算過多,請購、訂購不當,或訂單取消原因產生,呆滯原材料、外因用料預算過多,請購、訂購不當,或訂單取消原因產生, 質量不符合標準、材料剩購件及外協(xié)件余,物資存量過多,消耗極少,并且?guī)齑嬷苻D率極低呆滯成品半成品售或轉售未完者;生產所發(fā)生的次品;客戶訂單取消超過六個月未能轉售或轉售未完者;試制品入庫超過三個月未出庫者第 6 條 呆滯品處理申請外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理原因,報倉儲主管審核。月其他部門申請。技術部、質量管理部等部門產生呆滯原材料、半成品、成品,部門主管定處理。第 7 條 呆滯品處理申請的受理各部門主管具體判斷部門內部上報的物資是否為呆滯品,并

3、確定呆滯品產生的原因及數量。簽字轉申請人,反之則退回申請人重新整理。第 8 條 呆滯品數量盤點統(tǒng)計認無誤后對申報數量進行簽名確認。第 9 條 呆滯品的檢驗鑒定申請部門將呆滯品送到待檢區(qū)后通知質量管理部質檢人員進行檢驗確認。質檢人員按申請部門填制的“呆滯品申請?zhí)幚肀怼睂嵨镞M行判定,對符合呆滯品要求 退回申請部門重新整理。第 10 條 “呆滯品申請?zhí)幚肀怼钡臅灹抗芾碇鞴?、技術主管會簽,并出具相關的處理意見。第 11 條 “呆滯品申請?zhí)幚肀怼钡膶徟?3(如果不適用可以刪除或者修改12要有五種,包括轉用、交換、讓價出售、拆用和報廢。充分發(fā)揮其價值。轉讓。拆用。對于某些物資可以拆解成零部件調于其他訂單使用的,可以進行拆解處理。13條規(guī)范。各部門主管可以將轉用的物資交與相應的可以利用此物資的部門,部門之間完成相關手續(xù)。采購部將可以交換、讓價出售的物資進行相應的物資交換和讓價出售。技術部指導開展呆滯品的拆解處理工作,并將拆解出的零部件進行登記。14 及時處理。第 15 條 編制損益報告財務部主管會計對呆滯品的處理結果進行相應的財務勾稽及監(jiān)控,并由材料會計協(xié)助進行損益分析,編

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