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文檔簡介

1、氨綸平紋繃帶項目立項申請報告一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介本公司奉行“客戶至上,質(zhì)量保障”的服務宗旨,樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念,以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務于新老客戶。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 undefined公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布,沒有集中度過高的風險,并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴,公司采購的主要原材料市場競爭充分,供應商數(shù)量眾

2、多,在采購方面具有非常大的自主權,項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系,不存在對單一供應商依賴的風險。公司生產(chǎn)的項目產(chǎn)品系列產(chǎn)品,各項技術指標已經(jīng)達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的領先水平,可廣泛應用于國民經(jīng)濟相關的各個領域,產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評;公司設備先進,技術實力雄厚,擁有一批多年從事項目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團隊,企業(yè)管理人員經(jīng)驗豐富,其知識、年齡結(jié)構(gòu)合理,具備配合高端制造研發(fā)新品的能力,保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;在原料供應鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面,已經(jīng)與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰(zhàn)略合作意向,在工藝設計和生產(chǎn)布局以及設備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設計,充

3、分考慮了自動化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術的應用,產(chǎn)品遠銷全國二十余個省、市、自治區(qū),并部分出口東南亞、歐洲各國,深受廣大客戶的歡迎。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展,近年來不斷加大研發(fā)投入,建立企業(yè)技術研發(fā)中心,并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作,產(chǎn)學研相結(jié)合,不斷提高公司產(chǎn)品的技術水平,同時,為客戶提供可靠的技術后盾和保障,在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術水平方面,已處于國內(nèi)同行業(yè)領先水平。公司正處于快速發(fā)展階段,特別是隨著新項目的建設及未來產(chǎn)能擴張,將需要大量專業(yè)技術人才充實到建設、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè),公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外

4、部引進來壯大公司的高端人才隊伍,提升公司的技術創(chuàng)新能力。(三)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入4341.05萬元,同比增長28.84%(971.83萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務氨綸平紋繃帶生產(chǎn)及銷售收入為3489.06萬元,占營業(yè)總收入的80.37%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1180.66萬元,較去年同期相比增長218.33萬元,增長率22.69%;實現(xiàn)凈利潤885.50萬元,較去年同期相比增長178.56萬元,增長率25.26%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元4341.05完成主營業(yè)務收入萬元3489.06主營業(yè)務收入占比80.37%營業(yè)收入增長率(

5、同比)28.84%營業(yè)收入增長量(同比)萬元971.83利潤總額萬元1180.66利潤總額增長率22.69%利潤總額增長量萬元218.33凈利潤萬元885.50凈利潤增長率25.26%凈利潤增長量萬元178.56投資利潤率27.76%投資回報率20.82%財務內(nèi)部收益率26.30%企業(yè)總資產(chǎn)萬元9987.69流動資產(chǎn)總額占比萬元35.27%流動資產(chǎn)總額萬元3523.00資產(chǎn)負債率42.01%(四)報告咨詢機構(gòu)xxx泓域咨詢二、項目概況(一)項目名稱氨綸平紋繃帶項目堅持高端化、智能化、服務化和綠色化導向,聚焦發(fā)展十大千億級產(chǎn)業(yè),構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基礎、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)“雙

6、輪驅(qū)動”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,推動產(chǎn)業(yè)邁向中高端。突破發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。以重大技術突破和重大發(fā)展需求為基礎,促進新興科技與新興產(chǎn)業(yè)深度融合,整合資源聚焦發(fā)展新材料、高端裝備、新一代信息技術三大產(chǎn)業(yè),打造先導性和支柱性產(chǎn)業(yè)。積極推動生物醫(yī)藥、海洋高技術、節(jié)能環(huán)保、新能源等新興領域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化,加快培育未來產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。聚焦細分領域,組織實施一批國家重大科技專項、產(chǎn)業(yè)化項目和創(chuàng)新應用示范工程,形成一批擁有自主知識產(chǎn)權的技術和產(chǎn)品,培育一批行業(yè)龍頭企業(yè),建設一批專業(yè)園。創(chuàng)新技術、人才、土地、財稅等支持方式,提高政策措施精準性。推動優(yōu)勢制造提升發(fā)展。堅持綠色化、高端化、集群化方向,擇優(yōu)布局產(chǎn)業(yè)補鏈型、行業(yè)

