NCER操作培訓(xùn)教材_第1頁
NCER操作培訓(xùn)教材_第2頁
NCER操作培訓(xùn)教材_第3頁
NCER操作培訓(xùn)教材_第4頁
NCER操作培訓(xùn)教材_第5頁
已閱讀5頁,還剩53頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

NC-ERP操作培訓(xùn)QQ:61603043目錄42采購管理常見問題解答1銷售管理5發(fā)票驗(yàn)收庫存管理目錄6內(nèi)部交易3采購管理目錄采購管理1.1采購流程分類分為【鋼廠采購】【備庫采購】【內(nèi)部購銷】三種【鋼廠采購】:直接向鋼廠生產(chǎn)廠家購貨【備庫采購】:通過向市場上采購急需的商品,以補(bǔ)充現(xiàn)有庫存,日常所說的零星采購【內(nèi)部購銷】:子分公司之間進(jìn)行商品的采購和銷售,內(nèi)部購銷誰采購,誰先發(fā)起協(xié)同目錄采購管理【采購訂單】采購流程,選擇“鋼廠采購”操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-訂單處理-維護(hù)訂單(鋼廠采購)操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作(增加采購合同日常業(yè)務(wù))-保存-審核操作要點(diǎn):如果是鋼廠采購,先要做采購合同(且合同必須依據(jù)生效),采購合同的供應(yīng)商要與采購訂單的供應(yīng)商要相同,才能正常選擇鋼廠采購注意事項(xiàng):

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商,運(yùn)輸方式,等藍(lán)色必選項(xiàng),一定要選擇,有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇,此處是可選

2.

表體稅率一般只分兩種,17%和7%的運(yùn)費(fèi)

【采購訂單】采購流程,選擇“備庫采購”操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-訂單處理-維護(hù)訂單(備庫采購)操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作(增加自制單據(jù))-送審核(走審批流)-審核操作要點(diǎn):備庫采購不用引采購合同,但是要走審批流程,審核完畢才能入庫注意事項(xiàng):

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商,運(yùn)輸方式,部門,等藍(lán)色必選項(xiàng),一定要選擇,有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇,此處是可選2.

表體稅率一般只分兩種,17%和7%的運(yùn)費(fèi)

采購管理目錄采購管理【采購訂單】采購流程,選擇“內(nèi)部購銷”操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-訂單處理-維護(hù)訂單(內(nèi)部購銷)操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))-保存-審核操作要點(diǎn):采購自制單據(jù)保存后,直接審核。等待對方銷售訂單提取此采購訂單,在對方還沒有提取采購訂單時(shí)候,不能做采購入庫。對方引單后,‘是否協(xié)同生成銷售訂單’這個(gè)勾選會(huì)自動(dòng)勾上。注意事項(xiàng):

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商,運(yùn)輸方式,等藍(lán)色必選項(xiàng),一定要選擇,有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇,此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單,只有在做內(nèi)部購銷時(shí)對方銷售訂單已經(jīng)提取,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾選是否退貨,只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選,勾選后,可以輸入負(fù)數(shù)進(jìn)行制單2.表體稅率一般只分兩種,17%和7%的運(yùn)費(fèi)

4.如何知道對方是否引單,(1):查看單據(jù)上的勾選(2)聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

采購管理【采購訂單】如何做采購?fù)素?/p>

采購流程,鋼廠采購、備庫采購,內(nèi)部購銷,采購?fù)素洸僮鞴?jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-訂單處理-維護(hù)訂單操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作(自制單據(jù))-保存-審核操作要點(diǎn):表頭勾選‘’表頭輸入負(fù)數(shù)數(shù)量和重量采購入庫選擇'退貨'-采購訂單退貨注意事項(xiàng):

1.

采購訂單上訂單日期、發(fā)貨日期、公司、供應(yīng)商,運(yùn)輸方式,等藍(lán)色必選項(xiàng),一定要選擇,有費(fèi)用承運(yùn)商的要選擇,此處是可選

2.

是否協(xié)同生成銷售訂單,只有在做內(nèi)部購銷時(shí)對方銷售訂單已經(jīng)提取,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾選是否退貨,只有在采購訂單沖紅的情況才能勾選,勾選后,可以輸入負(fù)數(shù)進(jìn)行制單

3.

表體稅率一般只分兩種,17%和7%的運(yùn)費(fèi)

4.

