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1、財(cái)務(wù)報(bào)表情況說明書范文篇一:財(cái)務(wù)情況說明書(范文)*有限公司2012年 月份財(cái)務(wù)情況說明書(范文)(特別提示:本說明書是給大家提供了一個(gè)編寫財(cái)務(wù)情 況說明書的基本框架、參考范本。內(nèi)容包括但不限于以下 所列各項(xiàng)提示。各公司可以根據(jù)本公司實(shí)際情況,編寫財(cái)務(wù) 情況說明書,不完全受本范文的限制。本公司沒有的內(nèi)容可 以不需要編寫,范文中沒有涉及到的地方,可以補(bǔ)充進(jìn)去。 編寫說明書不是為了講形式,而是為了充分反應(yīng)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體 的實(shí)際情況。)一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況(一)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù),企業(yè)從業(yè)人員、 職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況。本公司成立于()年。是以 ()為主業(yè)的公司,現(xiàn)有員工()人,其中

2、大專以上人員() 人,占公司總?cè)藬?shù)的()%;技術(shù)人員()人。占公司總?cè)?數(shù)的()%o公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):公司注冊(cè)地址:公司注冊(cè)資本:人民幣()萬元公司法定代表人:公司經(jīng)營(yíng)范圍:公司主營(yíng)業(yè)務(wù):(年 月 日),公司經(jīng)()科學(xué)技術(shù)委 員會(huì)認(rèn)定為軟件企業(yè),并取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認(rèn)定證書, 證書編號(hào):()o(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況1. 主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)量、銷售量(出口額、進(jìn) 口額)及同比增減量2. 經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化對(duì)企業(yè)生產(chǎn)銷售(經(jīng)營(yíng))的影響3. 營(yíng)業(yè)范圍的調(diào)整情況4. 新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況(三)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)有影響的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)情況(四)開發(fā)、在建項(xiàng)目的預(yù)期進(jìn)度及工程竣工決算

3、情況(五)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難,以及需要披露的其他業(yè) 務(wù)情況與事項(xiàng)等二、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況(經(jīng)濟(jì)效益分析)1. 本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入()萬元,比去年同比增長(zhǎng)()萬 元,增長(zhǎng)率()。2. 本年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本()萬元,比去年同比增長(zhǎng)()萬 元,增長(zhǎng)率()%,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()%o3. 本年主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加()萬元,比去年同比增長(zhǎng) o萬元,增長(zhǎng)率(),主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()。4. 本年產(chǎn)品銷售費(fèi)用()萬元,比去年同比增長(zhǎng)()萬 元,增長(zhǎng)率(),主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()。5. 本年管理費(fèi)用()萬元,比去年同比增長(zhǎng)()萬元, 增長(zhǎng)率(),管理費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收

4、入的()。6. 本年財(cái)務(wù)費(fèi)用()萬元,比去年同比增長(zhǎng)()萬元, 增長(zhǎng)率(),財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()。7. 本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)()萬元,比去年同比增長(zhǎng)()萬元, 增長(zhǎng)率(),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的()。&其他項(xiàng)目的比例參閱損益分析表。(上述指標(biāo)增減變動(dòng)也可以用表格形式反應(yīng),下面是文 字說明變動(dòng)原因。)(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)情況1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增減額2. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增減影響因素,包括銷售量、銷售價(jià)格、銷售結(jié)構(gòu)變動(dòng)和新產(chǎn)品銷售,以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫(kù)存數(shù)量等(二)成本費(fèi)用變動(dòng)的主要因素 原材料費(fèi)用、能源費(fèi)用、 工資性支出、借款利率調(diào)整對(duì)利潤(rùn)增減的影響(三)其他業(yè)務(wù)收入、支

