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1、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 1.差旅費(fèi)的報(bào)銷 人員報(bào)銷差旅費(fèi)必須提供住宿發(fā)票,填制差旅費(fèi)報(bào)銷表起始日期、出差事由、票據(jù)金額等項(xiàng)目按規(guī)定填列清楚,本部門負(fù)責(zé)人簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。 2.辦公用品、書籍等費(fèi)用的報(bào)銷 購(gòu)買辦公用品應(yīng)由綜合處統(tǒng)一購(gòu)買。購(gòu)買時(shí),先做計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。報(bào)銷時(shí),要求發(fā)票填寫清楚,大批量購(gòu)買,發(fā)票上不能一一列明時(shí),需附有供貨單位蓋章的清單。經(jīng)行政辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收,本部門負(fù)責(zé)人簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)銷。 其他部室和部門(個(gè)人)確需購(gòu)置一些特殊辦公用品用具時(shí),列出計(jì)劃,說(shuō)明用途,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后,由行政辦
2、公室統(tǒng)一購(gòu)買,并辦理驗(yàn)收入庫(kù)及領(lǐng)用登記手續(xù),按上述程序簽字報(bào)銷。各部室、部門經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的業(yè)務(wù)用書或工具書,憑發(fā)票到負(fù)責(zé)資料管理的人員處登記和辦理領(lǐng)用手續(xù)后,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。 3.利息費(fèi)用和其他財(cái)務(wù)費(fèi)用的支付 存款利息由財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)審核后,按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定入賬。在銀行購(gòu)買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)等,由財(cái)務(wù)審計(jì)部審核報(bào)銷。 4.車輛維修費(fèi)、購(gòu)汽油及其他車輛使用費(fèi)的報(bào)銷 由行政辦公室根據(jù)車輛維修及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,由指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字,最后經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。所有罰款一律不予報(bào)銷。車輛洗刷費(fèi)不允許報(bào)銷。 5.會(huì)議費(fèi)用
3、的報(bào)銷 必須取得正規(guī)發(fā)票,并附說(shuō)明召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人數(shù)、組織單位、費(fèi)用明細(xì)清單,會(huì)議通知或邀請(qǐng)函,按規(guī)定程序報(bào)銷。 6.業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的報(bào)銷 各部門、部室需開支招待費(fèi)用,須先向指揮部領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào),批注后方可安排招待,報(bào)銷時(shí)按規(guī)定程序報(bào)銷。 7.通訊費(fèi)用的報(bào)銷 通訊費(fèi)用按指揮部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),由行政辦公室按規(guī)定程序報(bào)銷。 8.職工參加業(yè)余教育和其他教育費(fèi)用的報(bào)銷 參加各種考前學(xué)習(xí)的,需由領(lǐng)導(dǎo)同意,并報(bào)行政辦公室備案,經(jīng)行政辦公室審核后,按規(guī)定程序報(bào)銷。 9.工資福利性質(zhì)的費(fèi)用 需憑有關(guān)憑證經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)層審核后,由行政辦公室按規(guī)定程序報(bào)銷。 10.其他費(fèi)用報(bào)銷 以上未包括的其他費(fèi)用開支,各部門負(fù)
