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文檔簡介
1、粘度計項目審查申請書一、項目建設(shè)背景總體目標(biāo)是建設(shè)“121”,實現(xiàn)“135”?!?21”就是“一起點兩高地一都市”,即建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點,打造“一帶一路”創(chuàng)新高地和內(nèi)陸型改革開放新高地,初步形成具有歷史文化特色的國際化大都市?!?35”就是“一率先三躍升五增強(qiáng)”,即率先全面建成小康社會,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)實力、城鄉(xiāng)居民收入、經(jīng)濟(jì)外向度的三大躍升,促進(jìn)城市創(chuàng)新驅(qū)動力、產(chǎn)業(yè)競爭力、綜合承載力、輻射帶動力及綠色發(fā)展力五方面能力大幅增強(qiáng)。圍繞總體目標(biāo),確定“十三五”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要指標(biāo)體系。經(jīng)濟(jì)實力實現(xiàn)躍升。實施“經(jīng)濟(jì)總量躍升計劃”,保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康增長,生產(chǎn)總值年均增長8%以上,總量達(dá)到9000億元,人
2、均生產(chǎn)總值達(dá)到1.5萬美元;投資引領(lǐng)支撐作用繼續(xù)發(fā)揮,年均增長10%左右;消費對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用明顯加大,社會消費品零售總額年均增長12%;地方財力持續(xù)增強(qiáng),一般公共預(yù)算收入年均增長10%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,裝備制造業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先地位進(jìn)一步提升,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重累計分別提高5個和2個百分點;國際一流旅游目的地城市影響力大幅提升,旅游業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到9.5%;經(jīng)濟(jì)活力不斷增強(qiáng),非公有制經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重提高3個百分點。創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。創(chuàng)新驅(qū)動成為發(fā)展的主要特征,形成創(chuàng)新驅(qū)動長效機(jī)制,創(chuàng)新對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用顯著增強(qiáng)。R&D經(jīng)費支出占GDP比
3、重達(dá)到5.6%;軍民融合產(chǎn)業(yè)年營業(yè)收入超過3000億元,全市技術(shù)成果交易額突破1000億元,科技進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率提高到63%。生態(tài)文明成效顯著。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善,綠色、低碳、循環(huán)成為發(fā)展主基調(diào),單位GDP能耗累計降低16%,萬元GDP用水量降低到25.5立方米,耕地保有量控制在400萬畝,主要污染物減排完成中省下達(dá)任務(wù),森林覆蓋率超過48%。開放水平明顯提高。內(nèi)陸型改革開放新高地建設(shè)加快推進(jìn),經(jīng)濟(jì)外向度進(jìn)一步提高,全市進(jìn)出口總額達(dá)500億美元,世界五百強(qiáng)企業(yè)達(dá)到250家,外資金融服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)到100家,實際利用外資達(dá)到55億美元,外貿(mào)依存度達(dá)到30%。開放融合發(fā)展能力及引領(lǐng)帶動作用進(jìn)一
4、步增強(qiáng)。民生福祉大幅提升。居民人均可支配收入41000元;五年累計城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口達(dá)到60萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi);城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)水平不斷提高,社會保障制度更加完善,人民群眾的滿意度和幸福指數(shù)大幅提升;社會治理能力明顯提高;市民素質(zhì)和社會文明程度明顯提升。二、分析依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)。3、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價細(xì)則(2010年本)。4、國家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項目承辦單位現(xiàn)場勘察及市場調(diào)查收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項目名稱粘度計項目四、項目承辦單位項目建設(shè)單位:xxx有限責(zé)任公司報告咨詢機(jī)構(gòu):泓域咨詢機(jī)構(gòu)五、
5、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積35264.29平方米(折合約52.87畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照粘度計行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積35264.29平方米,建筑物基底占地面積25058.80平方米,總建筑面積41964.51平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程30406.21平方米,項目規(guī)劃綠化面積2352.24平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)
6、項目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:粘度計xxx單位/年。綜合考xxx有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;?、流水線生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資12336.72萬元,其中:固定資產(chǎn)投資8991.07萬元,占項目總投資的72.88%;流動資金3345.65萬元,占項目總投資的27.12%。(二)
7、資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入26329.00萬元,總成本費用20946.26萬元,稅金及附加230.15萬元,利潤總額5382.74萬元,利稅總額6355.34萬元,稅后凈利潤4037.05萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2318.28萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.63%,投資利稅率51.52%,投資回報率32.72%,全部投資回收期4.56年,提供就業(yè)職位507個。九、項目建設(shè)單位基本情況(一)公司概況展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn),在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機(jī)制改
8、革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo),踐行社會責(zé)任,秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任,服務(wù)全國。公司通過了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證,并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。 公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,推行現(xiàn)代企業(yè)制度,建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機(jī)制,完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組