5、出的增減變化 若其他收入占主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入10% (含10%)以上的,則應(yīng)按類別披露有關(guān)數(shù)據(jù)(四)同比影響其他收益的主要事項(xiàng)1. 投資收益,特別是長(zhǎng)期投資損失的金額及原因2. 補(bǔ)貼收入各款項(xiàng)來源、金額,以及扣除補(bǔ)貼收入的利 潤(rùn)情況3. 影響營(yíng)業(yè)外收支的主要事項(xiàng)、金額(五)利潤(rùn)分配情況1. 本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額()萬元,凈利潤(rùn)()萬元。2. 全年上交稅金總額()萬元,其中所得稅()萬元, 增值稅()萬元。3. 本年提取盈余公積()萬元,其中公益金()萬元。4. 本年分配給投資者利潤(rùn)()萬元,其中普通股股利() 萬元,優(yōu)先股股利()萬5. 本年職工工資總額()萬元,職工人數(shù)()人,職工 全年平均收入()

6、萬元。(六)利潤(rùn)表中的項(xiàng)目,如兩個(gè)期間的數(shù)據(jù)變動(dòng)幅度達(dá) 30% (含30%)以上,且占報(bào)告期利潤(rùn)總額10% (含10%)以上的,應(yīng)明確說明原因(七)稅賦調(diào)整對(duì)凈利潤(rùn)的影響,包括有關(guān)稅種和稅率調(diào) 整、享受各稅優(yōu)惠政策退稅返還等數(shù)額。(a)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)利潤(rùn)總額的影響數(shù)額(九)虧損總額及其同比增減額,虧損的主要原因:產(chǎn)品 滯銷、成本費(fèi)用加大、管理不善等造成的虧損及虧損額進(jìn)行分析。三、資金增減和周轉(zhuǎn)情況(-)各項(xiàng)資產(chǎn)所占比重1. 各項(xiàng)資產(chǎn)所占比重2. 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、長(zhǎng)期投資等變化是否 正常,增減原因3. 長(zhǎng)期投資占所有者權(quán)益的比率及同比增減情況、原因, 購(gòu)買和處置子公司及其他

7、營(yíng)業(yè)單位的情況(二)不良資產(chǎn)情況1. 待處理財(cái)產(chǎn)損溢主要內(nèi)容及其處理情況2. 潛虧掛賬(含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬) 內(nèi)容及原因3. 按賬齡分析三年以上的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款未收回 原因及壞賬處理辦法4. 長(zhǎng)期積壓商品物資、不良長(zhǎng)期投資等產(chǎn)生的原因及影 響5. 不良資產(chǎn)比率(三)負(fù)債情況1. 流動(dòng)負(fù)債與長(zhǎng)期負(fù)債的比重2. 長(zhǎng)期借款、短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款同比增 減金額及原因3. 企業(yè)償還債務(wù)的能力和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況4. 三年以上的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款金額、主要債權(quán)人 及未付原因5、逾期借款本金和未還利息情況(四)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益項(xiàng)目中,如兩個(gè)期間的數(shù) 據(jù)變動(dòng)幅度達(dá)30% (含

8、30%)以上,且占報(bào)表日資產(chǎn)總額5% (含5%)以上的,應(yīng)明 確說明原因(五)現(xiàn)金增減和周轉(zhuǎn)情況1. 本年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量比上年增長(zhǎng)()萬元,增長(zhǎng)率()%;本年投資活動(dòng)現(xiàn)金流量比上年增長(zhǎng)()萬元,增長(zhǎng)率()%;本年籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流量比上年增長(zhǎng)()萬元,增長(zhǎng)率()%o2. 本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比上年增長(zhǎng)()萬元, 增長(zhǎng)率()%;3. 本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為();存貨周轉(zhuǎn)率為();流動(dòng) 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為()。4. 企業(yè)的發(fā)展能力指標(biāo)情況:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率為(); 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為();留存盈利比率為()。四、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)增減變動(dòng)情況1. 會(huì)計(jì)

