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文檔簡介
1、泓域咨詢/年產xxx套倉儲物流設備項目投資決策報告目錄第一章 項目概況8一、 項目概述8二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 項目建設進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍13十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 市場分析16一、 智能倉儲物流系統(tǒng)的發(fā)展歷程16二、 行業(yè)發(fā)展空間17第三章 項目建設背景、必要性18一、 智能倉儲物流系統(tǒng)發(fā)展的驅動因素18二、 智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模18三、 形成引領高質量發(fā)展的動力源19四、 加快建設改革開放
2、新高地,塑造國際合作與競爭新優(yōu)勢22五、 項目實施的必要性25第四章 建筑工程說明26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案26三、 建筑工程建設指標27建筑工程投資一覽表28第五章 選址可行性分析30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 項目選址綜合評價33第六章 SWOT分析說明34一、 優(yōu)勢分析(S)34二、 劣勢分析(W)36三、 機會分析(O)36四、 威脅分析(T)38第七章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事49三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第八章 發(fā)展規(guī)劃60一、 公司發(fā)展規(guī)劃60二、 保障措施61第九章 原輔材料分析64一、 項目建設期原
3、輔材料供應情況64二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理64第十章 組織機構管理65一、 人力資源配置65勞動定員一覽表65二、 員工技能培訓65第十一章 勞動安全生產67一、 編制依據67二、 防范措施68三、 預期效果評價72第十二章 技術方案分析74一、 企業(yè)技術研發(fā)分析74二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理78四、 設備選型方案79主要設備購置一覽表80第十三章 進度計劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十四章 投資計劃83一、 編制說明83二、 建設投資83建筑工程投資一覽表84主要設備購置一覽表85建設投資估算表86三、 建設
4、期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十五章 經濟收益分析94一、 經濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十六章 項目招標方案105一、 項目招標依據105二、 項目招標范圍105三、 招標要求106四、 招標組織方式106五
5、、 招標信息發(fā)布108第十七章 項目綜合評價109第十八章 附表附錄110建設投資估算表110建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119報告說明智能倉儲物流系統(tǒng)是實現智能倉儲物流的載體。智能倉儲物流是指物流過程的智能化,其以信息交互為主線,使用條形碼、射頻識別、傳感器等先進的物聯網技術,集成自動化、信息化、人工智能技術,通過信息集成、物流全過程
6、優(yōu)化,實現物流過程的智能化。根據謹慎財務估算,項目總投資43500.64萬元,其中:建設投資35351.67萬元,占項目總投資的81.27%;建設期利息848.72萬元,占項目總投資的1.95%;流動資金7300.25萬元,占項目總投資的16.78%。項目正常運營每年營業(yè)收入83200.00萬元,綜合總成本費用70402.85萬元,凈利潤9331.27萬元,財務內部收益率15.08%,財務凈現值3336.67萬元,全部投資回收期6.63年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好
7、;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:年產xxx套倉儲物流設備項目2、承辦單位名稱:xx投資管理公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx(以選址意見書為準)5、項目聯系人:何xx(二)主辦單位基本情況公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強
8、品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板,走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)
