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文檔簡介

1、2017年預算外收費管理中心部門決算編制說明一、部門職責(一)部門主要職責1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市、縣預算內(nèi)外資金 管理辦法及非稅收入征收與管理的有關(guān)方針政策。2、負責各項費款、罰款、基金、及其他預算內(nèi)外資金 的征收與管理工作,做到應收盡收,及時足額繳入國庫或財 政專戶。3、及時掌握和反映各項預算內(nèi)外資金的收繳情況,為 上級和財政部門提供準確的預算內(nèi)外資金收繳入庫報表。4、搞好會計核算工作,組織好收費中心與執(zhí)收執(zhí)罰單位、財政局賬務(wù)核對工作,做到三方賬賬、賬證、賬表相符5、積極組織收入,對各項行政事業(yè)性收費、罰款及其 它收入的應繳、實繳、欠繳情況進行核實與稽查,組織應交 款及時足額收繳入

2、庫。6、協(xié)助財政局對行政事業(yè)性收費、罰款中存在的違法、 違紀、違規(guī)問題的查處工作。7、協(xié)助財政部門管理好行政事業(yè)性收費、罰沒收入票 據(jù),做好票據(jù)的領(lǐng)取、使用、核銷及保管工作。8、建立健全內(nèi)部管理制度,強化業(yè)務(wù)管理,增強服務(wù) 意識,提高服務(wù)水平,以高效優(yōu)質(zhì)文明的服務(wù)滿足執(zhí)收執(zhí)罰單位與繳費人的要求。9、完成財政局交辦的其它工作任務(wù)。(二)人員構(gòu)成情況預算外收費中心事業(yè)編制5-人;實有5人(三)2017年主要工作任務(wù)1、積極配合財政部門開展非稅收入收繳改革工作,確保非稅收入應收盡收。2、加強票據(jù)管理,嚴格執(zhí)行新版票據(jù)的管理工作。3、建立健全內(nèi)部管理制度,強化業(yè)務(wù)管理,增強服務(wù) 意識,提高服務(wù)水平,改

3、進工作作風,以高效優(yōu)質(zhì)文明的服 務(wù)滿足執(zhí)收執(zhí)罰單位與繳費人的要求。二、收入決算說明2017年收入決算4.5萬元,上年收入決算4.5萬元,與 上年相比減少0元,減少0%其中:財政撥款4.5萬元,與上年相比減少0萬元,減 少0%減少的主要原因是當年支出減少。三、支出決算說明(一)2017年支出決算4.5萬元,上年支出決算4.5萬元,與上年相比減少0元,減少0%1、2017年支出決算按用途劃分:基本支出決算4.5萬元,與上年相比增加0元,增加0%(二)2017年涉及政府采購項目0個,決算資金0元。(三)2017年涉及政府購買服務(wù)項目0個,決算資金0元。(四)2017年機關(guān)運行經(jīng)費決算情況2017年本

4、部門(單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、 維持 機關(guān)運行, 用于一般公共決算支出的機關(guān)運行經(jīng)費, 合計4.5萬元。四、2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出情況說明2017年部門決算“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出0元, 上年決算“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出0元,與上年相比 減少0,減少的主要原因是我局嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié) 約反對浪費條例 ,對公車使用實行定點維修、定點保險。 其中:(一)因公出國(境)費2017年財政撥款決算支出0元,上年決算支出0元,與 上年相比無增減變化。(二)公務(wù)接待費2017年財政撥款決算支出0元,上年決算支出0元,減 少0%。(三)公務(wù)用車購置及運行維護費02017年公

5、務(wù)用車保有數(shù)量為0輛,2017年公務(wù)用車購 置數(shù)量為0輛,財政撥款決算支出0元,上年決算支出0元, 與上年相比減少0。其中公務(wù)用車購置費0元,與上年相比無增減變化;公 務(wù)用車運行維護費0元,上年決算支出0元,與上年相比減少0。(五)2017年機關(guān)運行經(jīng)費預算情況2017年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行,用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng) 費,合計4.5萬元。五、機關(guān)運行經(jīng)費情況2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出45000元,主要為保障單 位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物 和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、 培訓費、日常維修(護)費、公務(wù)

6、用車運行維護費及其他交 通費用等。六、其他需要說明的情況1、政府采購情況2017年政府采購支出總額_0_元,占采購預算的_0_, 其中:政府采購貨物支出_0_元、占采購支出總額的_0%; 政府采購工程支出_0_元、占采購支出總額的_0_。2、單位績效評價工作情況根據(jù)財政預算管理要求,我們進一步完善了內(nèi)部控制制 度,對2017年度一般公共預算中實施績效目標管理的項目 開展了績效自評,績效管理工作取得了一定的成效。七、名詞解釋1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3、“三公”經(jīng)費:指市直部門用一般公共預算安排的因 公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其 中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、 國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支 出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購 置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用 車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務(wù)接待費

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