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Word版本,下載可自由編輯資產(chǎn)管理情況自查報告通知的要求,為順當開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長為組長,分副校長為副組長,各處室相關人員為組員的國有資產(chǎn)管理專項檢查自查領導小組,下設暫時辦公室,組織相關人員對我校的國有資產(chǎn)擁有、使用、管理狀況舉行了全面的清理、盤點。

二、工作起止時光

我校于20**月13日至20**年5月25日期間對本單位各類固定資產(chǎn)擁有、管理、使用狀況舉行了自查自糾工作。并將自查結果自25日起在本單位公示欄、站舉行公示,接受廣闊群眾的監(jiān)督檢查。

三、檢查主要內(nèi)容

1、單位基本狀況;

2、單位領導狀況;

2、土地、房屋、車輛等國有資產(chǎn)的占有使用狀況;

3、各種設備、圖書文物的占有使用狀況;

4、債權、債務等賬務狀況;資產(chǎn)的盤盈、盤虧;已報廢、損毀、盤虧資產(chǎn)****未清理問題;

5、賬外資產(chǎn)問題;

6、未經(jīng)批準自行購置****選購名目內(nèi)商品問題;

7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

8、對外****及成立經(jīng)濟實體、企業(yè)出資不到位而擔當連帶責任問題;

9、資產(chǎn)轉移未準時辦理調(diào)撥、過戶手續(xù)問題;

10、未經(jīng)批準出租、出借、****固定資產(chǎn)問題;

11、資產(chǎn)有償使用收入應繳未繳財政專戶問題;

12、其他。

四、自查工作結果

經(jīng)自查,我校在國有資產(chǎn)管理方面嚴格根據(jù)國家有關規(guī)定執(zhí)行,資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發(fā)覺有上述問題。

五、完美規(guī)則制度

我校在自查的基礎上,對比以前的財務制度,針對國有資產(chǎn)管理方面,依據(jù)有關政策規(guī)矩,建立健全各項管理制度。

資產(chǎn)管理狀況自查報告3

根據(jù)《開展“小金庫”專項治理工作的實施計劃》文件要求,最全面的范文參考寫作網(wǎng)站我辦事處仔細開展了清理“小金庫”工作,成立了由為組長的清理工作領導小組,仔細扎實地開展了清理工作。經(jīng)過清理:我單位各項財經(jīng)活動都是嚴格根據(jù)財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存****等違背財經(jīng)紀律的行為。

一、利用深化自查,我單位財務管理均根據(jù)國家有關財經(jīng)規(guī)矩執(zhí)行,收入、支出所有納入本單位財政所法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,下屬各辦公室沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

二、制定了財務制度,從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、各類票據(jù)均由財政所統(tǒng)一到財政局購領和銷毀,根據(jù)有關票據(jù)記下制度設置票據(jù)記下薄;同時設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

四、根據(jù)財政集中支付要求,現(xiàn)金管理實行備用金制度,財務報銷嚴格根據(jù)財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式舉行私存私放。

五、我單位嚴格遵守財務管理內(nèi)部互相制約、互相監(jiān)控的有關規(guī)定,加強會計監(jiān)督,盡量從源頭防止違法、違紀現(xiàn)象的發(fā)生。如會計人員不****出納、財產(chǎn)物資保管員,不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳;出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的記下工作;支票管理人員不掌管財務印鑒,財務印鑒、單位法人及財務負責人****由內(nèi)審人員保管等。

【資產(chǎn)管理狀況自查

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