9、處理追溯調(diào)整影響年初所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 的變動(dòng)情況,并應(yīng)具體說明增減差額及原因2. 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)本年初與上年末因其他原 因變動(dòng)情況,并應(yīng)具體說明增減差額及原因五、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量有重大影響 的其他事項(xiàng)。1. 會(huì)計(jì)政策的變動(dòng)。2. 會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。3. 重要合同事項(xiàng)。4. 重要投資事項(xiàng)。5. 對(duì)現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項(xiàng)。六、本期工作總結(jié)和后期工作建議1、針對(duì)本期企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題,提出下一階段 應(yīng)該采取的改進(jìn)管理和提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體措施,以及業(yè)務(wù) 發(fā)展計(jì)劃。2、總結(jié)財(cái)務(wù)核算、報(bào)表編制工作成績(jī)與不足,對(duì)今后工 作的建議。篇二:財(cái)務(wù)情況說明書范文財(cái)務(wù)情況

10、說明書合肥宏達(dá)有限責(zé)任公司是國(guó)有企業(yè),增值稅一般納稅 人。主要產(chǎn)品有:a產(chǎn)品、b產(chǎn)品和c產(chǎn)品。開戶銀行是工 行合肥市大鐘樓支行。企業(yè)法人代表劉偉。一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說明:本公司有兩個(gè)基本生產(chǎn)車間;一車間和二車間。一車間 生產(chǎn)a產(chǎn)品,二車間生產(chǎn)b產(chǎn)品和c產(chǎn)品,各種產(chǎn)品所耗原 材料均為開工時(shí)一次投入,單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品。本 年十二月a產(chǎn)品完工50箱,b產(chǎn)品完工45箱。銷售a產(chǎn)品100箱,b產(chǎn)品200箱,全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120. 84 萬元。二、利潤(rùn)分配及資金變動(dòng)情況我公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入452. 69萬元,營(yíng)業(yè)成本 194. 46萬元,營(yíng)業(yè)稅金及附加為3.56萬元,銷售費(fèi)用

11、為33.9萬元,管理費(fèi)用86.8萬元, 財(cái)務(wù)費(fèi)用1. 9萬元,資產(chǎn)減值損失為15.8萬元,公允價(jià)值 變動(dòng)損溢為2萬元,投資收益為4. 28萬元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額 122. 50元,營(yíng)業(yè)外收入為0.6萬元,營(yíng)業(yè)外支出為2. 25萬 元,繳納所得稅29. 10萬元后凈利潤(rùn)為91.7萬元 本公司期 初的實(shí)收資本為320萬元,其中國(guó)家資本224萬元,d公司 法人資本金96萬元;期末增加資本金45萬元,是c公司以 固定資產(chǎn)對(duì)我公司的投資。年末提取盈余公積9. 3萬元,分配給投資者利潤(rùn)24. 8萬元,年末未分配利潤(rùn)65. 7萬元, 2011年末所有者權(quán)益為479. 7萬元。三、反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的重要財(cái)務(wù)指標(biāo)1

12、、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)期初總資產(chǎn)為590. 80萬元,總負(fù)債為137. 77萬元,資 產(chǎn)負(fù)債率為23%;期末企業(yè)總資產(chǎn)為792.1萬元,總負(fù)債為 317.6萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為40%。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較 大的提高,表明企業(yè)長(zhǎng)期償債能力有所下降,但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的能力有了較大的提高。2、流動(dòng)比率指標(biāo)期初企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)360. 00萬元,流動(dòng)負(fù)債57. 77萬元, 流動(dòng)比率為6.2,期末流動(dòng)資產(chǎn)432.6萬元,流動(dòng)負(fù)債137 萬元,流動(dòng)比率為3.1 o我廠流動(dòng)比率較高,短期償債能 力較強(qiáng),但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大,從而影響企業(yè) 資金的有效利用,降低了企業(yè)的盈利能力。3、應(yīng)收

13、帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為452. 69萬元,應(yīng)收帳款平均余額 35. 62萬元,周轉(zhuǎn)率為12.7次。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好, 我公司的應(yīng)收賬款的運(yùn)營(yíng)效率尚可。4、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)銷貨成本194.4萬元,平均存貨153.6萬元, 存貨周轉(zhuǎn)率1.3次。我企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率不是很高,與行業(yè)水平有一定差距,說明存貨資產(chǎn) 的營(yíng)運(yùn)能力較低。5、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率我廠該年度利潤(rùn)總額為122.2萬元,營(yíng)業(yè)收入為456. 29 萬元,營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率是27 %。該指標(biāo)越高,反映企業(yè)銷售 收益水平越高,獲利能力越強(qiáng)。6、資本收益率我廠年度凈利潤(rùn)為91. 7萬元,資本金平均額為342. 5萬 元,資本金利潤(rùn)率為