如何知道對方是否引單,(1):查看單據(jù)上的勾選(2)聯(lián)查單據(jù)是否有銷售訂單

銷售管理目錄銷售管理1.1銷售流程分類分為【賒貨銷售】【現(xiàn)款銷售】【合同銷售】【內(nèi)部購銷】【聯(lián)銷流程(已經(jīng)停用)】【賒貨銷售】:先貨后款的一種銷售方式,存在授信控制【現(xiàn)款銷售】:現(xiàn)款現(xiàn)貨,通常也分為了兩種,先款后貨,先貨后款(不單獨(dú)授信,受總經(jīng)理總額度控制)【合同銷售】:與客戶之間簽訂好合同,按合同約定進(jìn)行銷售發(fā)貨回款(受合同金額控制),【聯(lián)銷流程】:分公司(不包括子公司)之間對萍鋼工貿(mào)直接開單(受工貿(mào)授信控制,內(nèi)部單位一般不控制)目錄錄銷售管理理【銷售訂訂單】銷售流程程,賒貨銷售售操作節(jié)點(diǎn)點(diǎn):供應(yīng)鏈--銷售管管理-銷銷售訂單單-訂單單維護(hù)((賒貨銷銷售)操作步驟驟:卡片顯示示-單單據(jù)操操作(自制單據(jù)據(jù))-保保存-審審核操作要點(diǎn)點(diǎn):填寫開票票單位,,項(xiàng)目名名稱,倉倉庫,結(jié)結(jié)算方式式車皮號(hào)號(hào),數(shù)量量,重量量,含稅稅單價(jià),,費(fèi)用單單價(jià)等選選項(xiàng)注意事項(xiàng)項(xiàng):1.表體有費(fèi)費(fèi)用單價(jià)價(jià)的一定定在表頭頭要選擇擇費(fèi)用承承運(yùn)單位位2.賒貨銷售售保存時(shí)時(shí)檢查信信用控制制,項(xiàng)目目有單獨(dú)獨(dú)授信就就單獨(dú)控控制,非非單獨(dú)授授信受總總經(jīng)理總總額度控控制3.銷售訂訂單保保存后后可以以直接接審核核。目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】銷售流流程,,現(xiàn)款銷銷售操作節(jié)節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈鏈-銷銷售管管理--銷售售訂單單-訂訂單維維護(hù)((現(xiàn)款款銷售售)操作步步驟::卡片顯顯示-單單據(jù)據(jù)操作作(自制單單據(jù)))-保保存--送審審-審審核((審批批流完完成后后自動(dòng)動(dòng)審核核)審批流流進(jìn)度度:計(jì)計(jì)劃員員(制制單-保存存-送送審))--出納納(審審核))--財(cái)務(wù)務(wù)部長長(審審核))--完成成操作要要點(diǎn)::填寫開開票單單位,,項(xiàng)目目名稱稱,倉倉庫,,結(jié)算算方式式車皮皮號(hào),,數(shù)量量,重重量,,含稅稅單價(jià)價(jià),費(fèi)費(fèi)用單單價(jià)等等選項(xiàng)項(xiàng)注意事事項(xiàng)::1.現(xiàn)款銷銷售開開單時(shí)時(shí)會(huì)檢檢查總總經(jīng)理理額度度,超超過就就攔截截。2.現(xiàn)款銷銷售當(dāng)當(dāng)日開開單不不受項(xiàng)項(xiàng)目授授信控控制。。前提提是前前一天天的余余額小小于或或等于于0,,并且且在總總經(jīng)理理額度度內(nèi)都都可以以任任意開開單,,超過過則攔攔截3.現(xiàn)款銷銷售棄棄審時(shí)時(shí),,需要要最后后的審審批人人點(diǎn)‘‘棄審審’,,然后后馬上上再審審批,,此時(shí)時(shí)駁回回制單單人即即可完完成4:棄棄審時(shí)時(shí)如遇遇到,,存在在已經(jīng)經(jīng)關(guān)閉閉的行行,請請看后后面關(guān)關(guān)于‘‘銷售售訂單單關(guān)閉閉管理理’操操作步步驟目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】銷售流流程,,合同銷銷售操作節(jié)節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈鏈-銷銷售管管理--銷售售訂單單-訂訂單維維護(hù)((合同同銷售售)操作步步驟::卡片顯顯示-單單據(jù)據(jù)操作作(自制單單據(jù)))-保保存--審核核操作要要點(diǎn)::先做好好銷售售合同同,然然后生生效后后,方方可引引合同同開銷銷售提提單注意事事項(xiàng)::1.現(xiàn)款銷銷售開開單時(shí)時(shí)會(huì)檢檢查合合同金金額,,受合合同約約束2.合同收收款不不走審審批流流程,,可以以直接接審核核和反反審目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】銷售流流程,,內(nèi)部購購銷操作節(jié)節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈鏈-銷銷售管管理--銷售售訂單單-訂訂單維維護(hù)((內(nèi)部部購銷銷)操作步步驟::卡片顯顯示-單單據(jù)據(jù)操作作(選擇內(nèi)內(nèi)部購購銷))-輔輔助功功能((參照照協(xié)同同采購購訂單單)--保存存-審審核操作要要點(diǎn)::參照對對方公公司的的采購購訂單單后,,根據(jù)據(jù)實(shí)際際出庫庫重量量和數(shù)數(shù)量進(jìn)進(jìn)行出出庫開開單雙雙方最最好先先確認(rèn)認(rèn)注意事事項(xiàng)::1.內(nèi)部購購銷不不受信信用控控制2.采購的的一方方應(yīng)該該等對對方公公司銷銷售訂訂單審審核并并出庫庫后,,方可可入庫庫,避避免雙雙方出出庫入入庫不不一致致情況況。目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】如如何做做銷售售退回回?