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1、20xx年度審計局資產(chǎn)審計科工作總結(jié)xx年度審計局資產(chǎn)審計科工作總結(jié) 【內(nèi)容摘要】xx年度審計局資產(chǎn)審計科工作總結(jié),xx年度,區(qū)審計局資產(chǎn)審計科認真履行審計職責,按照“有計劃、有步驟、有重點”的工作思路,重點做好股份合作公司及區(qū)屬國有企業(yè)的年度財務收支審計,一、堅持圍繞工作中心,加強重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督,(一)加強對股份合作公司的審計監(jiān)督,的總結(jié)以及嚴格審計問題的整改落實等方面細化了工作目標和進度安排,的會計師事務所對區(qū)31家股份合作公司xx年度財務收支審計工作中,密切關(guān)注聘請的會計師事務所審計進度,督促審計人員嚴格審計,該項目已圓滿完成,(二)加強區(qū)屬國有企業(yè)的審計監(jiān)督,實業(yè)股份有限公司(含四個
2、下屬企業(yè))進行了審計,業(yè)出租等基本情況,在反映區(qū)屬國有企業(yè)存在的問題基礎上,提出了加強物業(yè)出租管理、完善國有資產(chǎn)損失責任追究機制等對策建議,促進區(qū)屬國有企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。xx年度審計局資產(chǎn)審計科工作總結(jié)xx年度,區(qū)審計局資產(chǎn)審計科認真履行審計職責,按照“有計劃、有步驟、有重點”的工作思路,重點做好股份合作公司及區(qū)屬國有企業(yè)的年度財務收支審計。本年度資產(chǎn)審計科工作亮 點如下: 一、堅持圍繞工作中心,加強重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督。(一)加強對股份合作公司的審計監(jiān)督。xx年度區(qū)審計局資產(chǎn)審計科將股份合作公司財務收支審計作為年度工作重點,并從加強審前調(diào)查了解、全面開展審計、加強對股份公司存在問題 的總結(jié)以及嚴
3、格審計問題的整改落實等方面細化了工作目標和進度安排。本年度資產(chǎn)審計科共完成四個股份合作公司的審計項目。另外,資產(chǎn)審計科在區(qū)審計局與區(qū)財政局(集資辦)聯(lián)合聘請 的會計師事務所對區(qū)31家股份合作公司xx年度財務收支審計工作中,密切關(guān)注聘請的會計師事務所審計進度,督促審計人員嚴格審計,該項目已圓滿完成。(二)加強區(qū)屬國有企業(yè)的審計監(jiān)督。xx年度,區(qū)審計局資產(chǎn)審計科對XX區(qū)投資管理公司下屬企業(yè)深圳市大丹工業(yè)有限公司以及XX區(qū)投資管理公司xx年12月重新收回股權(quán)的深圳新紀元 實業(yè)股份有限公司(含四個下屬企業(yè))進行了審計。另外,通過對XX區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會監(jiān)督管理的15家區(qū)屬國有企業(yè)進行調(diào)研,查清區(qū)
4、屬國有企業(yè)資產(chǎn)負債、xx年度收入支出以及物 業(yè)出租等基本情況,在反映區(qū)屬國有企業(yè)存在的問題基礎上,提出了加強物業(yè)出租管理、完善國有資產(chǎn)損失責任追究機制等對策建議,促進區(qū)屬國有企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。二、積極改進審計手段,促進提升審計成果。(一)以銀行賬號和資金流為審計突破口。重點審查被審計單位銀行賬戶開設、使用、注銷情況。審查除已向有關(guān)監(jiān)管單位備案的銀行賬戶外,有無以被審計單位名義私設的其他銀行賬號 等情況。以銀行賬號和資金流的審查為突破口,審計發(fā)現(xiàn)被審計單位存在賬外賬等違法違規(guī)問題。(二)加大延伸審計力度,確保對重大問題查深查透。區(qū)審計局資產(chǎn)審計科在xx年度的審計項目中,注重對延伸單位的審計力度,
5、尤其是對股份合作公司下屬的自然村、子公司及分公司 的延伸審計。通過延伸審計發(fā)現(xiàn)存在賬外資產(chǎn)、賬外負債、設置賬外會計賬簿等問題。(三)強化綜合分析,針對查出的問題,加強綜合研究。針對股份合作公司及區(qū)屬國有企業(yè)中存在的共性問題,區(qū)審計局資產(chǎn)審計科在審計過程中注重綜合分析,針對已查出的問題進行歸 納總結(jié),加強綜合研究,從而提升審計成果,提高審計效率。三、堅持圍繞區(qū)重點工作,切實履行審計職責。區(qū)審計局資產(chǎn)審計科圓滿完成了xx年區(qū)重要工作責任制(羅督令xx1號)、區(qū)基層治理工作責任制(羅督通知xx14 號)以及落實市委巡察組反饋意見整改情況的各項督辦任務 。四、多措并舉,加大違法違規(guī)問題整改落實力度。為
6、切實提高審計工作實效,促進審計發(fā)現(xiàn)問題和意見建議的整改落實,區(qū)審計局資產(chǎn)審計科多措并舉促進違法違規(guī)問題的整改落實。一是根據(jù)審計項目建立審計回訪工作臺賬,實行動態(tài)管 理,對因客觀因素未能及時整改的問題,由被審計單位說明原因,作出限期整改的承諾,進行動態(tài)監(jiān)督。二是與區(qū)紀委、區(qū)財政局等部門形成監(jiān)督合力,通過權(quán)力運行在線監(jiān)督平臺對審計發(fā)現(xiàn) 問題整改工作進行督辦以及將審計發(fā)現(xiàn)問題進行移送等方式,加強督促、督查、問責。xx年度區(qū)審計局資產(chǎn)審計科共向區(qū)財政局、公安局XX分局出具審計移送書5份,有力的促進了審計發(fā)現(xiàn) 問題的整改落實。五、開展“兩學一做”學習教育,加強廉政和作風建設。區(qū)審計局資產(chǎn)審計科積極開展“學黨章黨規(guī)、學系列講話,做合格黨員”學習教育活動,進一步提高思想認識和政治理論水平??剖覍徲嬋藛T在抓好審計業(yè)務工作的同時,始終把黨風廉政 建設擺在突出位置,在審計中恪守職業(yè)道德,增強審計服務意識,提高工作效率,發(fā)揮好審計監(jiān)督和服務職能。六、區(qū)審計局資產(chǎn)審計科xx年度工作計劃。按照加強XX區(qū)國有資產(chǎn)管理、全面履行對區(qū)國有資產(chǎn)審計監(jiān)督職責
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