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文檔簡(jiǎn)介

1、有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度文件編碼:RHWI-755-01版 本:1.0受控印章:編寫: 審核: 批準(zhǔn):文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理制度版 次1.0文件編號(hào)YHWI-755-01頁(yè) 次 /8發(fā)行日期生效日期1.0目的:為了保證倉(cāng)庫(kù)管理的完善,數(shù)據(jù)核算的準(zhǔn)確、及時(shí),防止物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管 理過程中的損壞、變質(zhì),確保材料/產(chǎn)品滿足要求。2.0范圍:適用本倉(cāng)于本公司的材料倉(cāng)、五金倉(cāng)、成品倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存、保 管等業(yè)務(wù)的運(yùn)作,存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制管理。3.0職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員物資的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、貯存和保管,存卡、單據(jù)、帳簿、報(bào)表的編制。其他人員管理制度的遵守。管理內(nèi)容:倉(cāng)庫(kù)管理的通用要求倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)有良好的職業(yè)

2、道德,工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)。了解各種材 料的品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能。上架保管的材料,應(yīng)做到分門別類按行次一層次一位置排序擺放, 標(biāo)志明顯,易于存取和保管。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)設(shè),存卡應(yīng)逐筆登記 材料的收、發(fā)、存,各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。為保證材料物資的安全,材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜,并掌握 基本消防知識(shí),嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在,如明火、吸煙、非法用電, 易燃易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門定時(shí)安排檢 查消防器材設(shè)施。經(jīng)常巡視材料倉(cāng)庫(kù)物資,注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施。發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。物資存放,進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為,并保持材 料倉(cāng)庫(kù)

3、現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊。倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查,確認(rèn)無(wú)人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后,關(guān)好水 源,電源,關(guān)好門窗,方可離開,以確保材料倉(cāng)庫(kù)材料物資安全。無(wú)關(guān)人員只能在本倉(cāng)相關(guān)或負(fù)責(zé)人員陪同下才可進(jìn)入本倉(cāng)。氣體、液體易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固密封,安全可靠。如有破損、 殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況,應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故 隱患。材料倉(cāng)庫(kù)不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告本公司安全管理部門。倉(cāng)管員應(yīng)熟悉消防基本知識(shí),注意消防器材的有效期限,按時(shí)通知 消防部門更換?;ぴ牧习l(fā)料時(shí),原則上應(yīng)按材料進(jìn)倉(cāng)時(shí)間先后,先進(jìn)先出,合 理安排生產(chǎn)領(lǐng)料,避免因存放時(shí)間過長(zhǎng)變質(zhì)造成浪費(fèi)。倉(cāng)管員應(yīng)熟悉各種化工原料的性質(zhì),合理安排倉(cāng)位。材料入庫(kù)

4、的管理材料入庫(kù)點(diǎn)收:A倉(cāng)庫(kù)收到供應(yīng)商的材料,倉(cāng)管員根據(jù)已審批的“請(qǐng)購(gòu)單”的材料品種、 名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等項(xiàng)目認(rèn)真核對(duì)點(diǎn)收。如驗(yàn)收項(xiàng)目不合格, 或超出合理?yè)p耗的材料,不予驗(yàn)收,并應(yīng)立即報(bào)告采購(gòu)員和有關(guān)部門 妥善處理。B因體積過大或重量過重不宜進(jìn)倉(cāng),而直接搬運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的物資、設(shè)備, 倉(cāng)管員應(yīng)到存放地點(diǎn)核對(duì)驗(yàn)收。C因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉(cāng),即由使用部門領(lǐng)走的材料、設(shè)備,事后倉(cāng) 管員應(yīng)督促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門三天內(nèi)到材料倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料 手續(xù)。報(bào)驗(yàn)A入庫(kù)材料核對(duì)無(wú)誤,倉(cāng)管員予以暫收,填寫驗(yàn)收單通知質(zhì)檢員/請(qǐng) 購(gòu)人進(jìn)行檢驗(yàn)(機(jī)械設(shè)備備件交設(shè)備管理人員驗(yàn)收,勞保通知行政部 驗(yàn)收,生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗(yàn))