9、展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。企業(yè)履行社會責任,既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環(huán)
10、境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約77.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套倉儲物流設備/年。二、 項目提出的理由目前,我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場集中度不高,僅有少數企業(yè)具有從工藝研發(fā)、流程設計、生產加工到系統(tǒng)集成等多環(huán)節(jié)的整體協調控制能力。
11、較低的市場集中度,使眾多規(guī)模較小的企業(yè)在低端領域競爭,不利于形成品牌效應,也不利于行業(yè)整體競爭能力的進一步提升。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資43500.64萬元,其中:建設投資35351.67萬元,占項目總投資的81.27%;建設期利息848.72萬元,占項目總投資的1.95%;流動資金7300.25萬元,占項目總投資的16.78%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資43500.64萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)26179.90萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測
12、算,本期工程項目申請銀行借款總額17320.74萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):83200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):70402.85萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9331.27萬元。4、財務內部收益率(FIRR):15.08%。5、全部投資回收期(Pt):6.63年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):38579.64萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等,通過污染防治措施后,各污染物均可達
13、標排放,并且保持相應功能區(qū)要求。本項目符合各項政策和規(guī)劃,本項目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小。從環(huán)境保護角度,本項目建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)
14、約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。十、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產
15、品代替目前產品的產業(yè)結構。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積51333.00約77.00畝1.1總建筑面積99794.221.2基底面積32339.791.3投資強度萬元/畝442.442總投資萬元43500.642.1建設投資萬元35351.672.1.1工程費用萬元30391.372.1.2其他費用萬元3988.632.1.3預備費萬元971.672.2建設期利息萬元848.722.3流動資金萬元7300.253資金籌措萬元43500.643.1自籌資金萬元26179.903.2銀行貸款萬元17320.744營業(yè)收入萬元83200.00正常運營年份5
16、總成本費用萬元70402.85""6利潤總額萬元12441.70""7凈利潤萬元9331.27""8所得稅萬元3110.43""9增值稅萬元2962.13""10稅金及附加萬元355.45""11納稅總額萬元6428.01""12工業(yè)增加值萬元22312.29""13盈虧平衡點萬元38579.64產值14回收期年6.6315內部收益率15.08%所得稅后16財務凈現值萬元3336.67所得稅后第二章 市場分析一、 智能倉儲物流系統(tǒng)的發(fā)展
17、歷程隨著生產力的快速發(fā)展、科技水平的提高,自動化技術的推廣和應用,為滿足企業(yè)高效、準確、低成本的倉儲物流需求,智能倉儲物流系統(tǒng)應運而生。1、國外從全球來看,倉儲物流系統(tǒng)的產生和發(fā)展是社會生產和科技發(fā)展的結果,且隨著自動化立體倉庫的發(fā)展而進步。20世紀50年代初,美國出現了采用橋式堆垛起重機的高架倉庫;1963年,美國率先在高架倉庫中采用計算機控制技術,建立了第一座計算機控制的高架倉庫。此后,自動化高架倉庫在美國和歐洲得到迅速發(fā)展,形成了專門的自動化倉儲物流體系。20世紀60年代中期,日本開始興建自動化高架倉庫,并且發(fā)展速度越來越快,逐步成為當今世界上擁有自動化高架倉庫最多的國家之一。目前,全世