涉及流流程,,賒貨銷銷售,,現(xiàn)款款銷售售,合合同銷銷售操作節(jié)節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈鏈-銷銷售管管理--銷售售訂單單-訂訂單維維護(hù)((內(nèi)部部購銷銷)操作步步驟::卡片顯顯示-單單據(jù)據(jù)操作作(自制單單據(jù)))-保保存--審核核操作要要點(diǎn)::表體輸輸入負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)數(shù)量和和重量量注意事事項(xiàng)::1.沖減應(yīng)應(yīng)收賬賬款,,沖減減庫存存2.影影響應(yīng)應(yīng)收賬賬款目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單】如如何做做銷售售補(bǔ)差差單??涉及流流程,,賒貨銷銷售,,現(xiàn)款款銷售售,合合同銷銷售操作節(jié)節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈鏈-銷銷售管管理--銷售售訂單單-訂訂單維維護(hù)((內(nèi)部部購銷銷)操作步步驟::卡片顯顯示-單單據(jù)據(jù)操作作(自制單單據(jù)))-保保存--審核核操作要要點(diǎn)::表體輸輸入一一正一一負(fù),,單價(jià)價(jià),表表頭特特殊訂訂單標(biāo)標(biāo)志,,選擇擇‘補(bǔ)補(bǔ)差單單’注意事事項(xiàng)::目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單棄審審】如如何操操作??涉及流流程,,賒貨銷銷售,,現(xiàn)款款銷售售,合合同銷銷售操作節(jié)節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈鏈-銷銷售管管理--銷售售訂單單-訂訂單維維護(hù)情況分分析::(前前提,,先要要?jiǎng)h除除銷售售出庫庫單))1:已已經(jīng)產(chǎn)產(chǎn)生銷銷售出出庫單單,并并且已已經(jīng)出出庫填填寫重重量完完畢,,刪除除出庫庫單后后棄審審,系系統(tǒng)提提示如如下目錄錄銷售管管理【銷售售訂單單棄審審】如如何操操作??處理辦辦法::銷售售訂單單關(guān)閉閉管理理打開開此單單據(jù)操作節(jié)節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈-銷銷售管理--銷售訂單單-訂單關(guān)關(guān)閉管理操作步驟::1:復(fù)制單單號(hào)SO1209254782,銷售售訂單2:打開訂訂單關(guān)閉管管理節(jié)點(diǎn),,選擇‘查查詢’,在在‘訂單號(hào)號(hào)’后面粘粘貼銷售訂訂單號(hào),小小于等于當(dāng)當(dāng)前的日期期,是否已已整單關(guān)閉閉(如果查查不出就勾勾選此項(xiàng))),查出單單據(jù)后,直直接點(diǎn),修修改---全部打開開---保保存。去掉掉所有的關(guān)關(guān)閉的勾,,目錄錄銷售管理【銷售訂單單棄審】如如何操作??3:打開銷銷售訂單節(jié)節(jié)點(diǎn)對應(yīng)的的銷售訂單單,正常棄棄審單據(jù),,修改或者者作廢注意事項(xiàng)::1.銷售棄審后后,修改和和作廢單據(jù)據(jù),當(dāng)前都都要經(jīng)過‘‘運(yùn)營管理理中心’對對應(yīng)的公司司負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行審核才才能操作2.合同收款不不走審批流流程,可以以直接審核核和反審目錄錄銷售管理銷售訂單相相關(guān)查詢報(bào)報(bào)表報(bào)表名稱,,銷售提單明明細(xì)表查詢詢銷售提單作作廢明細(xì)((分公司))銷售訂單修修改查詢銷售提單非非當(dāng)日開票票查詢應(yīng)收賬款操作節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈-供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表--銷售--銷售提單明明細(xì)表查詢詢供應(yīng)鏈-供供應(yīng)鏈管理理報(bào)表--銷售--銷售提單單作廢明細(xì)細(xì)(分公司司)供應(yīng)鏈-業(yè)業(yè)務(wù)分析--銷售訂單修修改查詢供應(yīng)鏈-業(yè)業(yè)務(wù)分析--銷售提單非非當(dāng)日開票票查詢供應(yīng)鏈-大大漢物流--應(yīng)收賬款庫存管理目錄錄庫存管理【采購入庫庫】采購流程,,選擇“備庫庫采購”、、“備庫采采購”、““內(nèi)部購銷銷”三個(gè)操操作方式相相同操作節(jié)點(diǎn)::供應(yīng)鏈-庫庫存管理--入庫業(yè)務(wù)務(wù)-采購入入庫操作步驟::卡片顯示-單據(jù)據(jù)操作(引單,采購購訂單)--保存-簽簽字操作要點(diǎn)::采購入庫引引單后,需需填入入庫庫倉庫,實(shí)實(shí)收數(shù)量和和實(shí)收重量量注意事項(xiàng)::1.采購入庫后后只要保存存,那么系系統(tǒng)的現(xiàn)存存量會(huì)馬上上增加,不不管簽字與與否2.采購入庫單單如果簽字字,系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生生I2開頭頭暫估單單單據(jù)傳財(cái)務(wù)務(wù)3傳了暫估才才能做發(fā)票票驗(yàn)收4:需要修修改采購入入庫單數(shù)量量和重量那那么要經(jīng)過過總部進(jìn)行行反暫估后后才允許修修改。