辦公用品采購管理制度_第1頁
辦公用品采購管理制度_第2頁
辦公用品采購管理制度_第3頁
辦公用品采購管理制度_第4頁
辦公用品采購管理制度_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第辦公用品采購管理制度辦公用品采購管理制度1

為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進節(jié)約型機關建設,經局黨組研究同意,結合我局實際情況,特制定本制度。

一、辦公用品和電腦耗材的采購

1、辦公用品包括:空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據工作需要先向分管領導申請,報局長同意后按領導批示辦理。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的方法,按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購置方案,經審批同意后,由辦公室負責采購。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購置,由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量,報經分管領導審批前方可購置,交保管人員驗收入庫〔登記金額、數量,建立保管帳〕。

6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據實際需要提出購置申請,經分管領導同意,報局長審批后,由財務室對接政府采購,實行公開招標,擇優(yōu)購置。

7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

8、重大活動〔含節(jié)日、慰問活動等〕和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的,由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

2、物品保管由辦公室人員負責,保管人員要詳細填寫相關記錄,財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領〞的原那么,指定專人按實際需要領用,做到不亂領、不多領。

4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,由保管人員審批前方能發(fā)放。

5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、喪失。

6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗本錢。

7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

20某某年1月29日

辦公用品采購管理制度2

為標準我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據政府采購的有關規(guī)定,特制定本方法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原那么。

二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購方案,按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原那么,分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品,領用單留存?zhèn)洳?,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的`數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購方案,按規(guī)定采購,保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、效勞意識,改良辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,效勞不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴重的,按照規(guī)定給予紀律處分。

辦公用品采購管理制度3

為了標準我采購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本方法。

本方法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20某某元以下,列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本方法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責任別離的原那么。

一、采購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類,每類用品確定兩家以上固定供給商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供給商。供給商一經確定,原那么上不隨意更換,更換供給商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購方案,經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與采購行為。

3、行政部門按照采購清單,根據供給商的報價選擇采購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供給商。

4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯系單》范圍的采購,由主管財務總經理審批。方案外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發(fā)、結存數,并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。

行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,假設臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續(xù),無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品采購管理制度4

一.集中采購和管理的原那么

.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本方法的要求,做好方案編制、物品領用和保管工作,

.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

.保衛(wèi)物業(yè)部根據各單位的申請方案、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

.保衛(wèi)物業(yè)部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后,由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

五、實施中考前須知

.方案內采購須填制《物品領用方案表》見附表

.購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔某某〕號執(zhí)行。

.局部特殊專業(yè)用品原那么上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

.各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

.按照先審批后購置的原那么,未經審批購置的將不予報銷。

.當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、防止浪費、損壞和喪失。

.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,須本著質優(yōu)價廉的原那么,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。

本方法適用于集團所屬各企業(yè),機關各部室。

本方法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

辦公用品采購管理制度5

地產新工程辦公用品采購與管理制度

為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:

1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等〔以下簡稱辦公用品〕的采購、保管與發(fā)放。

2、行政部根據需要每月統一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核準統一購置。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

4、本著厲行節(jié)約的原那么,行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調離人員必須經行政部簽字前方可辦理其它離職手續(xù)。

6、各部門應本著節(jié)約的原那么領取、使用辦公用品,并指定專人負責管理。

7、嚴格執(zhí)行財務制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原那么上堅持統一發(fā)票付款,特殊情況經財務主管批準可接受收款收據。

8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原那么,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。

9、采購要有方案,根據批準的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供給,未經批準,不得購置。

10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。

11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。

辦公用品采購管理制度6

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供給、質量、效勞及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的本錢節(jié)約,總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將標準所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

二、適用范圍:

本管理規(guī)定適用于某某公司集團總部及各城市公司

三、采購范圍

實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類:

1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括〔紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、〕低值非易耗品〔文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等〕。

2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件〔移動硬盤、光驅等〕、打印機、掃描儀、傳真機〔屬固定資產范疇,詳見固定資產管理方法〕

4、為進一步標準管理,集團取消對U盤的采購和發(fā)放,如有需要員工可自帶。

四、采購政策及采購流程

5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

6、供給商:所有物品的采購應遵循“質量最正確、本錢最低〞的原那么。采購實施部門負責對日常采購的物品供給商進行比價選擇,本著長期合作的目的與供給商簽訂長期合作協議,享受長期合作特價供給。

7、供給商的選擇:以半年為周期,對供給商提供的商品進行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供給商。

8、文具發(fā)放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出局部文具的采購。

辦公用品采購管理制度7

第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一采購、力求節(jié)約〞的原那么。列入政府采購目錄內或到達政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序實施政府采購。未列入政府集中采購目錄內或未到達政府集中采購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負責統一集中采購?!厕k領導的辦公用品需求由綜合科負責〕。電腦耗材每年集中采購實施兩次〔即上、下半年采購各一次〕。由各科在當年3月份和8月份提出申請,報分管辦領導審批后由綜合科統一實施。

第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規(guī)章制度,各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續(xù)。

第三條辦公用品采購完畢報帳時,除由經辦人填寫結算單據外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元〔含〕以上的物品屬于固定資產,購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批前方可采購。

第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原那么,嚴禁利用辦公用品采購謀取私利。

辦公用品采購管理制度8

一、目的

為標準公司辦公用品采購及領用流程,并有效節(jié)約費用,防止資源浪費,特制訂本方法。

二、適用范圍

本方法規(guī)定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的采購。

三、辦公用品采購

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期那么下月采購。

第二條各部門所需預算內非常規(guī)及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,假設遇預算外急需高價辦公用品、設備,由需求部門提出申請,經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規(guī)格,由部門經理協調行政人事部印制。

第四條本方法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,假設因人員或業(yè)務量增加導致費用超標,那么報請總經理審批進行調整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論