18、界先進的倉儲物流系統(tǒng)仍然主要集中于歐洲、日本和美國等地區(qū)。2、國內國內智能倉儲物流系統(tǒng)行業(yè)起步較晚,隨著經濟的快速發(fā)展,自動化倉儲物流行業(yè)的市場需求持續(xù)增長。但是,國內智能倉儲物流系統(tǒng)的應用狀況與美國、日本等西方發(fā)達國家相比差距還較大。國內智能倉儲物流系統(tǒng)的發(fā)展歷程主要經歷了以下幾個主要階段:1975-1985年,為起步階段,已經完成系統(tǒng)研制與應用,但應用較為有限;1986-1999年,隨著制造業(yè)向中國轉移,現代物流系統(tǒng)技術開始引起重視,智能倉儲物流系統(tǒng)的優(yōu)勢逐漸被認知,市場需求開始增加,但基本上還局限于煙草、醫(yī)藥等行業(yè)。德馬泰克、日本大福等國際先進的智能倉儲物流系統(tǒng)提供商進入中國,國內的智能
19、倉儲物流系統(tǒng)綜合解決方案提供商也開始起步。2000年至今,市場需求與行業(yè)規(guī)模擴大,技術全面提升。智能倉儲物流系統(tǒng)在國內各行業(yè)開始得到應用,尤其以煙草、冷鏈、新能源汽車、醫(yī)藥、機械制造等行業(yè)更為突出。更多國內企業(yè)引進、學習世界先進的自動化倉儲物流技術并加大自主研發(fā)的投入,使國內的自動化倉儲物流技術水平有了顯著提高。二、 行業(yè)發(fā)展空間近幾年,制造業(yè)產業(yè)升級推動智能制造發(fā)展,人口紅利的消失和勞動力成本的不斷上升,以機器換人、減少人工成本成為共識,多種因素推動倉儲物流智能化快速發(fā)展。智能倉儲物流系統(tǒng)已在汽車、化工、機械、紡織服裝、電子、電力設備及新能源等諸多行業(yè)得以廣泛的推廣和應用。隨著下游應用推廣不
20、斷深入,為智能倉儲物流行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。第三章 項目建設背景、必要性一、 智能倉儲物流系統(tǒng)發(fā)展的驅動因素1、我國物流行業(yè)規(guī)模增長迅速,但物流成本占GDP比重較高物流是國家經濟發(fā)展的重要基礎設施,是連接生產、分配、消費不可或缺的服務。2019年,我國社會物流總費用達到14.60萬億,物流費用與GDP的比值為14.70%,遠高于美國約8.00%的水平。通過物流裝備升級等實現物流自動化、智能化則是降低物流費用的重要途徑之一。2、人力成本上升隨著經濟的快速發(fā)展和人口紅利的消退,我國人力成本持續(xù)增長。Wind資訊數據顯示,我國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資由2010年的3.65萬元/年上漲至
21、2020年的9.74萬元/年,年度復合增長率10.31%,人力成本上升推動自動化設備替代部分人工以降低成本。二、 智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模1、全球市場規(guī)模根據ModernMaterialsHandling雜志公布的物料搬運系統(tǒng)集成商20強榜單,2015-2019年前五強的營業(yè)收入總額分別為95.59億美元、100.00億美元、118.11億美元、129.72億美元、134.95億美元,整體穩(wěn)定增長,年復合增長率9.00%;榜單20強(因4家數據不連續(xù),僅統(tǒng)計其中16家的數據)2015-2019年營業(yè)收入總額分別為143.61億美元、150.66億美元、177.63億美元、201.71億美元、2
22、16.27億美元,年復合增長率達到10.78%,約為同期經濟增速的2.75倍。GlobalMarketInsightsInc.的物料搬運設備市場2016-2024依據增長潛力、價格趨勢、競爭市場份額預測,2024年全球物料搬運設備市場規(guī)模有望跨越1,900.00億美元。2、國內市場規(guī)模智能倉儲物流系統(tǒng)廣泛應用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業(yè),下游應用行業(yè)倉儲物流系統(tǒng)的數字化、智能化不斷升級,為智能倉儲物流提供了廣闊的發(fā)展空間。CIC灼識咨詢發(fā)布的全球及中國智能物流裝備行業(yè)藍皮書顯示,我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模由2015年的143.10億元增長至2019年的419.80億元,
