上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心2017年度單位決算_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心2017 年度單位決算第一部分 單位概況第二部分 2017 年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決r .,、 t算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分 2017 年度單位決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能上海市浦東新區(qū)世博地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心是世博地區(qū)統(tǒng) 一的投資服務(wù)平臺(tái),主要負(fù)責(zé)世博地區(qū)的投資咨詢、招商育稅、 企業(yè)服務(wù)工作;協(xié)助落戶企業(yè)辦理工商

2、、稅務(wù)登記注冊(cè)等相關(guān)手 續(xù);為落戶企業(yè)提供投資政策咨詢、政策申報(bào)等服務(wù);負(fù)責(zé)區(qū)域 內(nèi)政策宣傳、企業(yè)協(xié)調(diào)等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé),中心主要構(gòu)架由辦公室、大項(xiàng)目協(xié)調(diào)科、綜 合服務(wù)科、南碼頭分中心、周家渡分中心、上鋼分中心、東明分 中心組成。第二部分2017 年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位:萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1283.59一、一般公共服務(wù)支出1252.77其中:政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款一、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教巨支出五、附屬單位上繳收入八、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入0.25七、文化體育與傳

3、媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.24九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65十、節(jié)能環(huán)保支出H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出H卜二、農(nóng)林水支出H卜三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出H產(chǎn)六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.93二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)1283.84本年支出自計(jì)1283.59用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配0.25年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1283.84總計(jì)1283.84項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級(jí)補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類項(xiàng)合計(jì)1283.

4、841283.590.25201一般公共服務(wù)支出1253.021252.770.2520113商貿(mào)事務(wù)1253.021252.770.252011308招商引資1253.021252.770.25208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.2419.2420805行政事業(yè)單位離退休19.2419.242080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)支出13.7413.742080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出5.55.5210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.656.6521005醫(yī)療保障6.656.652100502事業(yè)單位醫(yī)療6.656.65221住房保障支出4.934.9322102住房改革支出4.934.9

5、32210201住房公積金4.934.93項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)宮支出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)1283.59804.2479.39201一般公共服務(wù)支出1252.77773.38479.3920113商貿(mào)事務(wù)1252.77773.38479.392011308招商引資1252.77773.38479.39208社會(huì)保障和就業(yè)支出19.2419.2420805行政事業(yè)單位離退休19.2419.242080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)費(fèi)支出13.7413.742080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出5.55.5210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

6、支出6.656.6521005醫(yī)療保障6.656.652100502事業(yè)單位醫(yī)療6.656.65221住房保障支出4.934.9322102住房改革支出4.934.932210201住房公積金4.934.93收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1283.59一、一般公共服務(wù)支出1252.771252.77二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.2419.24九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.656.65十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7、十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出4.934.93二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二廣、其他支出本年收入合計(jì)1283.59本年支出合計(jì)1283.591283.59年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)1283.59總計(jì)1283.591283.59項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)201一般公共服務(wù) 支出1252.77773.38479.3920113商貿(mào)事務(wù)1252.77773.38479.392011308

8、招商引資1252.77773.38479.39208社會(huì)保障和就 業(yè)支出19.2419.2420805行政事業(yè)單位 離退休19.2419.242080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 費(fèi)支出13.7413.742080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費(fèi) 支出5.55.5210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生育支出6.656.6521005醫(yī)療保障6.656.652100502事業(yè)單位醫(yī)療6.656.65221住房保障支出4.934.9322102住房改革支出4.934.932210201住房公積金4.934.93合計(jì)1283.59804.2479.93項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱類款30

9、1:工資福利支出613.19613.1930101基本工資17.4117.4130102r津貼補(bǔ)貼3.593.5930103獎(jiǎng)金3.53.530104r其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.648.6430106伙食補(bǔ)助費(fèi)301P 07r績(jī)效工資63.9763.9730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)13.7413.7430109職業(yè)年金繳費(fèi)5.55.5301P 99r其他工資福利支出496.84496.84302商品和服務(wù)支出186.08186.08302P 01:辦公費(fèi)7.137.1330202印刷費(fèi)0.1930203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.190.1930205水費(fèi)0.580.5830206r電費(fèi)3