4、責(zé)人審核驗(yàn)收后,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,由指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)銷或領(lǐng)取。 (1)本單位職工正常業(yè)務(wù)借款需填寫事由,由主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理借支手續(xù),如遇領(lǐng)導(dǎo)外出,可先行按程序辦理借款,事后補(bǔ)簽手續(xù)。所有借款、借出的支票,經(jīng)辦人應(yīng)按規(guī)定及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。借出的款項(xiàng)、支票丟失的,由借款人、借支票人承擔(dān)一切責(zé)任。 (2)各項(xiàng)合同應(yīng)付款,由主辦人持相應(yīng)發(fā)票依合同按規(guī)定程序辦理付款,暫未能提供發(fā)票而又急需付款時(shí),由主辦人按借款規(guī)定現(xiàn)行借款支付。 (3)內(nèi)部借款需經(jīng)部門主管簽批借款原因,報(bào)指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可到出納處辦理借支。上次借款結(jié)清之前,下次不
5、允許借支。業(yè)務(wù)完成后10天內(nèi)要到財(cái)務(wù)辦理清賬手續(xù)。過(guò)期財(cái)務(wù)部簽發(fā)催款通知,一個(gè)星之后不歸還,財(cái)務(wù)部有權(quán)從工資中順次扣除。根據(jù) _頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條例規(guī)定,現(xiàn)金支付應(yīng)為結(jié)算起點(diǎn)在1000元以下零星開支,1000元以上的應(yīng)開具銀行支票。如特殊情況需用現(xiàn)金,由指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并經(jīng)財(cái)務(wù)部門同意后,方可支付現(xiàn)金。 項(xiàng)目開發(fā)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷xx-02-02 13:47 | #2樓 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù),公司會(huì)計(jì)報(bào)銷制度如下: 一、根據(jù)公司的規(guī)定:10000元以下的開支用現(xiàn)金,10000元以上50000元以下的開支或結(jié)算可以使用現(xiàn)金也可以通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算(以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱使用支票),50000元以上的對(duì)公
6、開支必須使用支票。如特殊原因在50000元以上必須使用現(xiàn)金的,必須由部門負(fù)責(zé)人寫明理由,經(jīng)財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后方可使用現(xiàn)金。 二、借領(lǐng)支票,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部主管簽字,同時(shí)提供收款單位的名稱和使用金額。因提供收款單位名稱或金額錯(cuò)誤而無(wú)法使用或退票造成的損失,由借用支票的個(gè)人負(fù)責(zé)。原則上不允許領(lǐng)取空白支票。 三、各部門借用款項(xiàng)(支票和現(xiàn)金)一般限制在5筆以內(nèi),前借款項(xiàng)超過(guò)5筆未清的,財(cái)務(wù)部不再借給新的款項(xiàng)。不論是借用支票或現(xiàn)金,報(bào)銷時(shí)間一律限定在30個(gè)工作日以內(nèi)(出差的在出差結(jié)束后15個(gè)工作日以內(nèi)),超過(guò)上述天數(shù)未報(bào)帳的,財(cái)務(wù)部將停止其工資、再借款和報(bào)銷由個(gè)人墊付的款項(xiàng)。因上述原因借不到款項(xiàng)而影響工
7、作或造成損失的,由借款部門或個(gè)人負(fù)責(zé)。 四、普通財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)銷,需要有經(jīng)手人、部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字;采購(gòu)物品,除經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字外,還要有驗(yàn)收人或證明人簽字;采購(gòu)或維修屬于固定資產(chǎn)的物品,必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人和總經(jīng)理或副總經(jīng)理共同簽字后方可報(bào)銷。手續(xù)不全的,會(huì)計(jì)人員拒絕報(bào)銷。由此造成不能再借用其他款項(xiàng)而影響工作或造成損失的,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。 五、報(bào)銷購(gòu)物發(fā)票,無(wú)論金額大小,原則上要有購(gòu)物清單。購(gòu)物金額超過(guò)5000元的,經(jīng)手人員必須索要購(gòu)物清單。售貨單位不給開的,由經(jīng)辦人根據(jù)購(gòu)物單價(jià)、購(gòu)物數(shù)量等補(bǔ)列購(gòu)物清單,經(jīng)驗(yàn)收人、部門負(fù)責(zé)人核對(duì)無(wú)誤并簽字后財(cái)務(wù)人員方可憑正式發(fā)票和購(gòu)物清單給予報(bào)銷。 六、招待用餐