23、年均復合增長率30.87%;預計2024年我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模將達1,067.60億元,市場發(fā)展空間大。三、 形成引領高質量發(fā)展的動力源堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,把科技自立自強作為促進發(fā)展大局的根本支撐,聚焦科學新發(fā)現、技術新發(fā)明、產業(yè)新方向,搶占創(chuàng)新制高點,優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài),形成人才優(yōu)勢,提升策源能力,為構建現代產業(yè)體系提供科技支撐。(一)高水平建設西部(成都)科學城緊扣科技前沿、國家戰(zhàn)略和城市發(fā)展,著力增強創(chuàng)新策源能力,打好關鍵核心技術攻堅戰(zhàn),建設引領高質量發(fā)展的創(chuàng)新極核。以成都科學城為核心爭創(chuàng)綜合性國家科學中心,加快建設天府實驗室并力爭納入國家實驗室體系。建設國家川藏鐵路技術創(chuàng)新中心及成
24、果轉化基地、國際深地科學研究中心等重大創(chuàng)新平臺,聚集全球知名大學、科研機構和創(chuàng)新型企業(yè)。聯合中科院、國內外知名高校在新一代信息技術、智能制造、生物醫(yī)藥等領域打造新型研發(fā)機構。超前布局量子互聯網、太赫茲通信、合成生物等前沿技術,實現原創(chuàng)性成果和顛覆性技術重大突破。(二)構建以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,推動創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集,著力打造創(chuàng)新型企業(yè)集群。將研發(fā)投入納入國有企業(yè)負責人經營業(yè)績考核,推動國有企業(yè)研發(fā)投入穩(wěn)步增長。支持科技型企業(yè)設置特殊股權結構,探索“同股不同權”治理。組建成都科技創(chuàng)新投資集團。鼓勵科技型領軍企業(yè)聯合行業(yè)上下游組建創(chuàng)新聯合體,支持科技型中小企業(yè)聯合高校、科
25、研院所、行業(yè)專業(yè)培訓機構共建產學研聯合實驗室、概念驗證中心。大力引導天使投資、風險投資和戰(zhàn)略投資在蓉集聚,孵化培育科技型企業(yè)。搭建一體化綜合科技創(chuàng)新服務平臺,支持創(chuàng)新產品市場驗證、技術迭代、應用推廣、首購首用。(三)大力提升高知識高技能人口比例構建與城市發(fā)展戰(zhàn)略和高質量發(fā)展要求相匹配的人力資源協同體系,大力集聚高知識高技能人口。健全支持高知識高技能人口就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、戶籍、居住保障等政策體系,構建有機會、有溫度、有保障的人才成長環(huán)境。弘揚科學精神和工匠精神。實施“蓉漂計劃”“產業(yè)生態(tài)圈人才計劃”“成都城市獵頭行動計劃”,依托西部(成都)科學城招引全球高端人才,加快聚集國際一流的戰(zhàn)略科技人才、
26、科技領軍人才、青年科技人才、基礎研究人才和高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。鼓勵在蓉大學生留蓉發(fā)展。深入推進產業(yè)工人隊伍建設改革,打造高素質產業(yè)工人隊伍。建好蓉漂人才發(fā)展學院,加強與科研院校聯合培養(yǎng)高層次應用型、技能型人才。搭建“共享人才”平臺,引導新職業(yè)人群靈活就業(yè),提升人力資源配置效率、使用效益。(四)推動科技創(chuàng)新和協同創(chuàng)新示范區(qū)建設構建創(chuàng)新合作網絡,促進政產學研用緊密結合,建設區(qū)域協同創(chuàng)新共同體,加快科技資源互聯互通和開放共享。促進企業(yè)、高校院所、創(chuàng)業(yè)資本、應用場景高效集成,支持有條件的高校、科研機構和企業(yè)共建聯合實驗室或新型研究機構。培育以研發(fā)設計、成果轉移轉化、檢驗檢測、數據服務、科技金融等為重點
27、的高技術服務業(yè),打造高技術服務業(yè)集聚區(qū)。深化成德綿國家科技成果轉移轉化示范區(qū)建設,推動成德眉資落實新一輪全面創(chuàng)新改革試驗部署。建設天府國際技術轉移中心,引育高水平科技經紀組織,構建輻射全國、鏈接全球的技術交易和成果轉化服務體系。深化科技體制改革,實行重大科技項目“揭榜掛帥”和科研經費“包干與負面清單”等制度。四、 加快建設改革開放新高地,塑造國際合作與競爭新優(yōu)勢推動有效市場和有為政府更好結合,破除深層次體制機制障礙,率先開展更深層次改革、實行更高水平開放,在更高層次更大范圍更寬領域參與國際合作與競爭,打造內陸改革開放實踐范例。全面加強開放平臺和能力建設。堅持“四向拓展、全域開放”,深化外事外資
28、外經外貿外宣“五外”聯動,構建全方位多層次的開放合作格局。充分發(fā)揮自貿試驗區(qū)、進口貿易促進創(chuàng)新示范區(qū)等戰(zhàn)略平臺的牽引集成作用,推動川渝自貿試驗區(qū)協同開放示范區(qū)建設,高標準建設天府中央法務區(qū),打造面向區(qū)域的國際仲裁中心。加快推動天府國際空港綜合保稅區(qū)、天府國際機場口岸及綜合性指定監(jiān)管場地等項目建設。以區(qū)域全面經濟伙伴關系協定簽署為契機,堅持貨物貿易與服務貿易并重,完善口岸開放體系,大力發(fā)展臨港產業(yè),增強國際貿易中心核心功能。充分發(fā)揮外國駐蓉領事機構、國際會議、主場外交等對國際高端資源要素的集聚吸附作用,強化國別合作園區(qū)等產業(yè)平臺示范引領,打造國際產能合作新樣板。持續(xù)深化“五項制度”改革。遵循“政
