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文檔簡介

1、銀行保密工作自查自評報告銀行保密工作自查自評報告根據(jù)總行關(guān)于中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2021年度保密自查自評工作實施方案通知要求,為強化保密工作問題整改,加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度,增強保密制度的主動性和自覺性,強化疫情防控常態(tài)下保密工作,*市支行積極組織開展保密自查自評工作。現(xiàn)將保密自查自評情況報告如下:一、自查自評基本情況。同江市支行對照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2021年度保密自查自評工作實施方案的具體要求,對保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況及保密制度落實情況、機要涉密文件管理情況、計算機和網(wǎng)路保密管理情況、定密管理情況、涉密人員管理、落實保密制度情況等六大項內(nèi)容認(rèn)真組織開展自查自評。二、保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實情況。為了

2、體現(xiàn)保密自查自評工作的嚴(yán)格性和嚴(yán)肅性,切實增強保密觀念,完善防范手段。我行高度重視此項工作,以涉密人員,涉密載體,涉密計算機保密管理為重點,進一步加強保密工作領(lǐng)導(dǎo),強化保密管理,加強督促檢查,狠抓各項保密措施和保密責(zé)任制的落實,杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。一是同江市支行始終將保密工作納入重要議事日程,狠抓責(zé)任制的落實,班子成員和各部室定期組織召開會議,研究解決保密工作中的重大問題,制定保密措施,定期聽取保密工作匯報,了解掌握保密工作情況,形成了由一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé),辦公室組織協(xié)調(diào)的管理體系。為保密工作開展提供人力、物力、財力等條件保障。二是為了適應(yīng)新形勢下保密工作的新情況、新問題,分

3、管保密工作負(fù)責(zé)人組織研究保密工作中的具體問題,認(rèn)真組織開展保密宣傳教育、保密檢查等工作。為保密工作的全面落實提供了強有力的組織保障。三是堅持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則,實行目標(biāo)責(zé)任制,納入總體目標(biāo)考核內(nèi)容之一,并將目標(biāo)任務(wù)層層分解,落實到各部室。三、保密制度落實情況。一是建立健全規(guī)章制度。今年我行進一步修訂完善了內(nèi)部保密制度,在檔案室、辦公室等重點部位將保密制度上墻,二是對去年的檔案及時收歸檔案室管理,保證秘密文件不外泄。三是加強對檔案室和辦公室的管理。嚴(yán)格規(guī)定了檔案管理人員如有泄密、失密事件,對檔案人員予以嚴(yán)重警告并追究相關(guān)責(zé)任,查詢檔案必須做到登記并簽名,有關(guān)檔案必須經(jīng)行長同意后方可查詢。四、計算

4、機和網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。我行在計算機信息系統(tǒng)的自查中,沒有發(fā)現(xiàn)違反計算機安全管理規(guī)定的現(xiàn)象。在我行系統(tǒng)內(nèi)部所有已經(jīng)連接局域網(wǎng)的計算機設(shè)備,都不允許連接戶聯(lián)網(wǎng)。我行還設(shè)置了計算機安全員,以配合行內(nèi)計算機安全管理開展工作。重要應(yīng)用軟件、升級軟件及重要數(shù)據(jù)文件,都有專人保管,使用硬盤、活動硬盤等要求備份并異地保存,以保安全。非涉密計算機一角粘貼非密嚴(yán)禁處理涉密信息的保密提示語。五、定密管理情況。經(jīng)自查我行依法嚴(yán)明定密責(zé)任人及其定密權(quán)限,嚴(yán)格落實定密責(zé)任人制度,明確標(biāo)注秘密事項密級和保密期限,定密工作履行定密審批手續(xù),填寫定密審批單,確保定密的管理。六、涉密人員管理。經(jīng)自查我行與涉密相關(guān)人員簽訂了保密承諾書,并按要求存檔。并督促了離崗前清退涉密載體,對涉密人員采取脫密期管理措施。確保保密工作規(guī)范化、制度化。*市支行以這次自查為契機,堅持不懈地抓好對全體人員特

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