8、,除經(jīng)手人簽字外,必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字;方可報(bào)銷。 八、根據(jù)公司差旅費(fèi)開支管理辦法的規(guī)定,公司所有人員乘坐飛機(jī)出差,必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自乘坐飛機(jī)的,財(cái)務(wù)人員拒絕報(bào)銷。對(duì)出差住宿費(fèi)超標(biāo)部分需要由公司報(bào)銷的,和機(jī)票一樣,也必須有總經(jīng)理單獨(dú)在發(fā)票上簽字方可報(bào)銷。 九、各部門經(jīng)費(fèi)開支的審批,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。審核簽字領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限:總經(jīng)理:a、經(jīng)營(yíng)正常開支:貳萬(wàn)元以內(nèi) b、固定資產(chǎn)的購(gòu)買3萬(wàn)元以內(nèi)。 十、因特殊原因需要特別政策、特別管理或特別開支標(biāo)準(zhǔn)的,總經(jīng)理正式發(fā)布 _或文件為準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷制度xx-02-02 10:46 | #3樓 一、旅差費(fèi) 1、因公出差到外地的伙食補(bǔ)助費(fèi)
9、,每人每天給予補(bǔ)助。半天的伙食補(bǔ)助費(fèi)按50%發(fā)放。 2、員工因公出差到外地,旅館費(fèi)應(yīng)掌握在每人每晚規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),超過(guò)部分,原則上由本人負(fù)擔(dān)。 3、符合乘坐火車臥鋪條件(從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之內(nèi),即連續(xù)六小時(shí)以上晚間乘車),按車票金額實(shí)數(shù)報(bào)銷。 4、報(bào)銷應(yīng)由報(bào)銷人填寫報(bào)銷單據(jù),經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查,主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字,方可報(bào)銷。 5、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),因私事繞道的車船費(fèi),扣除直線車船費(fèi)后多開支的部分,應(yīng)由個(gè)人自理。 6、工作人員趁出差機(jī)會(huì),事先未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),而擅自繞道探親、訪友、游山玩水者,除繞道車船費(fèi)扣除直線車船費(fèi),多開支部分由個(gè)人自理外,還應(yīng)扣除繞道路段在途補(bǔ)助、住勤
10、補(bǔ)助及旅店住宿費(fèi),同時(shí)作違反紀(jì)律論處,扣繞道時(shí)日的工資。 7、凡公差人員報(bào)銷旅差費(fèi),須經(jīng)部門經(jīng)理審批。且須在回單位后三天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),繳納預(yù)借旅差費(fèi),否則按挪用公-款論處。 二、交通費(fèi) 1、員工因公外出,市內(nèi)報(bào)銷公交車費(fèi);因緊急情況需要,在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的情況下,方可報(bào)銷出租車費(fèi)用。公交車票和出租車票報(bào)銷時(shí)應(yīng)在上面注明時(shí)間、來(lái)往路線。 2、員工因公外出,市外報(bào)銷來(lái)回汽車路費(fèi)和火車路費(fèi),以汽(火)車票為準(zhǔn);符合乘坐火車臥鋪條件(從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之內(nèi),即連續(xù)六小時(shí)以上晚間乘車),按車票金額實(shí)數(shù)報(bào)銷。 3、員工因公外出返回,應(yīng)立即報(bào)銷交通費(fèi)。填寫報(bào)銷單,經(jīng)會(huì)計(jì)人員審查,主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字,
11、方可報(bào)銷。 4、員工因公外出前,預(yù)借交通費(fèi),在返回后應(yīng)立即銷賬手續(xù),逾期三天不辦理者,按挪用公-款論處。 5、員工因公外出,事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意繞道辦理私事者,繞道路線交通費(fèi)由個(gè)人自理。事先未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意繞道辦理私事者,除繞道路線交通費(fèi)個(gè)人自理外,同時(shí)作違反紀(jì)律論處。 三、物資采購(gòu)費(fèi) 1、物資采購(gòu)前要由用料申請(qǐng)人先填寫采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后,方可前往采購(gòu)。 2、凡購(gòu)進(jìn)物料、工具用具,尤其是定制品,采購(gòu)者應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可進(jìn)行采購(gòu)或定制。 3、物資采購(gòu)返回單位,須經(jīng)物資使用部門核實(shí)、驗(yàn)收簽字。 4、物資采購(gòu)報(bào)銷必須以發(fā)票為據(jù),不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷。 5、物資采購(gòu)前,預(yù)借物資款
