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文檔簡(jiǎn)介

1、華坪縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)部門決算分析報(bào)告一、基本情況2016 年,華坪縣人大常委會(huì)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,忠實(shí)履行了重大事項(xiàng)討論決定,監(jiān)督“一府兩院”開展工作,任免和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員, 支持和服務(wù)代表依法履職, 召集縣人民代表大會(huì)等法定職權(quán),為推動(dòng)華坪經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)??h人大常委會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)教科文衛(wèi)工委、 財(cái)經(jīng)工委、 環(huán)資工委、 農(nóng)工委、選聯(lián)工委、法工委、民僑工委、備案審查工委等8 個(gè)專門工作委員會(huì)和 1 個(gè)綜合辦公室, 與 2015 年相比, 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置新增了兩個(gè)工委室。 2016 年末,機(jī)關(guān)干部職工實(shí)有人數(shù)64 人,其中在職 38 人,退休 26 人。本年內(nèi),機(jī)關(guān)共有2 人退休,調(diào)入

2、 2 人,所以與上年相比,在職職工不變,退休老干部增加 2 人。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況2016 年收入預(yù)算521.37 萬(wàn)元, 上年收入預(yù)算613.17 萬(wàn)元,與上年相比收入數(shù)減少 91.8 萬(wàn)元,減少14.97% ,原因是因?yàn)?016 年未將醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和住房保障支出列入預(yù)算。2016 年支出預(yù)算521.37 萬(wàn)元, 上年支出預(yù)算613.17 萬(wàn)元,與上年相比支出數(shù)減少91.8 萬(wàn)元,減少14.97% ,原因是減少2016 年未將醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出和住房保障支出。2016 年年初收入、支出預(yù)算沒有進(jìn)行調(diào)整。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2016年收入

3、總計(jì) 969.66萬(wàn)元,上年收入總計(jì) 940.38萬(wàn)元, 比上年收入數(shù)增加 29.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.11% o 2016年支由總計(jì) 925.48 萬(wàn)元,上年支由總計(jì)920.10 萬(wàn)元,比上年收入數(shù)增加5.38萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.58% o.收入支由與預(yù)算對(duì)比分析(1)預(yù)、決算差異情況。2016年收入預(yù)算數(shù)為521.37萬(wàn)元,決算數(shù)為969.66萬(wàn)元, 增加448.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.98% 。收入增加的主要原因是上年 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.27萬(wàn)元,2016年調(diào)整工資、縣長(zhǎng)獎(jiǎng)金、市縣人大 主任聯(lián)席會(huì)議經(jīng)費(fèi)、縣鄉(xiāng)人大換屆經(jīng)費(fèi)、貧困學(xué)生助學(xué)金、其他收入等增加448.29萬(wàn)元??颇烤?碼科目名稱上年 結(jié)余預(yù)算

4、數(shù)決算數(shù)增加 數(shù)備注合計(jì)20.27521.37448.292010101行政運(yùn)行20.27283.81363.1679.35本年度調(diào)資,公務(wù)員工資收入增加72.08萬(wàn)元2010104人大會(huì)議70702010107人大代表履職能力提升15.815.82010108代表工作2428.24.2市人大撥入代表小組活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.2萬(wàn)元2010199其他人大事務(wù)支出232.11232.11市人大撥入辦公設(shè)備 購(gòu)置資金0.6萬(wàn)元,縣 財(cái)政芒果花椒種植培 訓(xùn)技術(shù)工具費(fèi)129900元,縣財(cái)政外出考察工 作經(jīng)費(fèi)60000元,慰 問(wèn)經(jīng)費(fèi)52000元,選 舉工作經(jīng)費(fèi) 1507200 元,會(huì)議室改造費(fèi)用566000201

5、0399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.1117.11財(cái)政撥入縣長(zhǎng)獎(jiǎng)金17.11萬(wàn)元2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出33縣紀(jì)委撥入黨風(fēng)廉政獎(jiǎng)3萬(wàn)元2010299其他普通教肯支出12.2112.21縣財(cái)政撥入貧困學(xué)生助學(xué)金12.21萬(wàn)元2080501歸口管理的行政單位離退休127.76152.3524.59由于本年度調(diào)資及退休人員新增2名,退休老干部離退休費(fèi)收入增加24.59萬(wàn)元2100501行政單位醫(yī)療25.2225.22縣財(cái)政撥入2016年醫(yī)療保險(xiǎn)25.22萬(wàn)元2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1616縣財(cái)政撥入2016年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16萬(wàn)元2210201住房公積金32.132.1

6、縣財(cái)政撥入2016年住房公積金32.1萬(wàn)元2210203購(gòu)房補(bǔ)貼2.42. 4縣財(cái)政撥入一名公務(wù)遇購(gòu)房補(bǔ)貼2016年支由預(yù)算數(shù)為521.37萬(wàn)元,支由決算數(shù)增加為925.48萬(wàn)元,增加 404.11萬(wàn)元,增長(zhǎng) 77.5% ,原因是上年結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余支由20.27萬(wàn)元,2016年調(diào)整工資、縣長(zhǎng)獎(jiǎng)金支由、市 縣人大主任聯(lián)席會(huì)議經(jīng)費(fèi)支由、貧困學(xué)生助學(xué)金支由、市人大代表小組活動(dòng)支由、黨風(fēng)廉政考核獎(jiǎng)、會(huì)議室改造支由等增加404.11 萬(wàn)元??颇烤幋a科目名稱上年結(jié) 余預(yù)算 數(shù)決算數(shù)增加數(shù)備注合計(jì)20.27521.37925 . 48404.112010101行政運(yùn)行20.27283.81355.8972.08

