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文檔簡介

1、投資集團(tuán)有限公司本部費(fèi)用報(bào)銷制度第一條 費(fèi)用報(bào)銷范圍1、會議費(fèi)2、培訓(xùn)費(fèi)3、差旅費(fèi)(含市內(nèi)交通費(fèi))4、招待及禮品費(fèi)5、辦公費(fèi)6、郵遞費(fèi)、書報(bào)費(fèi)7、車輛費(fèi)8、醫(yī)療費(fèi)9、電話費(fèi)10 、其他第二條 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1會議費(fèi):公司召開各類會議,會前由主辦部門做出詳細(xì)的預(yù)算,報(bào)主管總裁批準(zhǔn)后,由資金財(cái)務(wù)部預(yù)支,并嚴(yán)格控制。會議結(jié)束后由總裁或主管行政的副總裁簽字后報(bào)銷;公司員工外出參加有關(guān)部門組織的會議,會議費(fèi)憑會議通知及正式發(fā)票由主管行政的副總裁簽字后實(shí)報(bào)實(shí)銷。2培訓(xùn)費(fèi):經(jīng)公司組織的各類培訓(xùn),由人力資源部向資金財(cái)務(wù)部提交經(jīng)主管行政的副總裁批準(zhǔn)的合法單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷;公司員工自行報(bào)名參加的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),根據(jù)情況由主

2、管行政的副總裁確定報(bào)銷比例。3差旅費(fèi)、交通費(fèi):1 )交通工具:公司總裁出差可乘坐飛機(jī)、輪船頭等艙、火車軟臥;其他職工出差,原則上乘坐火車硬臥、輪船二等艙,路途在12 小時以上或特殊情況經(jīng)主管行政的副總裁批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)普通艙2 )住宿費(fèi):公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,部門經(jīng)理每人每天不得超過300元, 其他職工每人每天不得超過200 元, 未經(jīng)公司主管行政的副總裁批準(zhǔn),超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人負(fù)擔(dān)3)出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷4 )出差期間個人就餐每人每天補(bǔ)助60 元; 因公發(fā)生招待費(fèi)的, 按本規(guī)定的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”項(xiàng)目規(guī)定執(zhí)行5)出差期間的急診藥費(fèi)報(bào)主管行政的副總裁批準(zhǔn)后憑住院、急診單據(jù)報(bào)銷6)日期計(jì)算

3、出差期間(天數(shù))按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算,即按照往返車票或機(jī)票的日期區(qū)間計(jì)算(包含頭尾日期)。7)北京市內(nèi)交通費(fèi)在各部門限額內(nèi),憑當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月實(shí)報(bào)實(shí)銷各部門限額如下:審計(jì)監(jiān)察部:400元/月資產(chǎn)管理部:500元/月人力資源部:500元/月研究發(fā)展部:500元/月總裁辦公室:600元/月資金財(cái)務(wù)部:600元/月 投資管理部、投資銀行部報(bào)公司主管投資的副總裁批準(zhǔn)4業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品:每次餐費(fèi)在 5000 元以下的,由主管總裁審批,超過 5000 元以上的由總裁審批。5辦公用品:辦公用品及低值易耗品由總裁辦公室根據(jù)需要報(bào)主管行政的副總裁批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放,未經(jīng)批準(zhǔn)任何個人不得自行購買。單位價值在500

4、0 元以下的,由主管行政的副總裁審批; 5000 元以上的由總裁審批。6郵遞費(fèi)、書報(bào)費(fèi):( 1 )郵遞費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。( 2 )書報(bào)費(fèi):根據(jù)工作需要,書費(fèi)由部門經(jīng)理同意后報(bào)主管行政的副總裁審批;報(bào)刊雜志統(tǒng)一由總裁辦公室對外訂購。7車輛費(fèi):按投資集團(tuán)有限公司機(jī)動車與駕駛員管理規(guī)定執(zhí)行。8醫(yī)療費(fèi):公司正在研究醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)、辦法及為職工辦理醫(yī)療保險(xiǎn)的可能,在新政策出臺之前,職工發(fā)生重大急、難病癥由工會主席提出意見報(bào)總裁批準(zhǔn); 本公司員工未滿16 周歲的獨(dú)生子女醫(yī)藥費(fèi)按國家規(guī)定可報(bào)銷 50% 。第三條 簽字審批程序:經(jīng)手人-部門經(jīng)理-主管行政的副總裁(超規(guī)定及特殊情況由總裁審批)財(cái)務(wù)審核-出納付款。具體參見公司本部部門費(fèi)用申請流程。第四條 注意事項(xiàng)。1不予報(bào)銷的項(xiàng)目a 未取得正式發(fā)票b 發(fā)票的填寫不規(guī)范,有涂改、偽造、變造的現(xiàn)象c.取得的假發(fā)票 d 部門經(jīng)理或主管總裁未審批、或不予審批的e 交通費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)超過公司規(guī)定限額的部分2合格票據(jù)的認(rèn)定a.發(fā)票須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“財(cái)政局專用章”b 郵資費(fèi)以發(fā)票或加蓋郵戳的收費(fèi)憑據(jù)為準(zhǔn)c.電信票據(jù)以加蓋銀行收訖章的收費(fèi)憑據(jù)或發(fā)票為準(zhǔn)d 往來發(fā)票不得作為費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù)e.除上述a、b、c情況外的普通收據(jù)、白條

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