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公司制度文件凍品銷售流程PAGE35文件編號凍品銷售流程版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門營銷分公司目的為規(guī)范凍品銷售運作,提高訂單滿足率,保證市場供應(yīng),特制訂本流程。適用范圍本流程適用于凍品銷售發(fā)貨流程。主要職責(zé)營銷分公司財務(wù)部:負(fù)責(zé)收取貨款并在訂單上蓋章,將出庫單存檔。備貨發(fā)貨。凍品銷售、發(fā)貨流程客戶營銷分公司凍品銷售、發(fā)貨流程客戶營銷分公司銷售內(nèi)勤營銷分公司副總營銷分公司財務(wù)部駐廠銷售工廠生產(chǎn)部開始訂單NNY審核Y審批Y下采購訂單交款交款蓋章送至工廠財務(wù)蓋章發(fā)貨流程收貨確認(rèn)單據(jù)保存并記賬開具出庫單確認(rèn)交款安排生產(chǎn)與備貨文件編號凍品銷售流程版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門營銷分公司凍品銷售流程標(biāo)準(zhǔn)說明步 驟流 程審核訂單營銷分公司銷售人員發(fā)起訂單申請后轉(zhuǎn)至營銷分公司內(nèi)勤人員,內(nèi)勤人員核對庫存后,將訂單遞交營銷分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。下采購訂單營銷分公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,形成最終采購訂單。通知交款營銷分公司銷售內(nèi)勤根據(jù)正式采購訂單匯總金額通知客戶將貨款轉(zhuǎn)至營銷分公司賬戶。確認(rèn)交款銷售人員通知客戶打款,并通知內(nèi)勤人員,由內(nèi)勤人員通知營銷分公司財務(wù)部核對貨款,確認(rèn)蓋章。開具出庫單駐廠銷售部內(nèi)勤人員根據(jù)財務(wù)部收回的已確認(rèn)訂單開具出庫單。送至工廠財務(wù)蓋章駐廠銷售部內(nèi)勤人員將出庫單送至屠宰廠財務(wù)部,屠宰廠財務(wù)部依據(jù)營銷分公司財務(wù)部蓋章確認(rèn)的訂單,在出庫單上蓋章確認(rèn)。安排生產(chǎn)與備貨工廠生產(chǎn)部以正式的采購訂單安排生產(chǎn)與備貨。單據(jù)保存并記賬駐廠銷售部內(nèi)勤依據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量,將出庫單轉(zhuǎn)至營銷分公司財務(wù)部備案。凍品銷售流程控制點(一)(二)(三)員。說明發(fā)貨原則上執(zhí)行先進先出原則,對于有特殊要求的訂單,需要備注清晰,由營銷分公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。需要備注生產(chǎn)日期的產(chǎn)品,主要指目前庫存日期較長的產(chǎn)品,在申請訂單時必須備注生產(chǎn)日期,如XX年XX文件編號凍品銷售流程版 本1.0頁

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