29、府主導、政策供給,企業(yè)主體、市場運作”邏輯,構建系統(tǒng)完備、精準高效的高質量發(fā)展政策體系。深化以績效為導向的財政預算制度改革,推進財政支出標準化,提升財政資金配置效率和使用效益。深化以效率為導向的國資經營評價制度改革,實施國企改革三年行動,健全政府功能性任務管理機制,增強國資國企戰(zhàn)略支撐能力、社會服務能力、市場競爭能力。深化以產出為導向的土地資源配置制度改革,堅持以畝產論英雄,建立容積率區(qū)域統(tǒng)籌機制,完善新型用地適用體系,不斷提高土地集約節(jié)約利用水平。深化以利民便民為導向的基本公共服務清單標準管理和動態(tài)調整制度改革,大力培育民生類國企和社會企業(yè),推動基本公共服務由戶籍人口向常住人口覆蓋。深化以成
30、長為導向的企業(yè)扶持激勵制度改革,健全分類分級企業(yè)全生命周期扶持激勵機制,實現要素供給、政策扶持和政務服務精準匹配。充分激發(fā)各類市場主體活力。堅持“兩個毫不動搖”,依法平等保護國有、民營、外資等各種所有制企業(yè)產權和自主經營權,依法保護企業(yè)家合法權益。深化國有企業(yè)改革,建立健全現代企業(yè)治理、經營和激勵、監(jiān)管機制,爭取區(qū)域性國資國企綜合改革試驗試點,積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革,做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)。大力發(fā)展民營經濟,完善常態(tài)化規(guī)范化的政企溝通機制,構建親清新型政商關系,健全支持民營企業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)展政策體系,大力培育本土世界500強、中國500強和行業(yè)單項冠軍企業(yè),創(chuàng)建民營經濟示范城市,
31、弘揚蓉商精神,舉辦全球蓉商大會。全方位優(yōu)化外商投資服務,吸引更多世界500強企業(yè)、國際組織落戶,打造新時代外商投資標桿城市。打造穩(wěn)定公平可及營商環(huán)境。堅持以市場主體和市民獲得感為重要評價標準,進一步深化“放管服”改革,讓市場主體放心投資、安心創(chuàng)業(yè)、順心發(fā)展。加強誠信政府建設,構建“無事不擾”“無處不在”監(jiān)管服務體系,推動包容審慎、智能智慧監(jiān)管,深化企業(yè)投資項目承諾制改革,逐步減少由地方設定的行政許可事項,推動環(huán)境預期更加穩(wěn)定。進一步放開民營企業(yè)市場準入,推進市場主體信用積分管理,健全外商投資促進、保護和服務體系,推動市場競爭更加公平。完善企業(yè)全生命周期服務體系,升級“蓉易辦”“蓉易享”平臺,提
32、升融合“一網通辦、一網統(tǒng)管、一鍵回應”,全面推廣項目審批“一站式”服務,實現同一政務服務事項無差別受理、同標準辦理和惠企政策一窗通辦、免申即享,推動政府服務更加可及。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質
33、條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層
34、為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:
35、水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積99794.22,其中:生產工程59721.90,倉儲工程27844.57,行政辦公及生活服務設施9883.11,公共工程2344.64。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19080.4859721.908280.261.11#生產車間5724.1417916.572484.081.22#生產車間4770.1214
36、930.482070.071.33#生產車間4579.3214333.261987.261.44#生產車間4006.9012541.601738.852倉儲工程9701.9427844.573129.122.11#倉庫2910.588353.37938.742.22#倉庫2425.496961.14782.282.33#倉庫2328.476682.70750.992.44#倉庫2037.415847.36657.123辦公生活配套2063.289883.111482.613.1行政辦公樓1341.136424.02963.703.2宿舍及食堂722.153459.09518.914公共工程16
37、16.992344.64253.10輔助用房等5綠化工程6370.43105.86綠化率12.41%6其他工程12622.7860.537合計51333.0099794.2213311.48第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙
38、物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況成都,四川省轄地級市,簡稱“蓉”,別稱蓉城、錦城,四川省省會,副省級市、超大城市、成渝地區(qū)雙城經濟圈核心城市,批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市,國家重要的高新技術產業(yè)基地、商貿物流中心和綜合交通樞紐。成都地處中國西南地區(qū)、四川盆地西部、成都平原腹地,境內地勢平坦、河網縱橫、物產豐富、農業(yè)發(fā)達,屬亞熱帶季風性濕潤氣候,自古有“天府之國”的美譽,是中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)機關駐地,作為重要的電子信息產業(yè)基地,有國家級科研機構30家,國家級研發(fā)平臺67個,高校65所,2019年世界500強企業(yè)落戶301家。成都是全國十大古都和首批國家歷史文
39、化名城,古蜀文明發(fā)祥地。境內金沙遺址有3000年歷史,周太王以“一年成聚,二年成邑,三年成都”,故名成都;蜀漢、成漢、前蜀、后蜀等政權先后在此建都;一直是各朝代的州郡治所;漢為全國五大都會之一;唐為中國最發(fā)達工商業(yè)城市之一,史稱“揚一益二”;北宋是汴京外第二大都會,發(fā)明世界上第一種紙幣交子。擁有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名勝古跡,是中國最佳旅游城市。當今世界正處于百年未有之大變局,世界經濟政治格局面臨深度調整和深刻變化。我國已轉向高質量發(fā)展階段,經濟長期向好基本面沒有改變,人民對美好生活充滿新期待。成都開啟建設社會主義現代化城市新征程,迎來多重疊加的戰(zhàn)略機遇,“一帶一路”建設、長江經濟帶發(fā)展、
40、西部陸海新通道建設等國家戰(zhàn)略交匯實施,推動成都由內陸腹地轉變?yōu)殚_放前沿,引領開放格局系統(tǒng)性重塑;構建新發(fā)展格局、新時代推進西部大開發(fā)、建設成渝地區(qū)雙城經濟圈等國家戰(zhàn)略密集部署,推動成都由國家中心城市向現代化國際都市穩(wěn)步邁進,引領能級層次全方位躍升。面臨多方匯聚的現實挑戰(zhàn),新一輪科技革命和產業(yè)變革加速演進,推動全球城市體系加快重構,對城市創(chuàng)新驅動提出更高要求;我國經濟發(fā)展空間結構發(fā)生深刻變化,中心城市和城市群正在成為承載發(fā)展要素的主要空間形式,對城市間協調發(fā)展提出更高要求;生態(tài)文明建設仍處于攻堅階段,協同推進經濟發(fā)展和環(huán)境保護更加緊迫,對城市綠色轉型提出更高要求;經濟全球化遭遇更多逆風和回頭浪,
41、國際經貿規(guī)則重塑,對城市全面開放提出更高要求;新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,人口老齡化程度持續(xù)加深,各類矛盾風險進入高發(fā)易發(fā)階段,對城市共建共治共享提出更高要求。存在多元交織的瓶頸制約,城市經濟地理與高質量發(fā)展存在結構性矛盾,人口和經濟規(guī)模逼近城市空間承載上限,綜合承載力亟需提高;城市功能體系與高水平營城存在結構性矛盾,功能分布不均衡、結構不合理,高端資源要素集聚轉化存在瓶頸;城市內在動力與高能級極核引領存在結構性矛盾,新舊動能接續(xù)轉換不暢,改革活力有待進一步釋放;城市空間布局與高品質生活存在結構性矛盾,生產生活生態(tài)融合不夠,人口結構優(yōu)化進程緩慢;城市治理體系與高效能治理存在結構性矛盾,治理能力難
42、以適應日益增長的經濟規(guī)模和人口需要,城市安全有序運轉存在隱患。面向未來,全市上下要把握趨勢規(guī)律、發(fā)揚斗爭精神,在透過復雜現象看清問題本質中謀定發(fā)展戰(zhàn)略,在把握短期波動和長期趨勢中調整發(fā)展戰(zhàn)術,在增創(chuàng)競爭優(yōu)勢和有效化解風險挑戰(zhàn)中贏得戰(zhàn)略主動,為全面建設社會主義現代化國家貢獻更大成都力量。有機銜接新時代成都“三步走”戰(zhàn)略目標,力爭到2035年,高水平實現社會主義現代化,創(chuàng)新型城市建設進入世界先進行列,成為美麗中國建設實踐范例,世界文化名城影響力顯著提升?;竟卜?、基礎設施、人民生活達到東部地區(qū)水平,共同富裕走在全國前列,超大城市治理體系和治理能力現代化基本實現,成為具有國際影響力的活躍增長極和
43、強勁動力源,全面建成踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)、泛歐泛亞有重要影響力的國際門戶樞紐城市。到2050年,建成泛歐泛亞區(qū)域性的經濟中心、科技創(chuàng)新中心、金融中心、貿易中心、文化中心,成為創(chuàng)新驅動、全齡友好、生活富裕、生態(tài)宜居的公園城市樣板,全面建成社會主義現代化新天府,成為充分體現中國特色、時代特征、成都特質的可持續(xù)發(fā)展世界城市。三、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過
44、整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根