12、,必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款;物資采購(gòu)?fù)戤?,需及時(shí)報(bào)銷,逾期三天不辦理者,按挪用公-款論處。 6、物資采購(gòu)報(bào)銷須填寫報(bào)銷單,注明事由、時(shí)間及采購(gòu)物品的 _,經(jīng)采購(gòu)人、驗(yàn)收人及領(lǐng)用人簽字,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報(bào)銷。 7、凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者,財(cái)務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財(cái)務(wù)人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)。 四、通信聯(lián)絡(luò)費(fèi)(待定) 五、招待費(fèi)用控制原則 1. 各部、室必須嚴(yán)格控制招待費(fèi)用的使用,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部每年初下達(dá)給各部、室招待費(fèi)用指標(biāo)執(zhí)行。對(duì)超出招待費(fèi)用規(guī)定的部分,按財(cái)務(wù)部有關(guān)規(guī)定對(duì)所在部門及部門經(jīng)理給予處罰。 2. 各部、室在招待用餐或康體活動(dòng)前必須認(rèn)真填寫招待申請(qǐng)單,由本部
13、門經(jīng)理簽字,報(bào)浴場(chǎng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。 3. 招待用餐時(shí)陪同人員應(yīng)盡量減少,一般不超過(guò)2人 4. 浴場(chǎng)內(nèi)部招待用餐和其他服務(wù)按8折優(yōu)惠結(jié)帳。 財(cái)務(wù)部報(bào)銷管理制度及流程xx-02-02 13:27 | #4樓 一、總則: 為了完善和規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度,提倡以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的財(cái)務(wù)管理思路,合理控制費(fèi)用支出,制定本制度。 二、報(bào)銷補(bǔ)貼參考標(biāo)準(zhǔn): 本埠:30元/日(含車費(fèi)、餐補(bǔ))。本埠出差自駕車的按照1.0元/公里補(bǔ)貼(需提供行駛路線圖作為依據(jù))。 外埠:營(yíng)銷專員120元/日(含出差所在地住宿、車費(fèi)和餐補(bǔ))。 營(yíng)銷經(jīng)理220元/日(含出差所在地住宿、車費(fèi)和餐補(bǔ))。 外埠出差自駕車的按照1.2元/公里補(bǔ)
14、貼(需提供行駛路線圖作為依據(jù))。 話費(fèi):營(yíng)銷經(jīng)理和享受營(yíng)銷經(jīng)理級(jí)別待遇的營(yíng)銷專員按200元/月補(bǔ)貼。營(yíng)銷專員按照89元/月補(bǔ)貼。 財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、管理部、生產(chǎn)部員工本埠出差不享受此補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),除生產(chǎn)部員工外的外埠出差參照營(yíng)銷經(jīng)理崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。除營(yíng)銷崗位外,其他崗位話費(fèi)補(bǔ)貼參照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 特殊說(shuō)明:本補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)部門進(jìn)行核報(bào)的參考依據(jù)。非定額或包干制概念。 公司鼓勵(lì)節(jié)約出行,合理控制經(jīng)營(yíng)成本,有效降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是全體員工的職責(zé)和義務(wù)所在。 三、出行方式原則及出行方式標(biāo)準(zhǔn): 合理規(guī)劃出行路線及時(shí)間,原則上出行以硬臥、動(dòng)車、高鐵為主要出行方式,出行方式由部門經(jīng)理決定。行程1000公里以上的提前2-3天
