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武鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院2022年度單位預(yù)算相關(guān)說明第一部分概況一、本單位職責(zé)武鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院承擔(dān)全縣病人的醫(yī)療救治任務(wù);承擔(dān)全縣衛(wèi)生系統(tǒng)科研、教學(xué)任務(wù);承擔(dān)全縣120醫(yī)療急救和突發(fā)公共事件應(yīng)急救治任務(wù);承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的急、危、重癥病人的轉(zhuǎn)診接受任務(wù);承擔(dān)大中專醫(yī)學(xué)院校學(xué)生的實習(xí)實訓(xùn)任務(wù)和基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修培訓(xùn)任務(wù);承擔(dān)城市衛(wèi)生支援農(nóng)村衛(wèi)生工作任務(wù)、農(nóng)村巡回醫(yī)療任務(wù);承擔(dān)母嬰保健、產(chǎn)科急救工作任務(wù);承擔(dān)縣委、縣政府安排的社會公益衛(wèi)生保障任務(wù);承擔(dān)武鄉(xiāng)縣城鎮(zhèn)職工居民醫(yī)療保險、長治市工傷醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、傷殘優(yōu)撫對象等醫(yī)療服務(wù)任務(wù);承擔(dān)為國家衛(wèi)健委、山西省衛(wèi)健委等單位調(diào)研基層衛(wèi)生狀況提供真實數(shù)據(jù)。二、機構(gòu)設(shè)置情況武鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院系正科級事業(yè)單位,屬二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)14個職能科室:辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、院感科、防???、財務(wù)科、人事科、設(shè)備科、門診部、信息科、病案室、醫(yī)???、審計科、后勤保障科。第二部分2022年度單位預(yù)算情況說明一、2022年度單位預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因1、武鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院2022年預(yù)算收入1301.45萬元,全部為一般公共預(yù)算,其中:人員經(jīng)費1259.31萬元;商品和服務(wù)支出0.1萬元;2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療責(zé)任保險和意外傷害保險16.40萬元;較上年新增在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師、執(zhí)業(yè)醫(yī)生獎勵金15.7萬元;新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有執(zhí)業(yè)資格臨時人員養(yǎng)老保險9.94萬元。2、武鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院2022年預(yù)算支出1301.45萬元,其中:基本支出1259.41萬元,項目支出42.04萬元。(1)基本支出1259.41萬元,其中:工資福利支出1227.57萬元;商品和服務(wù)支出0.1萬元;社會福利和救助支出3.74萬元;離退休費支出28萬元。(2)項目支出42.04萬元。其中:2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療責(zé)任保險和意外傷害保險16.40萬元,較上年增0.56萬元;較上年新增在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師、執(zhí)業(yè)醫(yī)生獎勵金15.7萬元;新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有執(zhí)業(yè)資格臨時人員養(yǎng)老保險9.94萬元。二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明本單位無“三公”經(jīng)費。三、機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。四、其他說明(一)政府采購情況2022年武鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院政府采購預(yù)算總額1858.14萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1858.14萬元。(二)政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄貨物類:醫(yī)療專用設(shè)備、信息化建設(shè)相關(guān)設(shè)備。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況:本單位其他用車9輛,共計136.07萬元;2.房屋情況:業(yè)務(wù)用房面積26556.01平方米,共計10607萬元;3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況:醫(yī)療專用設(shè)備824件,共計4806.59萬元;通用設(shè)備445件,共計423.66萬元;無形資產(chǎn)(土地)165.12萬元;家具、用具、裝具等396.26萬元。(四)績效管理情況2022年武鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院實行績效目標(biāo)管理的項目13個,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2646.44萬元。(五)其他本單位無其他情況。第三部分名詞解釋(一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(三)“三公”經(jīng)費:指縣直單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(四)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。(五)政府購買服務(wù):根據(jù)我國現(xiàn)行政策規(guī)定,政府購買服務(wù),是指充分發(fā)揮市場機制作用,將國家機關(guān)屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等情況向其支付費用的行為。(六)一般公共預(yù)算:是指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。(七)政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。(九)財政專戶管理資金:專指教育收費,包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,黨校收費,教育考試考務(wù)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等。(十)

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