9、織機(jī)構(gòu)健全、管理完善,遵循社會主義市場經(jīng)濟(jì)運行機(jī)制,嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢,項目承辦單位全面建立和實施計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通,有效提高工作效率,及時反饋市場信息,為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司自成立以來,在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上,積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新,專注為客戶創(chuàng)造價值。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進(jìn),已形成一支多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強(qiáng)、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團(tuán)隊。公司團(tuán)隊始
10、終立足自主技術(shù)創(chuàng)新,整合公司市場采購部門、營銷部門的資源,將供應(yīng)市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程,及時響應(yīng)市場和客戶的需求,打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強(qiáng)有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。(二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx有限責(zé)任公司實現(xiàn)營業(yè)收入22139.19萬元,同比增長16.48%(3132.45萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)粘度計生產(chǎn)及銷售收入為21023.18萬元,占營業(yè)總收入的94.96%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額5063.53萬元,較去年同期相比增長917.77萬元,增長率22.14%;實現(xiàn)凈利潤3797.65萬元,較去年同期相比增長728.94萬元,
11、增長率23.75%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米35264.2952.87畝1.1容積率1.191.2建筑系數(shù)71.06%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝170.061.4基底面積平方米25058.801.5總建筑面積平方米41964.511.6綠化面積平方米2352.24綠化率5.61%2總投資萬元12336.722.1固定資產(chǎn)投資萬元8991.072.1.1土建工程投資萬元3273.362.1.1.1土建工程投資占比萬元26.53%2.1.2設(shè)備投資萬元3609.392.1.2.1設(shè)備投資占比29.26%2.1.3其它投資萬元2108.322.1.3.1其它
12、投資占比17.09%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.88%2.2流動資金萬元3345.652.2.1流動資金占比27.12%3收入萬元26329.004總成本萬元20946.265利潤總額萬元5382.746凈利潤萬元4037.057所得稅萬元1.198增值稅萬元742.459稅金及附加萬元230.1510納稅總額萬元2318.2811利稅總額萬元6355.3412投資利潤率43.63%13投資利稅率51.52%14投資回報率32.72%15回收期年4.5616設(shè)備數(shù)量臺(套)14617年用電量千瓦時958247.3818年用水量立方米19187.5119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤119.4120節(jié)能率2
13、2.72%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.6722員工數(shù)量人507土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程17716.5717716.5730406.2130406.212608.961.1主要生產(chǎn)車間10629.9410629.9418243.7318243.731617.561.2輔助生產(chǎn)車間5669.305669.309729.999729.99834.871.3其他生產(chǎn)車間1417.331417.331763.561763.56156.542倉儲工程3758.823758.827512.907512.90468.822.1成品貯存93
14、9.71939.711878.221878.22117.202.2原料倉儲1954.591954.593906.713906.71243.792.3輔助材料倉庫864.53864.531727.971727.97107.833供配電工程200.47200.47200.47200.4714.073.1供配電室200.47200.47200.47200.4714.074給排水工程230.54230.54230.54230.5412.594.1給排水230.54230.54230.54230.5412.595服務(wù)性工程2380.592380.592380.592380.59148.555.1辦公用房
15、1335.171335.171335.171335.1761.135.2生活服務(wù)1045.421045.421045.421045.4261.316消防及環(huán)保工程671.58671.58671.58671.5847.156.1消防環(huán)保工程671.58671.58671.58671.5847.157項目總圖工程100.24100.24100.24100.24-103.157.1場地及道路硬化6672.881030.071030.077.2場區(qū)圍墻1030.076672.886672.887.3安全保衛(wèi)室100.24100.24100.24100.248綠化工程2182.0176.37合計2505
16、8.8041964.5141964.513273.36節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤119.411.1年用電量千瓦時958247.381.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤117.771.3年用水量立方米19187.511.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.642年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.673節(jié)能率22.72%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元10550.121.1完成比例85.52%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7668.932.1完成比例72.69%3完成流動資金投資萬元2881.193.1完成比例27.31%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3451.2人
17、均年工資萬元5.351.3年工資額萬元1884.362工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人762.2人均年工資萬元5.062.3年工資額萬元512.783企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬元6.293.3年工資額萬元125.614品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人414.2人均年工資萬元5.114.3年工資額萬元238.775其他人員工資5.1平均人數(shù)人255.2人均年工資萬元7.175.3年工資額萬元190.876職工工資總額萬元2952.39固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3273.363609.39170.0