7、先進型和國家生產(chǎn)力布局重大項目,打造世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)基地。推進能源產(chǎn)業(yè)清潔、低碳、高效發(fā)展,打造華東地區(qū)重要能源產(chǎn)業(yè)基地。加快智能制造為主體的技術改造,提升汽車產(chǎn)業(yè)制造水平和整體競爭力。適應個性化、柔性化和智能化生產(chǎn)模式,推動紡織服裝、家電家居、文體用品等優(yōu)勢制造主動嫁接互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)設計,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)時尚化發(fā)展。深入實施“四換三名”和“浙江制造”品牌建設工程,提升企業(yè)制造工藝、技術裝備與研發(fā)設計能力,堅決淘汰落后產(chǎn)能,推動優(yōu)勢制造向現(xiàn)代智造轉(zhuǎn)型。堅持高端化、智能化、服務化和綠色化導向,聚焦發(fā)展十大千億級產(chǎn)業(yè),構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基礎、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)“雙輪驅(qū)動”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體

8、系,推動產(chǎn)業(yè)邁向中高端。以重大技術突破和重大發(fā)展促進生產(chǎn)方式和組織模式創(chuàng)新。實施制造強市戰(zhàn)略,突破一批基礎材料和關鍵部件、工藝和技術,培育一批創(chuàng)新型龍頭企業(yè),打造一批有國際影響力的制造業(yè)創(chuàng)新中心。推進工業(yè)化與信息化深度融合,大力發(fā)展智能制造、敏捷制造、精準制造和互聯(lián)定制,創(chuàng)新營銷模式,提高產(chǎn)品附加值和行業(yè)競爭力。推動優(yōu)勢企業(yè)實施跨國并購、兼并重組,強化產(chǎn)業(yè)鏈整合,積極向系統(tǒng)集成服務商轉(zhuǎn)型。深入實施小微企業(yè)三年成長計劃,提高中小企業(yè)“專精特新”水平,發(fā)展一批主營業(yè)務突出、競爭力強、成長性好的專業(yè)小巨人企業(yè)。(二)項目選址某經(jīng)開區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積15561.11平方米(折合約23.

9、33畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.37%,建筑容積率1.19,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.44%,固定資產(chǎn)投資強度174.90萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積15561.11平方米,建筑物基底占地面積11261.58平方米,總建筑面積18517.72平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程14710.30平方米,項目規(guī)劃綠化面積1007.37平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計59臺(套),設備購置費1680.86萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1056049.31千瓦時,折合129.79噸標準煤。2、項目年總用水量2255.03立方米,折合0.19噸標準煤。3、

10、“氨綸平紋繃帶項目投資建設項目”,年用電量1056049.31千瓦時,年總用水量2255.03立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)129.98噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.07噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.88%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資4708.69萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4080.42萬元,占項目總投資的86.66%;流動資金628.27萬元

11、,占項目總投資的13.34%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入5270.00萬元,總成本費用4081.91萬元,稅金及附加81.91萬元,利潤總額1188.09萬元,利稅總額1433.87萬元,稅后凈利潤891.07萬元,達產(chǎn)年納稅總額542.80萬元;達產(chǎn)年投資利潤率25.23%,投資利稅率30.45%,投資回報率18.92%,全部投資回收期6.78年,提供就業(yè)職位78個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。實行動態(tài)計劃管理,加強

12、施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調(diào)整施工進度計劃,隨時掌握關鍵線路的變化狀況。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某經(jīng)開區(qū)及某經(jīng)開區(qū)氨綸平紋繃帶行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進某經(jīng)開區(qū)氨綸平紋繃帶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“氨綸平紋繃帶項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位78個,達產(chǎn)年納稅總額542.80萬元,可以促進某經(jīng)開區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率25.23%

13、,投資利稅率30.45%,全部投資回報率18.92%,全部投資回收期6.78年,固定資產(chǎn)投資回收期6.78年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分,民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大,為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。提振民營經(jīng)濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分,在壯大區(qū)域經(jīng)濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和

14、諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用,如何做大做強民營經(jīng)濟,已成為當前的一項重要課題。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米15561.1123.33畝1.1容積率1.191.2建筑系數(shù)72.37%1.3投資強度萬元/畝174.901.4基底面積平方米11261.581.5總建筑面積平方米18517.721.6綠化面積平方米1007.37綠化率5.44%2總投資萬元4708.692.1固定資產(chǎn)投資萬元4080.422.1.1土建工程投資萬元1359.932.1.