14、26%,資本金利潤(rùn)率越高,表明企業(yè)權(quán) 益資本的獲利能力較強(qiáng)。四、對(duì)本期下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)說明固定資產(chǎn)增加對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響。二車間購(gòu)入設(shè)備 一臺(tái),總造價(jià)是84. 43萬元。新設(shè)備的投入必將增加二車間 b產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,同時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)資金的準(zhǔn)備和增加銷售 的市場(chǎng)開拓。新建三車間借款100萬元對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響。2011 年12月26日,我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬 元,利率6%。借款的增加,導(dǎo)致未來五年中每年的財(cái)務(wù)費(fèi)用 要增加6萬元。為確保按期還本付息,減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)盡 早開工建設(shè),早日投產(chǎn)使用,為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。本期產(chǎn)品成本有大幅度上升。期初a產(chǎn)品單位成本200

15、0 元/箱,b產(chǎn)品單位成本為1000元/箱,本期完工產(chǎn)品a產(chǎn)品 單位成本為2263元/箱,b產(chǎn)品完工產(chǎn)品單位成本為1289元 /箱,比期初a產(chǎn)品單位成本上升了 263元/箱,上升13. 5%, b產(chǎn)品單位成本上升了 289元/箱,上升2&9 %。由于產(chǎn)品 成本價(jià)格的上升,必然會(huì)消弱了產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。因 此,我們務(wù)必采取多種措施,努力降低產(chǎn)品成本,提高市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力,加快企業(yè)發(fā)展腳步.合肥宏達(dá)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科陳世娟二o二年元月二十日篇三:財(cái)務(wù)情況說明書格式二o三年*月份財(cái)務(wù)情況說明書簡(jiǎn)要介紹企業(yè)當(dāng)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織措施與經(jīng)營(yíng)結(jié)果?,F(xiàn)將2013年*月份財(cái)務(wù)情 況分*個(gè)部分說明如下:第一

16、部分:財(cái)務(wù)報(bào)表合并匯總情況本期合并報(bào)表戶數(shù)*個(gè),按層級(jí)劃分,三級(jí)單位*戶, 四級(jí)單位*戶,五級(jí)單位*戶。三級(jí)單位有:*公司(持股 *%);四級(jí)單位有:*公司(持股*%);五級(jí)單位有:* 公司(持股*%)。*公司與*公司,由于什么原因本期未納入合并范圍。第二部分:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況1、原煤產(chǎn)量:本月實(shí)際*萬噸,比計(jì)劃*萬噸超產(chǎn)*萬 噸,完成計(jì)劃的*%;本年累計(jì)*萬噸,比計(jì)劃*萬噸超產(chǎn) *萬噸,完成計(jì)劃的*%,比上年同期*萬噸減產(chǎn)*萬噸。2、精煤產(chǎn)量:本月實(shí)際*萬噸,比計(jì)劃*萬噸超產(chǎn)*萬 噸,完成計(jì)劃的*%;本年累計(jì)*萬噸,比計(jì)劃*萬噸超產(chǎn) *萬噸,完成計(jì)劃的*%,比上年同期*萬噸減產(chǎn)*萬噸。3

