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文檔簡介

實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理

本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP泯購單通過審核采購單進(jìn)行采購,貨到后驗(yàn)收入庫,

根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息

共享和關(guān)聯(lián),信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。

通過此實(shí)驗(yàn),目的在于:

?了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。

?理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。

?初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

?掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

1.采購單審核

【實(shí)驗(yàn)要求】

查詢并審核采購單,重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場價(jià)格。

【實(shí)驗(yàn)資料】

采購員依據(jù)LRP發(fā)放的采購單與供應(yīng)商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”簽訂采購合

同,合同內(nèi)容與采購計(jì)劃中相同,嘉禾底座單價(jià):100元;坐墊單價(jià):80元。元技螺絲零件

包單價(jià):20元。均于2014-12?15日到貨,隨貨附發(fā)票,并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。

【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】

時(shí)點(diǎn):2014-12-10

操作人員:系統(tǒng)管理員(DS)

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:已生成批次需求計(jì)劃并發(fā)放LRP采購單

【實(shí)驗(yàn)步驟】

第1步:查詢LRP采購單。按以下順序操作:

(1)登錄系統(tǒng),在“采購管理子系統(tǒng)"中,單擊”錄入采購單”模塊,進(jìn)入“錄入采

購單”界面。

(2)單擊“查詢”按鈕可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。

第2步:審核采購單。核對該張采購單的詳細(xì)信息,重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段,如和

市場價(jià)格不符,則需要修訂,直接在單價(jià)字段對應(yīng)的地方進(jìn)行修改,然后單擊“審核”按

鈕冬,當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志修,就完成采購單的審核,審核完成后關(guān)閉該界面,第一張采

購單如圖7?8所示,第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。

信此處按照供應(yīng)商分設(shè)兩張采購單,一張是“嘉禾加工廠”提供的底座和坐墊;另一張

是“元技加工廠”提供的螺絲零件包。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

兩張采購單經(jīng)過審核。審核日期:2014-12-10。

圖7-8審核采購單界面

2.錄入進(jìn)貨單

【實(shí)驗(yàn)要求】

根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。

【實(shí)驗(yàn)資料】

2014-12-15庫管員劉爭收到"嘉禾加工廠”運(yùn)來的底座100個(gè)和坐墊100個(gè),收到“元

技加工廠”運(yùn)來的螺絲零件包200個(gè)。劉爭核對采購合同,將100個(gè)底座、100個(gè)坐墊和

200個(gè)螺絲零件包驗(yàn)收入庫到原材料倉,完成驗(yàn)收單的錄入。劉爭將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)人員

李麗。

【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】

時(shí)點(diǎn):2014-12-15

操作人員:系統(tǒng)管理員(DS)

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:發(fā)放出來的LRP興購單審核無誤

【實(shí)驗(yàn)步驟】

第1步:錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作:

(1)在“采購管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面C

(2)單擊“新增”按鈕口,選擇“進(jìn)貨單別":JH;選擇“供應(yīng)商”:JH。

(3)單擊“復(fù)制”按鈕■,彈出對話框,在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)占

在打開的窗口內(nèi),選擇單號為20141205001的采購單,單擊“確定”,進(jìn)貨單的單身信息將

由采購單信息自動寫入。

⑷單擊“保存"按鈕“,完成供應(yīng)商"嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作,如圖7-9所示。

第2步:錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序,完成供應(yīng)商"元技加工廠”到貨

情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉"錄入進(jìn)貨單”界面。

第3步:在“錄入進(jìn)貨單”界面,單擊“查詢"按鈕0,查看已完成的進(jìn)貨單,如圖

7?9所示界面。

信此處要完成兩張進(jìn)貨單的錄入。進(jìn)貨單中信息是通過“前置單據(jù)”一采購單一將

信息傳遞過來的。進(jìn)貨單的“單據(jù)日”要與采購單的“預(yù)交貨日”一致。

【實(shí)驗(yàn)結(jié)果】

本實(shí)驗(yàn)依照兩張采購單分別生成兩張進(jìn)貨單,其中第一張如圖7-9所示。

圖7-9進(jìn)貨單界面

1.制作應(yīng)付憑單與付款單

【實(shí)驗(yàn)要求】

根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單,制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求,完成付款單制作。

【實(shí)驗(yàn)資料】

財(cái)務(wù)應(yīng)付人員李麗收到兩個(gè)供應(yīng)商交到的18000元和4000元的采購發(fā)票,核對進(jìn)貨

單,登記應(yīng)付賬款,然后根據(jù)供應(yīng)商“嘉禾加工廠”和“元技加工廠”的請款要求,以轉(zhuǎn)

賬支票形式付貨款18000元和4000元。

【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】

時(shí)點(diǎn):2014-12-15

操作人員:系統(tǒng)管理員(DS)

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:進(jìn)貨單完成并原材料入庫

【實(shí)驗(yàn)步驟】

第1步:制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作:

(1)從系統(tǒng)的主界面(如圖7-1所示)左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理”->“應(yīng)付管

理子系統(tǒng)二進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)"單擊”應(yīng)付賬款管理”模塊,進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”

界面。

(2)單擊"新增"按鈕口,選擇“憑單單別”:CGYF;選擇“供應(yīng)商”:JH。

(3)單身信息中,“來源”選擇:1.進(jìn)貨單;“來源單號”:20141215001;這樣單身

其余信息由進(jìn)貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕/完成第一張應(yīng)付憑單的錄入,如圖

7-10所示。

(4)類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢,單擊“取消”按鈕X,并

關(guān)閉”錄入采購發(fā)票”界面。

(5)查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面,單擊“查詢”按鈕0,調(diào)出已完成的采購發(fā)票

進(jìn)行查看。

營采購發(fā)票單身來源是“進(jìn)貨單”,單身信息則通過采集進(jìn)貨單相關(guān)信息系統(tǒng)自動填寫。

*第2步:錄入付款單。按以下順序操作:

(1)在"應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中,單擊“錄入付款單"模塊,進(jìn)入“錄入付款單”界面。

(2)單擊"新增"按鈕0,選擇“付款單別”:FK;選擇“供應(yīng)商編號":JH。

(3)單頭信息中,原幣實(shí)付金額輸入"18000”,單身信息中,款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”,

來源單別選擇“CGFP”,來源單號選擇“20141215001”即可,系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。

然后單擊“保存”按鈕,完成第一張付款單的錄入,如圖7-11所示。

(4)類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕X,關(guān)閉“錄入

付款單”界面。

(5)在“錄入付款單”界面,單擊“查詢”按鈕以,調(diào)出已完成的付款單,進(jìn)行查看。

信付款單形式為:借

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