5::簽簽字字時(shí)時(shí)間間注注意意不不要要簽簽錯(cuò)錯(cuò),,不不要要跨跨月月,,會(huì)會(huì)影影響響財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)核核對對。。對對稅稅務(wù)務(wù)也也存存在在影影響響。。目錄錄庫存存管管理理采購購入入庫庫相相關(guān)關(guān)報(bào)報(bào)表表查查詢詢報(bào)表表名名稱稱::1::采采購購入入庫庫明明細(xì)細(xì)表表:2::收收發(fā)發(fā)存存匯匯總總表表3::現(xiàn)現(xiàn)貨貨資資源源明明細(xì)細(xì)表表-----最最直直觀觀4::現(xiàn)現(xiàn)存存量量,,5::購購消消存存表表查查詢詢((查查詢詢))----最最常常用用操作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)::1::采購購入入庫庫明明細(xì)細(xì)表表供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理報(bào)報(bào)表表--庫庫存存--采采購購入入庫庫明明細(xì)細(xì)表表2::收發(fā)發(fā)存存匯匯總總表表供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--庫庫存存管管理理--查查詢詢統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)--收收發(fā)發(fā)存存匯匯總總表表3::現(xiàn)貨貨資資源源明明細(xì)細(xì)表表供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理報(bào)報(bào)表表--庫庫存存--現(xiàn)現(xiàn)貨貨資資源源明明細(xì)細(xì)表表4::現(xiàn)存存量量供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理報(bào)報(bào)表表--庫庫存存--現(xiàn)現(xiàn)存存量量5::購消消存存表表(查查詢詢)供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--大大漢漢物物流流--購購銷銷存存表表查查詢詢((鋼鋼貿(mào)貿(mào)))庫存存管管理理【銷銷售售出出庫庫】】涉及及流流程程,,選擇擇““賒賒貨貨銷銷售售””、、““現(xiàn)現(xiàn)款款銷銷售售””、、““內(nèi)內(nèi)部部購購銷銷””操操作作方方式式相相同同操作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)::供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--庫庫存存管管理理--出出庫庫業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)--銷銷售售出出庫庫操作作步步驟驟::卡片片顯顯示示-單單據(jù)據(jù)操操作作(查詢詢出出銷銷售售出出庫庫單單))--修修改改((輸輸入入實(shí)實(shí)收收數(shù)數(shù)量量和和重重量量))--保保存存-簽簽字字操作作要要點(diǎn)點(diǎn)::修改改銷銷售售出出庫庫單單,,輸輸入入實(shí)實(shí)發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量和和重重量量,,注意意事事項(xiàng)項(xiàng)::1.銷售售出出庫庫保保存存,,現(xiàn)現(xiàn)存存量量會(huì)會(huì)馬馬上上減減少少,,不不管管簽簽字字與與否否2.銷售售出出庫庫單單如如果果簽簽字字,,系系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生生銷銷售售成成本本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單單和和銷銷售售應(yīng)應(yīng)收收單單。。如如果果要要修修改改銷銷售售出出庫庫單單,,直直接接取取消消簽簽字字即即可可修修改改,,不不需需要要總總部部處處理理3:簽簽字字時(shí)時(shí)間間注注意意不不要要簽簽錯(cuò)錯(cuò),,不不要要跨跨月月,,會(huì)會(huì)影影響響財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)核核對對。。對對稅稅務(wù)務(wù)也也存存在在影影響響。。4::應(yīng)應(yīng)賬賬款款會(huì)會(huì)根根據(jù)據(jù)出出庫庫單單上上金金額額和和重重量量重重新新計(jì)計(jì)算算應(yīng)應(yīng)收收,,調(diào)調(diào)整整銷銷售售提提單單應(yīng)應(yīng)收收金金額額。。