15、提交乘作飛機(jī)申請(qǐng)。特殊情況需乘飛機(jī)出行的需由部門經(jīng)理決定。否則,不予以報(bào)銷機(jī)票。具體參考標(biāo)準(zhǔn)如下: 1、出差時(shí),部門經(jīng)理以下員工須乘坐火車硬座、動(dòng)車、高鐵二等座、汽車。如乘坐火車過(guò)夜或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可訂購(gòu)硬臥,如無(wú)硬臥車票,需事先經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,可選擇軟臥。乘坐火車超過(guò)10小時(shí)無(wú)法到達(dá)或行程超過(guò)1000公里的,可選擇乘飛機(jī)。 2、不滿足上述規(guī)定,因特殊情況(加急)需乘飛機(jī)的,必須事先提出申請(qǐng)(可電話申請(qǐng)),報(bào)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)。 3、航班起飛時(shí)間在10點(diǎn)至22點(diǎn)時(shí)前往機(jī)場(chǎng),只允許乘坐公交車換乘機(jī)場(chǎng)大巴前往機(jī)場(chǎng);車次發(fā)車時(shí)間在10點(diǎn)至21點(diǎn)時(shí),離京前往火車/汽車站,只允許乘坐公 1 / 5
16、 交車前往最近的地鐵站或公交車站換乘前往;航班/車次抵達(dá)北京時(shí)間在8點(diǎn)至20點(diǎn)之間的,參照上述規(guī)定執(zhí)行;除上述時(shí)間段之外,攜帶物品重量超過(guò)20kg或貴重物品的,可由公司派車送達(dá)。 4、未按上述規(guī)定執(zhí)行,或無(wú)法提供當(dāng)次出租車票的,均不予報(bào)銷。 5、所有的機(jī)票及離京的火車票、汽車票統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部訂購(gòu)。特殊情況自己訂購(gòu)。 6、出差出發(fā)、返回時(shí)間以交通發(fā)票為準(zhǔn)。出差時(shí)間計(jì)算:(返回時(shí)間-出發(fā)時(shí)間)/24,小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字小于0.5的按半天計(jì)算,大于0.5的按1天計(jì)算。 四、審核、審批部門的重點(diǎn)審核、審批內(nèi)容: 1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的真實(shí)性、合理性、能用性,虛假、連號(hào)、過(guò)期發(fā)票不予核報(bào)。 2、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審
17、核出差人出差所在地具體事情的落實(shí)情況,同一地點(diǎn)反復(fù)前往的要重點(diǎn)核實(shí)。審核出差人宴請(qǐng)客戶的程序和額度。禮品采購(gòu)是否附合公司規(guī)定程序。其他部門經(jīng)理需要重點(diǎn)審核的事項(xiàng)。 3、管理部重點(diǎn)審核出差人是否按照出差申請(qǐng)單的計(jì)劃出差并對(duì)財(cái)務(wù)部、部門經(jīng)理的審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審。 五、費(fèi)用和補(bǔ)貼報(bào)銷的依據(jù): 1、填寫完整的出差申請(qǐng)單并按照出差申請(qǐng)單上列注的行程和規(guī)劃出行。 2、真實(shí)、有效的票據(jù)。 3、需要宴請(qǐng)客戶的,需將宴請(qǐng)客戶的人數(shù)、姓名,因何原因宴請(qǐng)客戶的詳細(xì)說(shuō)明。 4、以收據(jù)作為報(bào)銷依據(jù)的,該消費(fèi)款項(xiàng)的具體消費(fèi)說(shuō)明。 5、禮品采購(gòu)票據(jù),受贈(zèng)人的姓名、職務(wù)及 _的具體說(shuō)明。 六、出差借款的管理: 1、出差借款由財(cái)
18、務(wù)主管審核,董事長(zhǎng)審批。 2、借款金額原則上不超過(guò)本人的月工資標(biāo)準(zhǔn)。 3、出差借款填寫借款單并逐項(xiàng)填寫清楚。 4、出差借款在出差返司后5天內(nèi)憑第五條(費(fèi)用和補(bǔ)貼報(bào)銷的依據(jù))的材料報(bào)銷。最遲不能晚于本月工資發(fā)放日,否則在工資中扣除。 5、原則上前款未清者不予辦理新的借支。 七、費(fèi)用、補(bǔ)貼報(bào)銷的要求: 1、外埠報(bào)銷住宿費(fèi)、餐費(fèi)、出差所在地交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)本制度第二條所列標(biāo)準(zhǔn)。 2、招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過(guò)100元/人(含酒水),特殊情況需報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關(guān)費(fèi)(包括贈(zèng)送禮品費(fèi)用),必須事前提出專項(xiàng)申請(qǐng)。 3、報(bào)銷時(shí)需使用正規(guī)專項(xiàng)發(fā)票(如住宿提供住宿專用發(fā)票,餐飲提供餐飲業(yè)專
