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文檔簡介
1、物資采購及出入庫管理制度說明: 本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。 其目的是為了規(guī)范公司的物資采購, 降低物資采購成本, 確保公司各項物資供應, 加強企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。相關管理制度:生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容,例如采購計劃單、請購單、領料單、入庫單、 出庫單等, 詳見物料采購管理或者項目采購管理中相關管理工具。1、總則1。 1 為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。1.2 本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范,適用于公司物資的采購以及出
2、入庫管理。1。 3采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購 , 同時,在付款方式上 , 做到貨到付款,或分期付款, 減少采購風險.2、采購部職責以及工作原則2。 1 采購部崗位職責( 1)負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責的制定;(2 )負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;( 3)負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;( 4)負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價;( 5)負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;( 6)負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。( 7)負責做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;(8 )負責建立采購物資臺
3、帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務部對帳并協(xié)助實施物資盤點。2。 2 物資采購原則( 1)未經(jīng)審批的物資一律不得采購;( 2)倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用 ;(3 )建立合格供應商名錄時,采購遠近搭配的原則 ;( 4)采購物資時,應盡量通過銀行結(jié)算, 減少現(xiàn)金結(jié)算;( 5) 在比價過程中 , 嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量, 同樣質(zhì)量比價格,同樣價格比服務的原則,擇優(yōu)確定采購單位 ;( 6) 對于先試用的物資, 必須由使用部門出具試驗報告, 并由審 批后,方可采購。(7)盡量避免當日使用,當日采購,一定要做到提前采購.3、物資采購管理3.1 物資采購一般規(guī)定3.1.1 為節(jié)約采購成本,公司實行按月
4、上報采購計劃。采購部編 制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避 免物資積壓損失。3。1。2公司各部門要按程序報物資采購計劃,在每月的 日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng) 理辦公室.3.1.3 各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整 ,如不完整 所造成的損失由原材料清單提報人負責 %的經(jīng)濟損失,所在部 門承擔;同時,采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資.3.1.4 物資采購時必須嚴格按照采購原則、 采購計劃進行采購, 做到不錯訂、不漏訂,及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物 資采購合同時,要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度 ,合同中要明 確數(shù)
5、量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、 運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明 確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊 情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。3。1.5物資采購時,如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應征求使用單位意見, 在使用單位同意, 并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則, 出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。3。 1。 6采購部未能及時完成的采購任務,應及早報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因,擬定補救措施.3.1 。 7生產(chǎn)物資采購計劃單、 非生產(chǎn)物資采購計劃單一式聯(lián) , 各部門審核簽批齊全后 , 必須
6、交到每聯(lián)上的指定部門, 以便統(tǒng)計核對。3.2 物資請購3。 2.1 生產(chǎn)物資的請購: 由采購部采購人員針對需采購的物資,依公司存量管理基準、用料預算、參酌庫存情況, 進行市場摸價、貨比三家后,如實逐項填寫“生產(chǎn)物資采購計劃單” , 并按“計劃單”下方所設會簽部門依次審核簽批后,將“計劃單分交給相關部門統(tǒng)計備查。具體流程如下:部門采購員編制生產(chǎn)物資采購計劃單一部門負責人 一財務科一總經(jīng)理一部門采購員一交財務科和辦公室統(tǒng)計一采購。3。 2。 2 非生產(chǎn)物資的領用及請購 : 非生產(chǎn)物資的領用由各部門依照本部門的實際需求, 每月初預報, 填寫 非生產(chǎn)物資申領計劃單 ,經(jīng)相關部門依次審核簽批后, 交由采
7、購部門進行匯總采購后, 憑審核簽批手續(xù)齊全的非生產(chǎn)物資申領計劃單向物資管理部門領用 . 非生產(chǎn)物資的申領與采購流程如下:部門人員編制非生產(chǎn)物資申領計劃單 一部門負責人 一財務科一總經(jīng)理一辦公室統(tǒng)計一采購部按匯總好的申領計劃,編 制非生產(chǎn)物資采購計劃單- 財務科一總經(jīng)理一交辦公室統(tǒng) 計采購。3。 2.3 緊急請購:對于緊缺、急用物資,應至少提前2 日、持相關部門及總經(jīng)理核批后的 “物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系,以便及時備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出,由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后,如實逐項填寫“物資采購計劃單 ,并在 備注欄”注明原因, 方可采購, 凡緊急請購的物資, 必須在 1 2 天內(nèi)