15、1.1土建工程投資占比萬元28.88%2.1.2設備投資萬元1680.862.1.2.1設備投資占比35.70%2.1.3其它投資萬元1039.632.1.3.1其它投資占比22.08%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.66%2.2流動資金萬元628.272.2.1流動資金占比13.34%3收入萬元5270.004總成本萬元4081.915利潤總額萬元1188.096凈利潤萬元891.077所得稅萬元1.198增值稅萬元163.879稅金及附加萬元81.9110納稅總額萬元542.8011利稅總額萬元1433.8712投資利潤率25.23%13投資利稅率30.45%14投資回報率18.92%15

16、回收期年6.7816設備數(shù)量臺(套)5917年用電量千瓦時1056049.3118年用水量立方米2255.0319總能耗噸標準煤129.9820節(jié)能率28.88%21節(jié)能量噸標準煤48.0722員工數(shù)量人78土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程7961.947961.9414710.3014710.301188.351.1主要生產(chǎn)車間4777.164777.168826.188826.18736.781.2輔助生產(chǎn)車間2547.822547.824707.304707.30380.271.3其他生產(chǎn)車間636.96636.9685

17、3.20853.2071.302倉儲工程1689.241689.242474.822474.82145.402.1成品貯存422.31422.31618.71618.7136.352.2原料倉儲878.40878.401286.911286.9175.612.3輔助材料倉庫388.53388.53569.21569.2133.443供配電工程90.0990.0990.0990.095.953.1供配電室90.0990.0990.0990.095.954給排水工程103.61103.61103.61103.615.334.1給排水103.61103.61103.61103.615.335服務性工

18、程1069.851069.851069.851069.8562.865.1辦公用房635.67635.67635.67635.6728.655.2生活服務434.18434.18434.18434.1827.926消防及環(huán)保工程301.81301.81301.81301.8119.956.1消防環(huán)保工程301.81301.81301.81301.8119.957項目總圖工程45.0545.0545.0545.05-106.337.1場地及道路硬化3135.56475.70475.707.2場區(qū)圍墻475.703135.563135.567.3安全保衛(wèi)室45.0545.0545.0545.058

19、綠化工程1097.5938.42合計11261.5818517.7218517.721359.93節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤129.981.1年用電量千瓦時1056049.311.2年用電量噸標準煤129.791.3年用水量立方米2255.031.4年用水量噸標準煤0.192年節(jié)能量噸標準煤48.073節(jié)能率28.88%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元4253.871.1完成比例90.34%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3246.452.1完成比例76.32%3完成流動資金投資萬元1007.423.1完成比例23.68%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線

20、產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人531.2人均年工資萬元4.371.3年工資額萬元257.922工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人122.2人均年工資萬元5.562.3年工資額萬元83.803企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人33.2人均年工資萬元7.243.3年工資額萬元18.244品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人64.2人均年工資萬元5.494.3年工資額萬元35.075其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬元6.045.3年工資額萬元18.996職工工資總額萬元414.02固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1359.931

21、680.86174.904080.421.1工程費用萬元1359.931680.864191.611.1.1建筑工程費用萬元1359.931359.9328.88%1.1.2設備購置及安裝費萬元1680.861680.8635.70%1.2工程建設其他費用萬元1039.631039.6322.08%1.2.1無形資產(chǎn)萬元550.45550.451.3預備費萬元489.18489.181.3.1基本預備費萬元288.80288.801.3.2漲價預備費萬元200.38200.382建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4080.424080.42流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年

22、第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4191.612137.343326.854191.614191.614191.611.1應收賬款萬元1257.48754.491005.991257.481257.481257.481.2存貨萬元1886.221131.731508.981886.221886.221886.221.2.1原輔材料萬元565.87339.52452.69565.87565.87565.871.2.2燃料動力萬元28.2916.9822.6328.2928.2928.291.2.3在產(chǎn)品萬元867.66520.60694.13867.66867.66867.661.2.4產(chǎn)成品萬