5::出出庫庫單單上上目目前前已已經(jīng)經(jīng)允允許許修修改改出出庫庫含含稅稅單單價(jià)價(jià),,不不用用再再去去修修改改銷銷售售訂訂單單價(jià)價(jià)格格6::出出庫庫單單上上的的每每個(gè)個(gè)存存貨貨重重量量允允許許超超過過3噸噸以以內(nèi)內(nèi)出出庫庫目錄錄庫存存管管理理銷售售出出庫庫相相關(guān)關(guān)報(bào)報(bào)表表查查詢詢報(bào)表表名名稱稱::1::銷銷售售提提單單明明細(xì)細(xì)表表查查詢詢:2::收收發(fā)發(fā)存存匯匯總總表表3::現(xiàn)現(xiàn)貨貨資資源源明明細(xì)細(xì)表表-----最最直直觀觀4::現(xiàn)現(xiàn)存存量量,,5::購購消消存存表表查查詢詢((鋼鋼貿(mào)貿(mào)))----最最常常用用操作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)::1::采購購入入庫庫明明細(xì)細(xì)表表供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理報(bào)報(bào)表表--銷銷售售--銷銷售售提提單單明明細(xì)細(xì)表表查查詢詢2::收發(fā)發(fā)存存匯匯總總表表供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--庫庫存存管管理理--查查詢詢統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)--收收發(fā)發(fā)存存匯匯總總表表3::現(xiàn)貨貨資資源源明明細(xì)細(xì)表表供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理報(bào)報(bào)表表--庫庫存存--現(xiàn)現(xiàn)貨貨資資源源明明細(xì)細(xì)表表4::現(xiàn)存存量量供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理報(bào)報(bào)表表--庫庫存存--現(xiàn)現(xiàn)存存量量5::購消消存存表表(查查詢詢)供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--大大漢漢物物流流--購購銷銷存存表表查查詢詢((鋼鋼貿(mào)貿(mào)))庫存存管管理理【庫庫存存調(diào)調(diào)整整】】轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫說明明::倉倉庫庫之之間間的的庫庫存存流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)操作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)::供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--庫庫存存管管理理--庫庫存存調(diào)調(diào)整整--轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫操作作步步驟驟::卡片片顯顯示示-單單據(jù)據(jù)操操作作(增加加))--保保存存--直直接接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出操作作要要點(diǎn)點(diǎn)::增行行輸輸入入應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量,,應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)重重量量((庫庫存存沒沒有有減減少少))注意意事事項(xiàng)項(xiàng)::1.單據(jù)據(jù)在在保保存存后后,,直直接接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出,,產(chǎn)產(chǎn)生生其其他他出出庫庫單單,,其其他他入入庫庫單單庫存存產(chǎn)產(chǎn)生生變變化化。。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出方方減減少少庫庫存存,,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入方方增增加加庫庫存存2.簽字后傳財(cái)務(wù)務(wù)實(shí)際操作演示示庫存管理【庫存調(diào)整】】形態(tài)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換(加工工)說明:某種產(chǎn)產(chǎn)品從一種狀狀態(tài)加工調(diào)整整成為另外一一種狀態(tài)的過過程操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-庫存存管理-庫存存調(diào)整-形態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)換操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作作(增加)-保存存-審核-保存簽簽字操作要點(diǎn):增行輸入轉(zhuǎn)換換前數(shù)量,重重量,轉(zhuǎn)換后后數(shù)量,重量量注意事項(xiàng):1.單據(jù)在保存后后,審核,產(chǎn)產(chǎn)生其他出庫庫單,其他入入庫單,填寫寫實(shí)收數(shù)量和和重量庫存產(chǎn)生變化化。轉(zhuǎn)出方減減少庫存,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入方增加庫庫存2.