45、據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。
46、(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利
47、于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,
48、公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整
49、綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對
50、產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放
51、市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱,從而對公司產品的市場份額、經濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。(三)核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系,并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力,不依賴于個別核心技術人員,但核心技術人員對公司的產品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現核心技術人員流失或核心技術失密,將會對公司的研發(fā)和生產經營造成不利影響。(四)原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高,因此原材料價格變化對
52、公司經營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產、保持合理庫存”的生產模式,主要根據前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產,并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動,將引起公司產品成本的大幅變化,則可能對公司經營產生不利影響。(五)產品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外,行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇,或者行業(yè)主要競爭對手調整經營策略,公司產品銷售價格可能面臨短期波動的風險。(六)毛利率下滑風險公司各類產品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行
53、業(yè)激烈競爭程度加劇,或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本,則公司存在主要產品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。(七)稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整,將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險,可能對公司盈利水平產生不利影響。(八)產能擴大后的銷售風險如果項目建成投產后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進,公司屆時將面臨產能擴大導致的產品銷售風險。(九)公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景,但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響,包括宏觀經濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售
54、水平等因素。如果這些因素出現不利于發(fā)行人的變化,將會影響到發(fā)行人的盈利能力,從而無法順利實現預期的成長性。因此,發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者
55、委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權,股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項,享有知情權和參與權;(9)法律、行政法規(guī)、
56、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權,公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案,公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會,不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務
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