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糾正(預防)措施要求表編號:責任部門要求認可不合格事實描述:不符合標準:嚴重程度:重大□一般□輕微□審核:(章)年月日糾正(預防)措施計劃描述:計劃完成日期:主管部門審定:實施情況:評定:評定人:評定日期:作業(yè)規(guī)范書作業(yè)名稱車間頁別日期工時經(jīng)辦審核原料作業(yè)說明料號數(shù)量工具備注檢驗異常處理單日期: 年 月日儀器名稱儀器編號校正日期填寫人員報告編號檢驗結(jié)果□部分范圍合格□校驗不合格不合格范圍是否在該檢測與試驗儀器的使用范圍內(nèi)□是判定者□否審核者備注:該檢測與試驗是否影響重要質(zhì)量或試驗結(jié)果□是判定者□否審核者備注:裁決總經(jīng)理:質(zhì)量水準統(tǒng)計分析表部門:編號:類別□質(zhì)檢□技術(shù)□東車間□西車間□辦公室□財務(wù)部□采購部□保管統(tǒng)計月/年份序號不合格項目/發(fā)生部門頻數(shù)(次)百分比(%)累計百分比(%)備注12345678合計自檢不合格品報告編號:不合格品名稱發(fā)生時間類別主要責任者不合格品簡述填寫人/部門:年月日出現(xiàn)狀況原因::審批人:年月日處置意見:審批人:年月日實施情況簡述:填寫人/部門:年月日復檢意見:復檢人:年月日材料不合格品報告編號:進貨單位名稱材料名稱規(guī)格型號數(shù)量不合格品簡述:填寫人/部門:年月日處置意見:審批人:年月日實施情況簡述:填寫人/部門:年月日復檢意見:復檢人:年月日說明:本表由質(zhì)檢部組織填寫,原件由資料室保存。質(zhì)量事故報告編號:出現(xiàn)事故單位名稱產(chǎn)品名稱發(fā)生時間事故經(jīng)過及原因分析處理意見經(jīng)理副總質(zhì)量員制表人:日期:說明:本表由質(zhì)檢部組織填寫,原件由資料室保存。采購申請單部門:申請日期:限購時間:日內(nèi)采購內(nèi)容:采購原因:部門領(lǐng)導:公司領(lǐng)導:采購申請單部門:申請日期:限購時間:日內(nèi)采購內(nèi)容:采購原因:部門領(lǐng)導:公司領(lǐng)導:采購申請單部門:申請日期:限購時間:日內(nèi)采購內(nèi)容:采購原因:部門領(lǐng)導:

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