簽字后傳財(cái)務(wù)務(wù)實(shí)際操作演示示庫存管理【庫存管理】】其他出庫說明:其他出出庫根據(jù)收發(fā)發(fā)類別,分為為盤虧出庫,,計(jì)量調(diào)差出出庫操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-庫存存管理-出出庫業(yè)務(wù)-其其他出庫操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作作(自制單據(jù))--保存-簽簽字操作要點(diǎn):增行輸入實(shí)發(fā)發(fā)數(shù)量,實(shí)發(fā)發(fā)重量保存后后直接簽字,,庫存減少注意事項(xiàng):1::盤盈盤虧收收發(fā)類別適合合下面的情況況磅入磅出,理理入理出,參參與成本計(jì)算算,生成財(cái)務(wù)務(wù)憑證2:計(jì)量調(diào)差適合合下面的情況況磅入理出,理理入磅出,參參與成本計(jì)算算(不產(chǎn)生金金額),不生生成憑證實(shí)際操作演示示庫存管理【庫存管理】】其他入庫說明:其他出出庫根據(jù)收發(fā)發(fā)類別,分為為盤盈入庫,,計(jì)量調(diào)差入入庫操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-庫存存管理-入庫庫業(yè)務(wù)-其他他入庫操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作作(自制單據(jù))--保存-簽簽字操作要點(diǎn):增行輸入實(shí)發(fā)發(fā)數(shù)量,實(shí)發(fā)發(fā)重量保存后后直接簽字,,庫存增加注意事項(xiàng):1::盤盈盤虧收收發(fā)類別適合合下面的情況況磅入磅出,理理入理出,參參與成本計(jì)算算,生成財(cái)務(wù)務(wù)憑證2:計(jì)量調(diào)差適合合下面的情況況磅入理出,理理入磅出,參參與成本計(jì)算算(不產(chǎn)生金金額),不生生成憑證實(shí)際操作演示示內(nèi)部交易調(diào)撥訂單調(diào)撥出庫調(diào)撥入庫內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】】調(diào)撥訂單說明:庫存從從一個(gè)庫存組組織(或分公公司)調(diào)撥給給另外一個(gè)庫庫存組織(或或分公司)操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-內(nèi)部部交易-調(diào)撥撥單據(jù)-調(diào)撥撥訂單操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作作(增加自制單據(jù)據(jù))-保存--審核操作要點(diǎn):輸入調(diào)撥數(shù)量量,重量,含含稅單價(jià),選選擇好調(diào)出倉倉庫,調(diào)入公公司,調(diào)入庫庫存組織實(shí)際操作演示示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】】調(diào)撥出庫三分公司操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-庫存存管理-出庫庫業(yè)務(wù)-調(diào)撥撥出庫操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作作(增加調(diào)撥訂單單)-保存--簽字操作要點(diǎn):輸入調(diào)撥數(shù)實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量和重重量注意事項(xiàng):1.單據(jù)在保存后后,庫存減減少,2.簽字后傳財(cái)務(wù)務(wù)實(shí)際操作演示示內(nèi)部交易【內(nèi)部交易】】調(diào)撥入庫重點(diǎn)工程操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-庫存存管理-入庫庫業(yè)務(wù)-調(diào)撥撥入庫操作步驟:卡片顯示-單據(jù)操作作(增加調(diào)撥出庫庫)-保存--簽字操作要點(diǎn):輸入調(diào)撥數(shù)實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量和重重量注意事項(xiàng):1.單據(jù)在保存后后,庫存增增加2.簽字后傳財(cái)務(wù)務(wù),簽字要在在當(dāng)月,反反單要先從最最后一步開始始刪除,逐一一反到第一步步實(shí)際操作演示示目錄錄內(nèi)部交易內(nèi)部交易相關(guān)關(guān)報(bào)表查詢報(bào)表名稱:1:收發(fā)存存匯總表---按按收發(fā)類別統(tǒng)統(tǒng)計(jì)2:現(xiàn)貨資資源明細(xì)表3:現(xiàn)存量量,4:購消存存表查詢(鋼鋼貿(mào))---常用用的操作節(jié)點(diǎn):1:收發(fā)存匯總表表供應(yīng)鏈-庫存存管理-查詢詢統(tǒng)計(jì)-收發(fā)發(fā)存匯總表2:現(xiàn)貨資源明細(xì)細(xì)表供應(yīng)鏈-供應(yīng)應(yīng)鏈管理報(bào)表表-庫存-現(xiàn)現(xiàn)貨資源明細(xì)細(xì)表3:現(xiàn)存量供應(yīng)鏈-供應(yīng)應(yīng)鏈管理報(bào)表表-庫存-現(xiàn)現(xiàn)存量4:購消存表(查查詢)供應(yīng)鏈-大漢漢物流-購銷銷存表查詢((鋼貿(mào))目錄錄庫存管理幾個(gè)主要查詢詢詳解報(bào)表名稱:收收發(fā)存匯總表表操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-庫存存管理-查詢詢統(tǒng)計(jì)-收發(fā)發(fā)存匯總表實(shí)現(xiàn)功能:1:可以查詢詢庫存期初,,本期收入,,本期發(fā)出,,本期結(jié)存2:自定義條條件查詢,按按存貨編碼,,存貨名稱,,存貨分類等等條件過濾查查詢3:按‘常用用條件’查詢詢,比如按::存貨+輔計(jì)計(jì)量