18、68991.071.1工程費用萬元3273.363609.3918128.031.1.1建筑工程費用萬元3273.363273.3626.53%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3609.393609.3929.26%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2108.322108.3217.09%1.2.1無形資產(chǎn)萬元929.09929.091.3預(yù)備費萬元1179.231179.231.3.1基本預(yù)備費萬元627.93627.931.3.2漲價預(yù)備費萬元551.30551.302建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8991.078991.07流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五
19、年1流動資產(chǎn)萬元18128.039268.8814553.9518128.0318128.0318128.031.1應(yīng)收賬款萬元5438.412991.124350.735438.415438.415438.411.2存貨萬元8157.614486.696526.098157.618157.618157.611.2.1原輔材料萬元2447.281346.011957.832447.282447.282447.281.2.2燃料動力萬元122.3667.3097.89122.36122.36122.361.2.3在產(chǎn)品萬元3752.502063.883002.003752.503752.5037
20、52.501.2.4產(chǎn)成品萬元1835.461009.501468.371835.461835.461835.461.3現(xiàn)金萬元4532.012492.603625.614532.014532.014532.012流動負(fù)債萬元14782.388130.3111825.9014782.3814782.3814782.382.1應(yīng)付賬款萬元14782.388130.3111825.9014782.3814782.3814782.383流動資金萬元3345.651840.112676.523345.653345.653345.654鋪底流動資金萬元1115.21613.37892.171115.21
21、1115.211115.21總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12336.72137.21%137.21%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8991.07100.00%100.00%72.88%2.1工程費用萬元6882.7576.55%76.55%55.79%2.1.1建筑工程費萬元3273.3636.41%36.41%26.53%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3609.3940.14%40.14%29.26%2.2工程建設(shè)其他費用萬元929.0910.33%10.33%7.53%2.2.1無形資產(chǎn)萬元929.0910.33%10.33%7
22、.53%2.3預(yù)備費萬元1179.2313.12%13.12%9.56%2.3.1基本預(yù)備費萬元627.936.98%6.98%5.09%2.3.2漲價預(yù)備費萬元551.306.13%6.13%4.47%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8991.07100.00%100.00%72.88%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3345.6537.21%37.21%27.12%7鋪底流動資金萬元1115.2212.40%12.40%9.04%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元14480.9521063.2026329.0026329.0026
23、329.001.1萬元14480.9521063.2026329.0026329.0026329.002現(xiàn)價增加值萬元4633.906740.228425.288425.288425.283增值稅萬元408.35593.96742.45742.45742.453.1銷項稅額萬元4212.644212.644212.644212.644212.643.2進(jìn)項稅額萬元1908.602776.153470.193470.193470.194城市維護(hù)建設(shè)稅萬元28.5841.5851.9751.9751.975教育費附加萬元12.2517.8222.2722.2722.276地方教育費附加萬元8.17
24、11.8814.8514.8514.859土地使用稅萬元141.06141.06141.06141.06141.0610稅金及附加萬元190.06212.33230.15230.15230.15折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3273.363273.36當(dāng)期折舊額2618.69130.93130.93130.93130.93130.93凈值654.673142.433011.492880.562749.622618.692機(jī)器設(shè)備原值3609.393609.39當(dāng)期折舊額2887.51192.50192.50192.50192.50192.50
25、凈值3416.893224.393031.892839.392646.893建筑物及設(shè)備原值6882.75當(dāng)期折舊額5506.20323.44323.44323.44323.44323.44建筑物及設(shè)備凈值1376.556559.316235.875912.435588.995265.554無形資產(chǎn)原值929.09929.09當(dāng)期攤銷額929.0923.2323.2323.2323.2323.23凈值905.86882.64859.41836.18812.955合計:折舊及攤銷6435.29346.67346.67346.67346.67346.67總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第
26、一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元13625.967494.2810900.7713625.9613625.9613625.962外購燃料動力費萬元1155.65635.61924.521155.651155.651155.653工資及福利費萬元2952.392952.392952.392952.392952.392952.394修理費萬元38.8121.3531.0538.8138.8138.815其它成本費用萬元2826.781554.732261.422826.782826.782826.785.1其他制造費用萬元1150.06632.53920.051150.061150.
27、061150.065.2其他管理費用萬元329.72181.35263.78329.72329.72329.725.3其他銷售費用萬元627.87345.33502.30627.87627.87627.876經(jīng)營成本萬元20599.5911329.7716479.6720599.5920599.5920599.597折舊費萬元323.44323.44323.44323.44323.44323.448攤銷費萬元23.2323.2323.2323.2323.2323.239利息支出萬元-10總成本費用萬元20946.2613005.0217416.8220946.2620946.2620946.2
28、610.1可變成本萬元17647.209705.9614117.7617647.2017647.2017647.2010.2固定成本萬元3299.063299.063299.063299.063299.063299.0611盈虧平衡點57.61%57.61%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元26329.0014480.9521063.2026329.0026329.0026329.002稅金及附加萬元230.15190.06212.33230.15230.15230.153總成本費用萬元20946.2613005.0217416.8220946.2620946.2620946.265增值稅萬元742.45408.35593.96742.45742.45742.456利潤總額萬元5382.7412683.6218648.965382.7453
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