19、用發(fā)票)。 4、出差時(shí)由對(duì)方提供餐飲、住宿及交通工具等不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 5、原則上公司不允許外出自行采購(gòu)禮品,特殊情況需經(jīng)由部門經(jīng)理允許。 6、出差人員在回司后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,超過(guò)30天的不報(bào)賬的,過(guò)期不予報(bào)銷。根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫支出憑單,財(cái)務(wù)部審核簽字,本部門經(jīng)理復(fù)審,管理部復(fù)審,總經(jīng)理審批。 7、出差日期、行程需在出差申請(qǐng)單上列明,特殊情況需要延時(shí)的需報(bào)請(qǐng)本部門經(jīng)理,并在返司后補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單。杜絕無(wú)計(jì)劃出差、無(wú)因由出差、先出差后補(bǔ)單據(jù)等不規(guī)范的行為。報(bào)銷時(shí)在無(wú)法查找出差申請(qǐng)單或出差申請(qǐng)單列項(xiàng)不明確的不予報(bào)銷。 8、以收據(jù)或其他非發(fā)票類票據(jù)作為報(bào)銷憑證的,需要說(shuō)明款項(xiàng)消費(fèi)的詳細(xì)
20、情況。 八、超出報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的處理: 1、出差費(fèi)用原則上不允許超出現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 2、如超出現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的超出部分按照公司與相關(guān)人員各自承擔(dān)50%的原則處理。在處理前首先核實(shí)是否符合本制度上述相關(guān)條款。 3、技術(shù)部員工出差不適用本規(guī)則。 九、報(bào)銷時(shí)票據(jù)要求: 1、機(jī)打出租車發(fā)票不能連號(hào)使用、公交充值不能連號(hào)使用。手撕發(fā)票不能超過(guò)2張以上連號(hào)發(fā)票。2張(含2張)以上連號(hào)發(fā)票的需在發(fā)票背面填寫出發(fā)地和到達(dá)地。 2、各種票據(jù)粘貼必須分門別類,并在左上角依次粘貼,禁止裝訂機(jī)裝訂。 3、開票人:蓋有填制票據(jù)單位財(cái)務(wù)章或者發(fā)票專用章(其他章無(wú)效)。開票公司名稱:北京中伏源建設(shè)工程有限公司。 十、報(bào)銷流程和其他管理規(guī)定
21、: 1、有經(jīng)董事長(zhǎng)書面審批的??顚S玫?額度500元以下的)報(bào)銷流程(如:培訓(xùn)類、學(xué)習(xí)類、零星采購(gòu)類等),憑發(fā)票或收據(jù)報(bào)銷:經(jīng)辦人-本部門經(jīng)理(或上級(jí)主管)-財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核-管理部審批。 2、無(wú)經(jīng)董事長(zhǎng)審批的或部門經(jīng)理權(quán)限內(nèi)無(wú)授權(quán)的或臨時(shí)采購(gòu)的事項(xiàng)(未經(jīng)請(qǐng)示的不予報(bào)銷),確屬公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要而發(fā)生的開支,按下述流程報(bào)批: 經(jīng)辦人填制單據(jù)并補(bǔ)申請(qǐng)報(bào)告(或支出詳細(xì)說(shuō)明)-本部門經(jīng)理(或上級(jí)主管)復(fù)核-財(cái)務(wù)部審核-管理部復(fù)審-董事長(zhǎng)審批。 3、費(fèi)用報(bào)銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得自行批準(zhǔn)自已的報(bào)銷費(fèi)用。 4、不得逾越流程,不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批,直接提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,不得未經(jīng)財(cái)務(wù)人員審批直接提交
22、董事長(zhǎng)審批。違反此流程的當(dāng)事人每人每次處罰核報(bào)金額的10%。財(cái)務(wù)部每周二、周四、周六接受報(bào)銷審核,其他時(shí)間不受理該項(xiàng)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部每周六將管理部審核簽字后的票證遞報(bào)董事長(zhǎng)集中審批。 5、出納必須憑由經(jīng)董事長(zhǎng)、管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理均簽名后的報(bào)銷單支付相關(guān)費(fèi)用。 6、所有的報(bào)銷均遵循“誰(shuí)支出、誰(shuí)報(bào)銷”的原則,嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷自己費(fèi)用的行為。 7、嚴(yán)禁報(bào)銷虛假費(fèi)用的行為。 8、每辦一次業(yè)務(wù),應(yīng)該填寫一張報(bào)銷申請(qǐng)單。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、物資采購(gòu)、餐費(fèi)不論金額大小,一律每發(fā)生一次填寫一張?;\統(tǒng)地在報(bào)銷單上寫上“月”的費(fèi)用,或多次業(yè)務(wù)單據(jù)分不清的,財(cái)務(wù)部不予受理。 9、所有費(fèi)用開支,原則是應(yīng)“先申