17、、焦炭產(chǎn)量:本月實(shí)際*萬噸,比計(jì)劃*萬噸超產(chǎn)*萬 噸,完成計(jì)劃的*%;本年累計(jì)*萬噸,比計(jì)劃*萬噸超產(chǎn)*萬噸,完成計(jì)劃的*%,比上年同期*萬噸減產(chǎn)*萬噸。4、自產(chǎn)煤銷量(財(cái)務(wù)結(jié)算量):本月實(shí)際*噸,比計(jì)劃 *噸多銷*噸;本年累計(jì)*噸,比計(jì)劃*噸多銷*噸,比上 年同期多銷*噸,為上年同期的*%。其中:本月原煤銷量*噸,比計(jì)劃*噸多銷*噸;精煤 銷量*噸,比計(jì)劃*噸多銷*噸。累計(jì)原煤銷量*噸,比計(jì)劃*噸多銷*噸;精煤銷量* 噸,比計(jì)劃*噸多銷*噸。5、煤炭經(jīng)銷量(財(cái)務(wù)結(jié)算量):本月實(shí)際*噸,比計(jì)劃 *噸減少*噸,完成計(jì)劃的*%。本年累計(jì)*噸,比計(jì)劃* 噸減少*噸,完成計(jì)劃的*%,比上年同期*噸多銷

18、*噸, 為上年同期的*%。其中:鐵路貿(mào)易量本月實(shí)際*噸,比計(jì)劃*噸減少*噸, 完成計(jì)劃的*%。本年累計(jì)*噸,比計(jì)劃*噸減少*噸,完 成計(jì)劃的*%,比上年同期*噸多銷*噸,為上年同期的*%。公路貿(mào)易量本月實(shí)際*噸,比計(jì)劃*噸減少*噸,完成 計(jì)劃的*%。本年累計(jì)*噸,比計(jì)劃*噸減少*噸,完成計(jì) 劃的*%,比上年同期*噸多銷*噸,為上年同期的*%。6、營(yíng)業(yè)收入:本月實(shí)際*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬 元。本年累計(jì)*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬元,比上年同 期*萬元增加*萬元,增幅*%。7、利潤(rùn)總額:本月實(shí)際*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬 元。本年累計(jì)*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬元,比上年同 期*萬元增加*

19、萬元。8、上交稅費(fèi):本月實(shí)際*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬元。本年累計(jì)*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬元,比上 年同期*萬元增加*萬元,增幅*%。第三部分:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果分析一、營(yíng)業(yè)(-)營(yíng)業(yè)收入:本月實(shí)際*萬元,比計(jì)劃*萬元增加 *萬元。本年累計(jì)*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬元,比上 年同期*萬元增加*萬元,增幅*%。其中:自產(chǎn)煤/煤炭經(jīng)銷/焦炭銷售收入本月實(shí)際*萬元, 比計(jì)劃*萬元增加*萬元。本年累計(jì)*萬元,比計(jì)劃*萬元 增加*萬元,比上年同期*萬元增加*萬元。增減因素影響 為:1、價(jià)格降低*元/噸(其中精煤價(jià)格降低*元/噸、原煤 價(jià)格降低*元/噸、中煤價(jià)格降低*元/噸),影響收入減少 *萬元(其中

20、精煤減少*萬元、原煤減少*萬元、混煤減少 *萬元)o2、銷量減少*萬噸(其中精煤減少*萬噸、原煤減少* 萬噸、中煤減少*萬噸),影響收入減少*萬元(其中精煤 減少*萬元、原煤減少*萬元、中煤減少*萬元);(二)其他業(yè)務(wù)收入:本月實(shí)際*萬元,比計(jì)劃*萬元 增加*萬元。本年累計(jì)*萬元,比計(jì)劃*萬元增加*萬元, 比上年同期*萬元增加*萬元。主要為*增加*萬元。二、成本費(fèi)用分析(一)原煤制造成本原煤制造成本:本月實(shí)際*元/噸,比計(jì)劃*元/噸降低 *元/噸。本年累計(jì)*元/噸,比計(jì)劃*元/噸降低*元/噸。 降低的主要原因(主要和計(jì)劃比較)1、政策性因素影響原煤?jiǎn)挝怀杀旧?元/噸,其中:2、客觀性因素影響原煤?jiǎn)挝怀杀旧?元/噸。原煤 成本產(chǎn)量比計(jì)劃升高*萬噸,因產(chǎn)量升高影響固定成本降低 *元/噸;提高職工工資水平,因素影響原煤制造成本增加 *萬元,影響單位成本升高*元/噸;電力因素,影響原煤 單位制造成本升高*

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