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文檔簡介
1、浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度單位決算第一部分 浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊一、主要職能 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊的主要職能是加強城市管理綜合執(zhí)法,依法行使在城市管理領域的全部或部分行政處罰權及相關的行政檢查權和行政強制權。二、機構設置上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊無內(nèi)設機構。第二部分 浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入494.67一、一般公共服務支出其中:政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支
2、出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入0.08七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.4十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計494.75本年支出合計470.4用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.35總計494.75總計494.7516 / 16文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位:萬
3、元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計494.75494.670.08212城鄉(xiāng)社區(qū)支出494.75494.670.0821201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務494.75494.670.082120104城管執(zhí)法494.75494.670.082016年度支出決算表單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計470.443931.4212城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.443931.421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務470.443931.42120104城管執(zhí)法470.4439
4、31.42016年度財政撥款收入支出決算總表單位:萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款494.67一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.4470.4十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他
5、支出本年收入合計本年支出合計年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2427 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款總計494.67總計494.672016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位:萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項212城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.443931.421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務470.443931.42120104城管執(zhí)法470.443931.4合計470.443931.42016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位:萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
6、類款301工資福利支出401.4401.430101 基本工資74.674.630102 津貼補貼69.9569.9530103 獎金75.1975.1930104 其他社會保障繳費56.0656.0630106 伙食補助費30107 績效工資3.063.0630108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30199 其他工資福利支出122.54122.54302商品和服務支出18.4718.4730201 辦公費3.053.0530202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費0.230.2330205 水費30206 電費30207 郵電費0.730.7330208 取暖費
7、30209 物業(yè)管理費30211 差旅費30212 因公出國(境)費用 30213 維修(護)費0.060.0630214 租賃費30215 會議費30216 培訓費30217 公務接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費4.454.4530225 專用燃料費30226 勞務費30227 委托業(yè)務費30228 工會經(jīng)費8.258.2530229 福利費30231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出1.71.7303對個人和家庭的補助30301 離休費30302 退休費30303 退職(役)費30304 撫恤金30305
8、生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學金30309 獎勵金30311 住房公積金19.1319.1330312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計439420.5318.472016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位:萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運
9、行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)18.472016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位:萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注:本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)城市管理行政執(zhí)法中隊2016年度單位決算情況說明一、關于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為494.75萬元,支出總計為470.4萬元。該單位為2016年新設立單位,無法與2015年作比較。二、關于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計49
10、4.75萬元,其中:財政撥款收入494.67萬元,占99.98%;其他收入0.08萬元,占0.02%。三、關于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計470.4萬元,其中:基本支出439萬元,占93.32%;項目支出31.4萬元,占6.68%四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收入總決算494.67萬元,支出總決算為470.4萬元。該單位為2016年新設立單位,無法與2015年作比較。五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出470.4萬元,占本年
11、支出合計的100%。該單位為2016年新設立單位,無法與2015年作比較。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出470.4萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.4萬元,占100%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為494.67萬元,支出決算為470.4萬元,完成年初預算的95.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:項目調(diào)整。其中:1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)470.4萬元。主要用于:城鄉(xiāng)執(zhí)法支出。年初預算為494.67萬元,支出決算為470.4萬元,完成
12、年初預算的95.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:項目調(diào)整。六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出439萬元,包括人員經(jīng)費420.53萬元,公用經(jīng)費18.47萬元?;局С鲋校?、工資福利支出420.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。2、商品和服務支出18.47萬元,主要用于:辦公費、手續(xù)費、郵電費、維修(護)費、被裝購置費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出。七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本
13、單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。該單位為2016年新設立單位,無法與2015年作比較。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人
14、次。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。主要用于公務用車購置0輛。公務用車運行維護支出0萬元。2016年,本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0萬元。其中:國內(nèi)公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,列明公務接待0批次、0人次,其中:接待外賓0批次、0人次。八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經(jīng)費支出情況。2016年度本單位機關運行經(jīng)費支出18.47萬,該單位為2016年新設立單位,無法與2015年作比較。(二)政府采購支出情況。2016年度本單位政府采購金額(以合同簽訂為準)4.45萬元,其中:貨物采購金額4.45萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。 2016年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算
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