23、元424.40254.64339.52424.40424.40424.401.3現(xiàn)金萬元1047.90628.74838.321047.901047.901047.902流動負債萬元3563.342138.002850.673563.343563.343563.342.1應付賬款萬元3563.342138.002850.673563.343563.343563.343流動資金萬元628.27376.96502.62628.27628.27628.274鋪底流動資金萬元209.42125.65167.54209.42209.42209.42總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資

24、比例占總投資比例1項目總投資萬元4708.69115.40%115.40%100.00%2項目建設投資萬元4080.42100.00%100.00%86.66%2.1工程費用萬元3040.7974.52%74.52%64.58%2.1.1建筑工程費萬元1359.9333.33%33.33%28.88%2.1.2設備購置及安裝費萬元1680.8641.19%41.19%35.70%2.2工程建設其他費用萬元550.4513.49%13.49%11.69%2.2.1無形資產(chǎn)萬元550.4513.49%13.49%11.69%2.3預備費萬元489.1811.99%11.99%10.39%2.3.1

25、基本預備費萬元288.807.08%7.08%6.13%2.3.2漲價預備費萬元200.384.91%4.91%4.26%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4080.42100.00%100.00%86.66%5建設期間費用萬元6流動資金萬元628.2715.40%15.40%13.34%7鋪底流動資金萬元209.425.13%5.13%4.45%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3162.004216.005270.005270.005270.001.1萬元3162.004216.005270.005270.005270.002現(xiàn)價增

26、加值萬元1011.841349.121686.401686.401686.403增值稅萬元98.32131.10163.87163.87163.873.1銷項稅額萬元843.20843.20843.20843.20843.203.2進項稅額萬元407.60543.46679.33679.33679.334城市維護建設稅萬元6.889.1811.4711.4711.475教育費附加萬元2.953.934.924.924.926地方教育費附加萬元1.972.623.283.283.289土地使用稅萬元62.2462.2462.2462.2462.2410稅金及附加萬元74.0477.9881.91

27、81.9181.91折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1359.931359.93當期折舊額1087.9454.4054.4054.4054.4054.40凈值271.991305.531251.141196.741142.341087.942機器設備原值1680.861680.86當期折舊額1344.6989.6589.6589.6589.6589.65凈值1591.211501.571411.921322.281232.633建筑物及設備原值3040.79當期折舊額2432.63144.04144.04144.04144.04144.04建筑

28、物及設備凈值608.162896.752752.712608.672464.632320.594無形資產(chǎn)原值550.45550.45當期攤銷額550.4513.7613.7613.7613.7613.76凈值536.69522.93509.17495.41481.645合計:折舊及攤銷2983.08157.80157.80157.80157.80157.80總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元2561.131536.682048.902561.132561.132561.132外購燃料動力費萬元168.06100.84134.45168.0

29、6168.06168.063工資及福利費萬元414.02414.02414.02414.02414.02414.024修理費萬元17.2810.3713.8217.2817.2817.285其它成本費用萬元763.62458.17610.90763.62763.62763.625.1其他制造費用萬元205.84123.50164.67205.84205.84205.845.2其他管理費用萬元180.64108.38144.51180.64180.64180.645.3其他銷售費用萬元382.67229.60306.14382.67382.67382.676經(jīng)營成本萬元3924.112354.4

30、73139.293924.113924.113924.117折舊費萬元144.04144.04144.04144.04144.04144.048攤銷費萬元13.7613.7613.7613.7613.7613.769利息支出萬元-10總成本費用萬元4081.912677.873379.894081.914081.914081.9110.1可變成本萬元3510.092106.052808.073510.093510.093510.0910.2固定成本萬元571.82571.82571.82571.82571.82571.8211盈虧平衡點46.63%46.63%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5270.003162.004216.005270.005270.005270.002稅金及附加萬元81.9174.0477.9881.9181.9181.913總成本費用萬元4081.912677.873379.894081.914081.914081.915增值稅萬元163

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