4:可以導(dǎo)出出EXECL表格5:可以分組組統(tǒng)計(jì),比如如按‘倉庫’’進(jìn)行分組統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)量和重重量6:可以按條條件進(jìn)行過濾濾,比如,大大于0噸實(shí)際操作演示示目錄錄庫存管理幾個(gè)主要查詢詢詳解報(bào)表名稱:現(xiàn)現(xiàn)貨資源明細(xì)細(xì)表,現(xiàn)存量量(兩表功能能一樣,格式式不一樣)操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-供應(yīng)應(yīng)鏈管理表--庫存-現(xiàn)貨貨資源明細(xì)表表,現(xiàn)存量實(shí)現(xiàn)功能:1:可以查詢詢當(dāng)前日期的的庫存數(shù)量和和庫存重量2:可以按自自定義條件查查詢,可以任任意過濾3:現(xiàn)存量,,可以進(jìn)行按按輔計(jì)量進(jìn)行行展開查詢,,現(xiàn)貨資源明明細(xì)表不能現(xiàn)貨資源明細(xì)細(xì)表現(xiàn)存量目錄錄庫存管理幾個(gè)主要查詢詢詳解報(bào)表名稱:購購銷存表查詢詢(鋼貿(mào))操作節(jié)點(diǎn):供應(yīng)鏈-大漢漢物流-購銷銷存表查詢((鋼貿(mào))實(shí)現(xiàn)功能:((只能對已入入庫或者已出出庫及庫存量量進(jìn)行查詢))1:可以按公公司分組查詢詢,按庫存組組織查詢,按按倉庫分組查查詢,按品品種分組查詢詢,按規(guī)格分分組查詢按廠商分組查查詢,按材質(zhì)質(zhì)分組查詢2:自定義條條件查詢,按按存貨編碼,,存貨名稱,,存貨分類,存貨編碼等等條件過濾查查詢3:查詢出入入庫庫流水,,出入庫明細(xì)細(xì)流水4:可以導(dǎo)出出EXECL表格5:可以按類類別查詢銷售售出庫,其他他出庫,盤虧虧出庫,加工工出庫,轉(zhuǎn)庫庫出庫,調(diào)撥撥出庫查詢采購入庫庫,其他入庫庫,盤盈入庫庫,加工入庫庫,轉(zhuǎn)庫入庫庫,調(diào)撥入庫庫6:按購銷明明細(xì)進(jìn)行查詢詢流向7:按購銷明明細(xì)查詢流程程,可以勾選選,‘未簽字字或簽字日期期不在當(dāng)月’’明細(xì)數(shù)據(jù)實(shí)際操作演示示發(fā)票驗(yàn)收1:采購發(fā)票票驗(yàn)收目錄錄發(fā)票驗(yàn)收【采購發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收】1.1采購發(fā)票驗(yàn)收收分類分為【鋼廠采采購】【備庫庫采購】【內(nèi)內(nèi)部購銷】【【其他采購】】【其他雜費(fèi)費(fèi)】【鋼廠采購】】:鋼廠發(fā)票票發(fā)票驗(yàn)收【備庫采購】】:備庫采購購發(fā)票驗(yàn)收【內(nèi)部購銷】】:內(nèi)部采購購發(fā)票驗(yàn)收【其他采購】】:不能引訂訂單可以做到到其他采購,,比如,補(bǔ)虧虧,負(fù)偏差補(bǔ)補(bǔ)貼,差異,返利,,利息,或者者運(yùn)費(fèi)前面做做完了,不能能再引的,做做完再分分?jǐn)偂倦s費(fèi)發(fā)票】】:xukai發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收【采采購購發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收】】業(yè)務(wù)務(wù)流流程程::鋼鋼廠廠采采購購,,備備庫庫采采購購,,內(nèi)內(nèi)部部購購銷銷操作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)::供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--采采購購管管理理--采采購購發(fā)發(fā)票票--維維護(hù)護(hù)發(fā)發(fā)票票操作作步步驟驟::卡片片顯顯示示-單單據(jù)據(jù)操操作作(引采采購購入入庫庫單單))--保保存存-送送審審--審審核核操作作要要點(diǎn)點(diǎn)::先要要選選擇擇對對應(yīng)應(yīng)價(jià)價(jià)格格項(xiàng)項(xiàng),,進(jìn)進(jìn)行行驗(yàn)驗(yàn)收收,,對對應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)票票修修改改正正確確發(fā)發(fā)票票重重量量和和單單價(jià)價(jià)注意意事事項(xiàng)項(xiàng)::1.采購購入入庫庫單單簽簽字字后后,,方方可可引引單單做做發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收2.選擇擇已已經(jīng)經(jīng)預(yù)預(yù)估估的的價(jià)價(jià)格格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行行發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收,,沒沒有有預(yù)預(yù)估估無無法法引引單單3::運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)兩兩票票制制驗(yàn)驗(yàn)收收,,注注意意第第一一次次驗(yàn)驗(yàn)收收時(shí)時(shí),,差差異異原原因因,,請請選選擇擇‘‘運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)未未驗(yàn)驗(yàn)收收完完畢畢’’4::審審核核后后