8、補辦審批手續(xù)。具體流程如下:部門采購員編制生產(chǎn)物資采購計劃單 一部門負責人電話請 示總經(jīng)理同意后 一部門采購員 -1 2天內(nèi)按“物資采購計劃單 簽批流程”補批手續(xù).3。 3 采購程序3。 3。 1 采購員在采購時對同一種商品應至少比價三家以上。3。 3.2 采購員通過電話、傳真“詢價單” 、Email 、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。3.3 。 3 采購員要如實、認真、工整、逐項填寫“物資采購計劃單”中的各項目,不得虛填,不得空項,無法填寫的應在“備注”欄內(nèi)注明。3.3.4 總經(jīng)理對比價項進行核查、審查完畢后在非、生產(chǎn)物資 采購計劃單上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認合適供應商,并在下方“總經(jīng)
9、理” 處簽名。 (此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)4、物資驗收入庫管理4.1 物資驗收入庫一般規(guī)定4.1.1 采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況.物資入庫時, 采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、 使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗收手續(xù),核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符, 檢查包裝封印是否完好,計量物資按凈重驗收, 保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字, 以履行其職責。4。 1.2 倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知物資使用部門和物資采購人員,并同時做出記錄備案,分清責任,責任不清時嚴禁驗收入庫.4。 1.3 驗收中的不合格物
10、資, 嚴禁接受,如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收,保管人員負全部經(jīng)濟責任 .4。 1。 4 采購人員對款已付而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知對方經(jīng)辦人,盡快查實情況。5。 2 物資驗收入庫程序庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應非、生產(chǎn)物資采購計劃單進行驗收,核實無誤后開具入庫單并在入庫單上簽字作為入庫及驗收合格依據(jù)。 對于急用生產(chǎn)物資, 庫管員須到現(xiàn)場進行入庫驗收, 并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。 具體流程:采購員或供應商送貨到庫 一庫管員與非、生產(chǎn)物資采購計劃 單核對驗收無誤后開具入庫單 一部門負責人核實入庫單 簽字一庫管員入賬。4。 3 采購物資的發(fā)票入賬流程發(fā)票一庫管員將
11、入庫單附在發(fā)票后一部門負責人在發(fā)票上簽字-財務部一總經(jīng)理一財務入賬5、物資出庫管理 (本部分也可以單獨列出,企業(yè)根據(jù)實際需求擬定)5.1 物資出庫一般規(guī)定5.1 。 1 物資的領用、發(fā)放,需按“先進先出,計劃供應,節(jié)約用料”的總原則進行發(fā)料, 發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序,對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失, 保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。5。 1。 2 各部門領用材料時,必須填制“領料單” , 由經(jīng)辦人和部門負責人簽字,倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨,并將領料單附在出庫單的后面, 填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整.5。 1
12、.3 保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則,嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。5。 1。 4 各部門領用材料時, 應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫,不準在領料單上作任何改動,如填寫錯誤必須重寫。理審批 ,( 經(jīng)辦人按購入物資成本, (含運費,采購費用等)另加管理費,進行對外報價) ,倉庫保管人員憑財務部收款憑證,方可辦理出庫手續(xù)。5.1 。 6辦公用品的領用 : 各部門在領用辦公用品時,一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細 , 由辦公室主任審批,辦理領用登記手續(xù)。5。 1。 7 生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料(包括設備配件等)的領用: 領用部門負責人審批, 領用后做登記管理,
13、 工具統(tǒng)一采用 “交舊領新 制。5。 1.8 物資出庫后倉庫保管員要及時登記賬簿,倉庫保管員按月要與成本會計核對賬目, 確保貨物數(shù)量準確無誤, 成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表,財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點,做到賬賬相符,賬物相符,賬卡相符,卡物相符。5.1.9 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管, 按月裝訂 , 發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則 , 應承擔全部經(jīng)濟責任。5.1 。 10退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資;借領、借發(fā)物資;車間小庫多余物資. 退庫時,物資必須完好,物資退庫單與原領料單內(nèi)容要相同, 物資退庫時保管員要認真進行驗收, 因物資質(zhì)量不合格退庫, 必須進行技術(shù)鑒定,出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫,以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。5.1.11 對超儲物資應積極調(diào)劑,正常存儲物資一般不予調(diào)劑,凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請, 分管領導或總經(jīng)理審批 其他任何人無權(quán)處理。5.1。 12嚴禁將物資借給外單位(個人)使用,違者罰款 元,同時追回外借物資,追回物資磨損、損壞的,由責任人按價賠償。5.2 物資出庫程序1.1 .1領用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領料 單前往
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