10、6.0636.0630207郵電費(fèi)2.12.1302r 08p取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211:差旅費(fèi)4.164.1630212因公出國(guó)(境)費(fèi)用302r 13;維修(護(hù))費(fèi)0.60.630214租賃費(fèi)302r 15r會(huì)議費(fèi)1.051.0530216培訓(xùn)費(fèi)0.340.3430217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)302r 25r專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227r委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.212.2302P 29r福利費(fèi)9.659.6530231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239;其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出112.03112.02

11、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.934.9330301離休費(fèi)30302r退休費(fèi)30303退職(役)費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助303r醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金303P 09r獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金4.934.9330312:提租補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出310其他資本,莊支出31002辦公設(shè)備購(gòu)置310r 03:專用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新310r 13公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099其他資本,莊支出合計(jì)804.2618.12186.08一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó) (境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置

12、及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)9028.999028.99項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注:本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 2017 年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2017 年度收入支出決算總體情況說明2017 年度本單位收入總計(jì)為 1,283.84 萬元、支出總計(jì)為1,283.84 萬元。 與 2016年度相比,收入、 支出總計(jì)各增加 68.93萬元,主要原因:新增兩名事業(yè)人員及事業(yè)人員績(jī)效工資、基本工資有所提高。二、關(guān)于201

13、7 年度收入決算情況說明本年收入合計(jì) 1,283.84 萬元, 其中: 財(cái)政撥款收入1,283.59萬元,占99.98%;其他收入0.25萬元,占0.02%。三、關(guān)于2017 年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)1,283.59 萬元, 其中: 基本支出 804.2 萬元,占 62.65%;項(xiàng)目支出479.39 萬元,占37.35%。四、關(guān)于 2017 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2017 年度財(cái)政撥款收支總決算1,283.59 萬元。與2016 年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 69.63 萬元,主要原因: 新增兩名事業(yè)人員及事業(yè)人員績(jī)效工資、 基本工資有所提高。五、關(guān)于 2017

14、 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1,283.59 萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016 年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 69.63 萬元,增長(zhǎng)5.74%。主要原因:新增兩名事業(yè)人員及事業(yè)人員績(jī)效工資、基本工資有所提高。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1,283.59 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類) 1,252.77 萬元,占97.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)19.24 萬元,占 1.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

15、支出(類) 6.65 萬元,占0.52%;住房保障支出(類) 4.93 萬元,占 0.38%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,359.13 萬元,支出決算為 1,283.59 萬元,完成年初預(yù)算的94.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: (一)年初申報(bào)的預(yù)算數(shù)是根據(jù)上一年度工作情況所做出的預(yù)測(cè)數(shù),而決算數(shù)為年終結(jié)賬后的實(shí)際發(fā)生數(shù), 預(yù)算數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)存在一定差異; (二)2017 年繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨中央提出的八項(xiàng)規(guī)定,并嚴(yán)格遵守上級(jí)機(jī)關(guān)提出的加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉潔自律等相關(guān)要求, 做到 “十三個(gè)嚴(yán)禁” , 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 公務(wù)接待

16、管理辦法 、培訓(xùn)管理辦法 、會(huì)議管理辦法等規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待、培訓(xùn)、會(huì)議等支出,致使經(jīng)費(fèi)支出縮減。其中:1、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))1,252.77 萬元。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、工作經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)以及用于世博地區(qū)招商引資及企業(yè)服務(wù)等支出。年初預(yù)算為1,317.22萬元,支出決算為1,252.77萬元,完成年初預(yù)算的95.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2017年認(rèn)真貫徹黨中央提出的八項(xiàng)規(guī)定,弁嚴(yán)格遵守上級(jí)機(jī)關(guān)提出 的加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉潔自律等相關(guān)要求,做到“十三個(gè)嚴(yán)禁”,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法、培訓(xùn)管理辦法、會(huì)議管 理辦法等規(guī)定,嚴(yán)格控制

17、公務(wù)接待、培訓(xùn)、會(huì)議等支出,致使 經(jīng)費(fèi)支出縮減。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 13.74萬元。主要用 于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等方面的支出。年初預(yù)算為12.3萬元,支 出決算為13.74萬元,完成年初預(yù)算的111.71%。決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因:社保繳費(fèi)基數(shù)增加,預(yù)算在年中調(diào)整中追加。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))5.5萬元。主要用于繳納行政事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分的支出。年初預(yù)算為5.44萬元, 支出決算為5.5萬元,完成年初預(yù)算的101.1%。決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因:

18、社保繳費(fèi)基數(shù)增加,預(yù)算在年中調(diào)整中追加。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單 位醫(yī)療(項(xiàng))6.65萬元。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方 面的支出。年初預(yù)算為8.59萬元,支出決算為6.65萬元,完成 年初預(yù)算的77.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算按規(guī)定比率安排,實(shí)際支付小于預(yù)算。5、 住房保障支出 (類) 住房改革支出 (款) 住房公積金 (項(xiàng))4.93 萬元。主要用于繳納在職人員住房公積金支出。年初預(yù)算為 8.25 萬元,支出決算為 4.93 萬元,完成年初預(yù)算的 59.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 年初預(yù)算按規(guī)定比率安排, 實(shí)際支付小于預(yù)算。六、關(guān)于

19、 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 804.2 萬元,包括人員經(jīng)費(fèi) 618.12 萬元,公用經(jīng)費(fèi) 186.08 萬元。基本支出中:1、工資福利支出 613.19 萬元,主要用于:主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利等支出。商品和服務(wù)支出 186.08 萬元, 主要用于辦公費(fèi)、 手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.93 萬元, 主要用于住房公積金支出。七、關(guān)于

20、 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 90萬元,支出決算為 28.99 萬元,完成預(yù)算的32.21%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算為 0 萬元,預(yù)算數(shù)為 0 ,因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó) (境) 費(fèi)采取 “統(tǒng)一計(jì)劃管理, 經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)” 的管理方式,因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦(區(qū)外辦)統(tǒng)一公開;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元,預(yù)算數(shù)為 0;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 28.99 萬元,完成預(yù)算的 32.21%。 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原

21、因: 2017 年認(rèn)真貫徹黨中央提出的八項(xiàng)規(guī)定 ,嚴(yán)格遵守加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉潔自律等相關(guān)要求,做到“十三個(gè)嚴(yán)禁” ,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法等規(guī)定致使“三公”經(jīng)費(fèi)支出縮減。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016 年度減少 13.21 萬元,降低29.6%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算持平; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算持平; 公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 13.21 萬元,降低31.3%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是我單位2017 年認(rèn)真貫徹黨中央提出的 八項(xiàng)規(guī)定 , 嚴(yán)格遵守加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉潔自律等相關(guān)要求,做到“十三個(gè)嚴(yán)禁” ,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法等規(guī)定致使“

22、三公”經(jīng)費(fèi)支出縮減。(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017 年度 “三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中, 因公出國(guó) (境)費(fèi)支出決算 0萬元; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 28.99 萬元,占100%。具體情況如下:1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬元。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。3、公務(wù)接待費(fèi)支出28.99 萬元。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出28.99 萬(含外賓接待支出 0 萬元) 。主要用于世博地區(qū)內(nèi)戶管企業(yè)及有意向在世博地區(qū)投資企業(yè)的業(yè)務(wù)接待,列明公務(wù)接待296 批次、 2500 人次,其中:接待外賓 0 批次、 0 人次。八、關(guān)

23、于 2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2017 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位2017 年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本單位2017 年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購(gòu)支出情況本單位2017 年度政府采購(gòu)金額(以合同簽訂為準(zhǔn))為12.7萬元,其中:貨物采購(gòu)金額12.7 萬元、工程采購(gòu)金額0 萬元、服務(wù)采購(gòu)金額0 萬元。(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日,本單位共有車輛0 輛,其中,一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)

24、技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套) ,單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)(套) 。(四)預(yù)算績(jī)效管理情況本單位 2017年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下: 按照財(cái)政部門制度: 上海市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法 (滬財(cái)績(jī) 201422號(hào))、上海市浦東新區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)浦東新區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法的通知(浦財(cái)督201548 號(hào))開展本單位預(yù)算績(jī)效管理工作),全過程績(jī)效管理實(shí)施情況:2017年度開展的績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目 1個(gè), 涉及預(yù)算金額200萬元;2017年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 1個(gè),涉及預(yù)算金額270萬元,平均得分92.29分(其中,績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目 1個(gè);績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目

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