7、本年度調(diào)資,人員工資支出 增加18.18萬(wàn)兀,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) 20.27萬(wàn)元。支出減少2.092010104人大會(huì)議70702010107人大代表履職能力提升15.815.82010108代表工作2428.24.2市人大代表小組活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出增加4.2萬(wàn)元2010199其他人大事務(wù)支出195.2195.2領(lǐng)導(dǎo)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加10.5萬(wàn)元、環(huán)保世紀(jì)行進(jìn)校園活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出增加2萬(wàn)元2010399其他政府辦公廳(室)17.1117.11財(cái)政撥入縣長(zhǎng)獎(jiǎng)金17.6萬(wàn)元及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出33黨風(fēng)廉政獎(jiǎng)支出增加3萬(wàn)元2010299其他普通教肯支出12.2112.21貧困學(xué)生助學(xué)金

8、支出增加38.27萬(wàn)元2080501歸口管理的行政單位離退休127.76152.3524.59由于本年度調(diào)資,退休老干 部離退休費(fèi)支出增加 37.37萬(wàn)元,退休老干部公 用經(jīng)費(fèi)支出增加0.09萬(wàn)元2100501行政單位醫(yī)療25.2225.22本年度調(diào)資,醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少2.6萬(wàn)元2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1616本年度調(diào)資,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加2.14萬(wàn)兀2210201住房公積金32.132.1本年度調(diào)資,住房公積金支出增加4.22萬(wàn)元萬(wàn)元2210203購(gòu)房補(bǔ)貼2.42.42.收入支由結(jié)構(gòu)分析(1) 2016年收入總計(jì) 969.66萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入 961.86萬(wàn)元,占總收入 99.

9、2%。其他收入 7.8萬(wàn)元,占總收入 0.8%。2016年支由總計(jì) 925.48萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款資金支由 917.68萬(wàn)元,占總支由99.16% ,其他資金支由 7.8萬(wàn)元,占總 支由0.84% o按支由性質(zhì)分類,基本支由604.44 萬(wàn)元,占65.31%,項(xiàng)目支由321.04萬(wàn)元,占34.69% 。按照支由經(jīng)濟(jì)分類統(tǒng)計(jì),工資福利支由 329.47萬(wàn)元,占總支由35.6% ,商品和服務(wù)支由371.7萬(wàn)元,占總支由40.16% ,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支由199.16萬(wàn)元,占總支由 21.52%,其他資本性支由 25.15萬(wàn) 元,占總支由2.72% o(2)收入支由按部門所屬單位分布情況。單位科

10、目編 碼科目名稱收入 決算 數(shù)占總收入比重支出決 算數(shù)占總支 出比重華坪縣人大常委會(huì)2010101行政運(yùn)行363.1637.45%355.0538.36%2010104人大會(huì)議707.22%707.56%2010107人大代表履職能力提升15.81.63%15.81.71%2010108代表工作28.22 . 91%28.23.05%2010199其他人大事務(wù)支出232.1123.94%196.0321.18%2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.111.76%17.111.85%2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出30.31%30.32%2010299其他普通教育支出12.

11、211.26%12.211.32%2080501歸口管理的行政單位離退休152.3515.71%152.3516.46%2100501行政單位醫(yī)療25.222.6%25.222.73%2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助161.65%161.73%2210201住房公積金32.13.31%32.13.47%2210203購(gòu)房補(bǔ)貼2. 40.25%2.40.26%3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支由執(zhí)行情況(1) “三公”經(jīng)費(fèi)支由情況。2016年,三公經(jīng)費(fèi)支由合計(jì)63.26萬(wàn)元,比2015年減少6.82萬(wàn)元,下降10.% ,人均1.66萬(wàn)元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)28.51萬(wàn)元,比上年減少0.1萬(wàn)元,下降0.35%

12、,人均0.75 萬(wàn)元;公務(wù)招待費(fèi) 34.75萬(wàn)元(包含了縣人大代表參與人代會(huì)、 常委會(huì)以及視察檢查的食宿費(fèi)用),比上年減少6.72萬(wàn)元,下降 19.33% ,人均0.91萬(wàn)元。(2)會(huì)議費(fèi)支由情況。2016年會(huì)議費(fèi)支由合計(jì) 17.89萬(wàn)元,人均 0.47萬(wàn)元,比 2015年增加8.66萬(wàn)元,上升 48.4%。(3)其他對(duì)部門(單位)影響較大的支由情況。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 64.46萬(wàn)元,比上年增加了 44.19 萬(wàn)元,上升68.55% 。其中財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 64.46萬(wàn)元,占總 數(shù)的100%?;局в山Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 28.38萬(wàn)元,占總數(shù)的44.03% , 項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)

13、余36.08萬(wàn)元,占總數(shù)的55.97% 。本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中,銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.03占1.6% ,其他 應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.76萬(wàn)元占4.28% ,因養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳 納系統(tǒng)還沒有建立,財(cái)政應(yīng)返還養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金額度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余 606.69 萬(wàn)元占 94.12% 。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析自 2015 年以來(lái),負(fù)債全部清理化解完畢。2016 年年末, 資產(chǎn)合計(jì) 441.13 萬(wàn)元, 其中固定資產(chǎn) 376.67萬(wàn)元,銀行存款1.03 萬(wàn)元, 其他應(yīng)收款2.76 萬(wàn)元, 財(cái)政應(yīng)返還額度 60.67 萬(wàn)元。與上年年末相比,固定資產(chǎn)增加 27.46 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.7% ,銀行存款減少3.93 萬(wàn)元,下降79.23% ,財(cái)政應(yīng)返還額度增加了 47.01 萬(wàn)元, 上升 77.48% , 其他應(yīng)收款增加1.11萬(wàn)元,上升40.22

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