產(chǎn)產(chǎn)生生采采購購應(yīng)應(yīng)付付單單,,采采購購結(jié)結(jié)算算單單,,5::審審核核后后不不能能隨隨意意反反審審,,必必須須總總部部人人員員刪刪除除結(jié)結(jié)算算單單,,取取消消傳傳應(yīng)應(yīng)付付才才允允許許反反審審核核修修改改實(shí)際際操操作作演演示示發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收【采采購購發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收】】業(yè)務(wù)務(wù)流流程程::其其他他采采購購操作作節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)::供應(yīng)應(yīng)鏈鏈--采采購購管管理理--采采購購發(fā)發(fā)票票--維維護(hù)護(hù)發(fā)發(fā)票票操作作步步驟驟::卡片片顯顯示示-單單據(jù)據(jù)操操作作(插行行))--保保存存--審審核核操作作要要點(diǎn)點(diǎn)::直接接插插行行輸輸入入存存貨貨名名稱稱,,比比如如補(bǔ)補(bǔ)虧虧,,運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi),,補(bǔ)補(bǔ)差差,,差差異異,,返返利利等等項(xiàng)項(xiàng)目目輸輸入入金金額額,,不不輸輸發(fā)發(fā)票票重重量量和和單單價(jià)價(jià)注意意事事項(xiàng)項(xiàng)::1.選擇擇已已經(jīng)經(jīng)預(yù)預(yù)估估的的價(jià)價(jià)格格項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行行發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收,,沒沒有有預(yù)預(yù)估估無無法法引引單單2::運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)兩兩票票制制驗(yàn)驗(yàn)收收,,注注意意第第一一次次驗(yàn)驗(yàn)收收時(shí)時(shí),,差差異異原原因因,,請請選選擇擇‘‘運(yùn)運(yùn)費(fèi)費(fèi)未未驗(yàn)驗(yàn)收收完完畢畢’’3::做做完完后后費(fèi)費(fèi)用用分分?jǐn)倲倢?shí)際際操操作作演演示示發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收【采采購購發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收補(bǔ)補(bǔ)充充說說明明】】1::發(fā)發(fā)票票0驗(yàn)驗(yàn)收收,,三三種種情情況況可可以以做做此此驗(yàn)驗(yàn)收收如果果采采購購發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收的的時(shí)時(shí)候候,,后后面面價(jià)價(jià)格格項(xiàng)項(xiàng)都都驗(yàn)驗(yàn)收收到到一一個(gè)個(gè)價(jià)價(jià)格格項(xiàng)項(xiàng)里里面面去去,,其其他他的的未未驗(yàn)驗(yàn)收收的的價(jià)價(jià)格格項(xiàng)項(xiàng)目目,,可可以以做做0,,驗(yàn)驗(yàn)收收,,引引單單后后,,發(fā)發(fā)票票含含稅稅金金額額,,發(fā)發(fā)票票無無稅稅金金額額都都為為0,,稅稅額額為為0其其他他有有差差異異提提示示,,自自動(dòng)動(dòng)調(diào)調(diào)整整差差異異。。如果果采采購購入入庫庫做做了了季季度度優(yōu)優(yōu)惠惠,,但但是是采采購購發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收又又做做成成其其他他采采購購去去了了。。那那么么就就會(huì)會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生生暫暫估估差差異異。。這這個(gè)個(gè)時(shí)時(shí)候候要要進(jìn)進(jìn)行行關(guān)關(guān)閉閉價(jià)價(jià)格格項(xiàng)項(xiàng),,必必須須做做0發(fā)發(fā)票票驗(yàn)驗(yàn)收收,,發(fā)發(fā)票票單單價(jià)價(jià)為為0,,發(fā)發(fā)票票含含稅稅金金額額為為0,,發(fā)發(fā)票票無無稅稅單單價(jià)價(jià)為為0,,發(fā)發(fā)票票無無稅稅金金額額為為0,,稅稅額額為為0如果采購購發(fā)票驗(yàn)驗(yàn)收的時(shí)時(shí)候,后后面價(jià)格格項(xiàng)都驗(yàn)驗(yàn)收到一一個(gè)價(jià)格格項(xiàng)里面面去,其其他的未未驗(yàn)收的的價(jià)格項(xiàng)項(xiàng)目,可可以做0,驗(yàn)收收,引單單后,發(fā)發(fā)票含稅稅金額,,發(fā)票無無稅金額額都為0,稅額額為0其其他有差差異提示示,自動(dòng)動(dòng)調(diào)整差差異2:無無票驗(yàn)收收采購未到到票,顯顯示未到到票的,,但是已已經(jīng)做了了暫估,,不會(huì)來來票的,,為了不不影響成成本的,,就要做做發(fā)票的的‘無票驗(yàn)收收’發(fā)票的含含稅金額額不變

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論