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文檔簡介

1、研發(fā)系統(tǒng)1、組織增幅指標名稱:新產(chǎn)品銷售額比率增長率和老產(chǎn)品市場增長率指標定義:年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額比率的增長率,老產(chǎn)品的凈增幅設(shè)立目的:反映產(chǎn)品研發(fā)的效果,體現(xiàn)公司后勁的增長,堅持產(chǎn)品的市場檢驗標準數(shù)據(jù)收集:財務(wù)部2、生產(chǎn)率提高指標名稱:人均新產(chǎn)品毛利增長率指標定義: 計劃期內(nèi)新產(chǎn)品銷售收入減去新產(chǎn)品銷售成本后的毛利與研發(fā)系統(tǒng)員工平均人數(shù)之比的增長率。設(shè)立目的: 反映研發(fā)系統(tǒng)人員的平均效率, 控制研發(fā)系統(tǒng)人員結(jié)構(gòu)和改善研發(fā)管理數(shù)據(jù)收集:人力資源部3、成本控制指標名稱:老產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化及物料成本降低額指標定義:計劃期內(nèi),銷售的老產(chǎn)品扣除可比采購成本開(P1)因素后的物料成本降低額。設(shè)

2、立目的:促使研發(fā)部門不斷完善和改進老產(chǎn)品,降低老產(chǎn)品物料成本,提高老產(chǎn)品競爭力。數(shù)據(jù)收集:財務(wù)部指標名稱:運行產(chǎn)品故障數(shù)下降率指標定義:計劃期內(nèi),網(wǎng)上運行產(chǎn)品故障總數(shù)的下降率設(shè)立目的:促使研發(fā)系統(tǒng)提高新、老產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性,降低產(chǎn)品維護費用數(shù)據(jù)收集:市場部營銷系統(tǒng)1、組織增幅指標名稱:銷售額增長率指標定義: 計劃期內(nèi), 分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率設(shè)立目的:作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標數(shù)據(jù)收集:財務(wù)部指標名稱:出口收入占銷售收入比率增長率指標定義:計劃期內(nèi),出口收入占銷售收入比率的增長率設(shè)立目的:強調(diào)增加出口收入的戰(zhàn)略意義,促進出口收入增長數(shù)據(jù)收

3、集:財務(wù)部2、生產(chǎn)率提高指標名稱:人均銷售毛利增長率指標定義: 計劃期內(nèi), 產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售成本后的毛利與營銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比設(shè)立目的:反映營銷系統(tǒng)貨款回收責任的履行情況和效率,增加公司收入,改善現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)收集:人力資源部3、成本控制指標名稱:銷售費用率降低率指標定義:計劃期銷售費用支出占銷售收入比率的降低率設(shè)立目的: 反映銷售費用投入產(chǎn)生銷售收入的效果, 促使營銷系統(tǒng)更有效地分配和使用銷售費用數(shù)據(jù)收集:財務(wù)部指標名稱:合同錯誤率降低率指標定義:計劃期內(nèi)發(fā)生錯誤的合同數(shù)占全部合同數(shù)的比率的降低率設(shè)立目的:促進營銷系統(tǒng)減少合同錯誤,合理承諾交貨期,從而提高整個公司計劃水平和經(jīng)濟效益

4、。數(shù)據(jù)收集:生產(chǎn)總部采購系統(tǒng)1、組織增幅指標名稱:合格物料及時供應(yīng)率提高率指標定義:指計劃期內(nèi),經(jīng)IQC檢驗合格的采購物料及時供應(yīng)的項次各占生產(chǎn)需求的物料采購項次的比率的提高率設(shè)立目的: 反映采購系統(tǒng)管理供應(yīng)商的能力, 以及對均衡生產(chǎn)的保障能力和響應(yīng)能力數(shù)據(jù)收集:生產(chǎn)總部2、生產(chǎn)率提高指標名稱:人均物料采購額增長率指標定義:計劃期內(nèi),到貨的物料采購總額與采購系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比設(shè)立目的:反映采購系統(tǒng)的生產(chǎn)率,促使其減人增效數(shù)據(jù)收集:人力資源部3、成本控制指標名稱:可比采購成本降低率指標定義:按代表性物料品種(重點是A類物品)計算的與上年同期比較或與業(yè)界最佳水平比較的采購成本降低率,在采購成本中

5、包含采購系統(tǒng)的費用分攤額設(shè)立目的:降低物料采購綜合成本數(shù)據(jù)收集:生產(chǎn)總部生產(chǎn)系統(tǒng)1、組織增幅指標名稱:及時齊套發(fā)貨率增長率指標定義: 指在計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)按照訂貨合同及時齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占計劃產(chǎn)值的比率設(shè)立目的:反映生產(chǎn)系統(tǒng)和公司整體的合同履約能力數(shù)據(jù)收集:市場部2、生產(chǎn)率提高指標名稱:人均產(chǎn)值增長率指標定義:計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)總產(chǎn)值與平均員工人數(shù)之比設(shè)立目的:反映生產(chǎn)系統(tǒng)的勞動生產(chǎn)率,促使其減人增效數(shù)據(jù)收集:人力資源部3、成本控制指標名稱:制造費用率降低率指標定義:產(chǎn)品制造成本中制造費用所占比率的降低率設(shè)立目的:促使生產(chǎn)系統(tǒng)降低制造費用數(shù)據(jù)收集:財務(wù)部指標名稱:產(chǎn)品制造直通率提高率指標定義:產(chǎn)品(含元器件)一次性通過生產(chǎn)過程各階段檢驗的批次占全部生產(chǎn)批次的比率的提高率設(shè)立目的:提高制造質(zhì)量,降低制造質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集:管理工程部財經(jīng)管理系統(tǒng)1、組織增幅指標名稱:凈利潤增長率指標定義:計劃期內(nèi),凈利潤增長率設(shè)立目的: 旨在促進財經(jīng)管理系統(tǒng)通過全面預算的有效控制和對貨款回收的有效監(jiān)控,促使公司最終成果的增長數(shù)據(jù)收集:管理工程部2、生產(chǎn)率提高指標名稱:財經(jīng)管理人員比例降低率指標定義: 計劃期內(nèi), 華為技術(shù)財經(jīng)管理系統(tǒng)人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例降低率設(shè)立目的:旨在促進財經(jīng)管理系統(tǒng)減人、增效數(shù)據(jù)收集:人力資源部3、成本控制指標名稱:管理費用率降

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