5、。B經(jīng)驗(yàn)收合格,憑驗(yàn)收單質(zhì)檢員確認(rèn)簽名,倉(cāng)管員填寫進(jìn)倉(cāng)單 辦理入庫(kù)手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。材料出庫(kù)的管理4. 3. 1生產(chǎn)、管理領(lǐng)用:A各車間領(lǐng)用物資,須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續(xù)。B倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。 領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)(材料倉(cāng)庫(kù)聯(lián))材料倉(cāng)庫(kù)自存,第二聯(lián)(財(cái) 務(wù)聯(lián))、第三聯(lián)由領(lǐng)用者保存。4.3.2退料:A使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉(cāng)庫(kù) 的材料,倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤,按退回材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制退料/ 補(bǔ)領(lǐng)單,并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn),沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù),并由倉(cāng)管員和退料人簽名 確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)材料,領(lǐng)料人應(yīng)簽

6、名確認(rèn)。B對(duì)退回材料管理與庫(kù)存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合 格,則應(yīng)立即與購(gòu)物經(jīng)手人和采購(gòu)部聯(lián)系,與供應(yīng)商協(xié)商解決,不得 拖延不報(bào)造成積壓。材料委外加工物資管理:發(fā)外加工材料由倉(cāng)庫(kù)管理人員直接將材料送往加工單位,填寫進(jìn)倉(cāng) 單辦理入庫(kù)手續(xù)。領(lǐng)用后由加工單位以日?qǐng)?bào)表形式作為領(lǐng)用憑證,辦理出庫(kù)手續(xù)。委外加工產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)當(dāng)外加產(chǎn)品最后完工進(jìn)倉(cāng)時(shí),由倉(cāng)管員核對(duì)報(bào)表,通知質(zhì)檢員驗(yàn)收。 4.4.3委外加工產(chǎn)品出倉(cāng)領(lǐng)用部門填寫出倉(cāng)單,辦理領(lǐng)用手續(xù)。半成品入庫(kù)的管理半成品入庫(kù)點(diǎn)收:A倉(cāng)庫(kù)收到生產(chǎn)完成的半成品,倉(cāng)管員根據(jù)交庫(kù)的“進(jìn)倉(cāng)單”核定半成 品品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格簽名等項(xiàng)目認(rèn)真

7、 核對(duì)驗(yàn)收。B因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉(cāng),即由使用部門領(lǐng)走的半成品,事后倉(cāng)管員 應(yīng)督促購(gòu)物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門及時(shí)內(nèi)到周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)和領(lǐng)料手續(xù)。C經(jīng)驗(yàn)收合格,倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。若驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部 門(單位)處理。. 2半成品出庫(kù)的管理. 1半成品的生產(chǎn)領(lǐng)用:A每天生產(chǎn)車間接到銷售開出的加工單后,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求產(chǎn)品 品種、規(guī)格數(shù)量,填寫領(lǐng)料單交半成品倉(cāng)庫(kù)組織材料。B各車間、部門領(lǐng)用物資,須持有該部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單和生產(chǎn)通 知單辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉(cāng)管員生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量與領(lǐng)用材料數(shù)量符合本公司 材料消耗定額后方可發(fā)料。由發(fā)料時(shí)由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽 名確認(rèn)。領(lǐng)料單一式四聯(lián),第一聯(lián)(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))

8、周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)自存,第二聯(lián) (財(cái)務(wù)聯(lián))、第三聯(lián)由統(tǒng)計(jì)保存,第四聯(lián)由領(lǐng)用者保存。C若領(lǐng)料單請(qǐng)領(lǐng)材料生產(chǎn)車間無(wú)法一次領(lǐng)用,可分次領(lǐng)用,發(fā)料員于領(lǐng)料單上注明。退料:A使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù) 的半成品,倉(cāng)管員核對(duì)無(wú)誤,按退回半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量填制退 料/補(bǔ)領(lǐng)單,并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn),沖轉(zhuǎn)原領(lǐng)用數(shù),并由倉(cāng)管員和退料人 簽名確認(rèn)。若需補(bǔ)領(lǐng)半成品,領(lǐng)料人應(yīng)簽名確認(rèn)。B對(duì)退回半成品管理與庫(kù)存半成品管理相同。但如退料原因是由于質(zhì)量 問題,應(yīng)立即與半成品生產(chǎn)車間協(xié)商解決,不得拖延不報(bào)造成積壓。補(bǔ)領(lǐng)若車間生產(chǎn)過程消耗過大而造成材料不夠,生產(chǎn)車間需填寫退料/ 補(bǔ)領(lǐng)單,經(jīng)分廠廠長(zhǎng)審核后,辦