23、請(qǐng)、后開支、再報(bào)銷”的流程,財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定來(lái)審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費(fèi)用在發(fā)生費(fèi)用前,應(yīng)該先書面或電話請(qǐng)求部門經(jīng)理或相關(guān)審批人,得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,堅(jiān)決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象,事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充申請(qǐng)表,作為報(bào)銷的依據(jù)。 10、關(guān)于報(bào)帳時(shí)限,上月16日后至當(dāng)月15日的期間費(fèi)用必須在當(dāng)月報(bào)銷,差旅費(fèi)用必須在結(jié)束后三天內(nèi)報(bào)銷。逾期單據(jù),財(cái)務(wù)部不再受理,由此造成的損失,由報(bào)銷人自己承擔(dān)。因單據(jù)不合要求,被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷的,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理,并在報(bào)銷單的附件上說(shuō)明“上次退回重新填列”,以區(qū)別在正常報(bào)銷時(shí)限內(nèi)的單據(jù);被退回不得重新報(bào)銷的,下次拿回再報(bào)銷的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按照?qǐng)?bào)銷金額的
24、50%處罰。特殊延期(如外地出差時(shí)間較長(zhǎng)),需提出書面報(bào)告,經(jīng)管理部簽署意見后才可以報(bào)銷。 11、大額支付款項(xiàng)必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式,超過(guò)1萬(wàn)元而用現(xiàn)金支付的,報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)說(shuō)明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)部和管理部審核,無(wú)正當(dāng)?shù)睦碛桑宦赏嘶亍?12、因公發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報(bào)銷。 13、報(bào)銷時(shí)提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù),以及預(yù)算報(bào)告、專項(xiàng)申請(qǐng)等附件。原始單據(jù)必須真實(shí)、合法,與開支的內(nèi)容一致。對(duì)于標(biāo)有“顧客(單位)名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫相應(yīng)公司名稱,自己補(bǔ)充填寫為無(wú)效發(fā)票,不予受理。無(wú)“顧客名稱”的發(fā)票,不需填寫。另報(bào)告、申請(qǐng)等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。 14、各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼,并在粘貼單上標(biāo)出共張,金額元。票據(jù)粘貼混亂,不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。 15、原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財(cái)務(wù)專用章,經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見后方可報(bào)銷。 16、報(bào)銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫,嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報(bào)銷單、嚴(yán)禁涂改,報(bào)銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名,單據(jù)填寫不齊全和涂改的,一律不予受理。 十一、本財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度和流程自xx年7月16日起公布生效,自xx年7月16日起所有票握?qǐng)?bào)銷依照或參照此文件執(zhí)行。 十二、本
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