9、理領(lǐng)料。補(bǔ)料領(lǐng)用手續(xù)同領(lǐng)料過程。成品驗(yàn)收入庫(kù):倉(cāng)庫(kù)根據(jù)經(jīng)核實(shí)簽名確認(rèn)的車間產(chǎn)品加工單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品 的規(guī)格、型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量、質(zhì)檢確認(rèn)簽名無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手 續(xù)。如果產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量不符,應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人更改, 倉(cāng)管員無(wú)權(quán)擅自更改。倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)指揮入庫(kù)車輛按指定地點(diǎn)卸車,指揮裝卸工按產(chǎn)品規(guī)格、 包裝形態(tài)的特點(diǎn),盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩(wěn)固、防 漏,避免因倒塌、受潮而造成產(chǎn)品毀損,包裝霉?fàn)€。不聽從安排亂 卸、亂堆、亂放者,倉(cāng)管員有權(quán)要求返工,合乎要求才予以簽收。為準(zhǔn)確反映每日庫(kù)存量,使銷售開票、調(diào)撥、備貨等工作順利進(jìn)行, 倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)分別在上午8: 30前將前一天日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)、統(tǒng)

10、計(jì)和銷 售部。. 4入庫(kù)記錄. 4.1成品倉(cāng)管理員收到經(jīng)確認(rèn)的加工單、進(jìn)倉(cāng)單,應(yīng)及時(shí)按倉(cāng) 號(hào)、產(chǎn)品編碼、數(shù)量準(zhǔn)確錄入帳冊(cè)匯總,以保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。. 4.2建立生產(chǎn)、入庫(kù)兩者數(shù)據(jù)相互核對(duì)確認(rèn)制度。成品發(fā)貨、監(jiān)裝、放行發(fā)貨A發(fā)貨前,倉(cāng)庫(kù)管理員或銷售發(fā)貨員應(yīng)先核對(duì)財(cái)務(wù)開立送貨單、 加工單內(nèi)容是否一致:日期、購(gòu)貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、財(cái) 務(wù)人員確認(rèn)印章無(wú)誤后,通知裝卸工裝車發(fā)貨。文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理制度版 次1.0文件編號(hào)YHWI-755-01頁(yè) 次5/8發(fā)行日期生效日期B發(fā)貨單據(jù)內(nèi)容任何人不得擅自更改。發(fā)貨后由發(fā)貨人、裝卸工共同 在加工單或送貨單全稱簽名,加工單、送貨單“客戶” 聯(lián)交回客戶,倉(cāng)庫(kù)保存

11、聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保存并作手工記帳依據(jù)。B發(fā)貨后,發(fā)貨人應(yīng)立即逐筆在帳冊(cè)上登記發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、送 貨單號(hào)碼末尾四位數(shù),結(jié)算出存貨數(shù)量余額。C貨物出廠時(shí),送貨人員(客戶)應(yīng)將加工單、送貨單交保 安,保安確認(rèn)無(wú)誤后,方可放行。手寫放行條的填制、放行及保管:A手寫放行條應(yīng)填寫送貨單號(hào)碼、(可只寫末尾四位數(shù))和貨主姓名 (或單位)、發(fā)貨日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨人全稱簽名。帶車 裝運(yùn)的由貨主寫明車牌號(hào)碼。B放行時(shí),由門衛(wèi)按手寫 “放行條”聯(lián)核對(duì)發(fā)放產(chǎn)品。C作廢的手寫出倉(cāng)單,不得撕下,應(yīng)兩聯(lián)并存并注明“作廢”字樣。 如有因印刷造成的錯(cuò)頁(yè)、號(hào)碼顛倒等情況,使用人應(yīng)在相關(guān)的兩份 出倉(cāng)單右上角分別說明,印刷造成的漏

12、頁(yè),由使用人在封面注明, 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字說明。退貨的管理A貨物已出廠,客戶要求退貨,須經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批方可辦理 退貨。B倉(cāng)庫(kù)憑已審批的退貨單及時(shí)會(huì)同質(zhì)檢人員對(duì)退回的產(chǎn)品作出鑒定。 C退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后,由分廠廠長(zhǎng)確定處理方法。盤點(diǎn)和積壓物資處理盤點(diǎn)A倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理,做到日清、月結(jié),每月根據(jù)材 料帳冊(cè)的結(jié)存核數(shù)對(duì)庫(kù)存實(shí)物,發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時(shí)復(fù)查至正確為止。B倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按本公司規(guī)定的時(shí)間,進(jìn)行盤點(diǎn)工作。C盤點(diǎn)時(shí)要在“存卡”上注明盤點(diǎn)日期、實(shí)存數(shù)量,在摘要欄注明“盤 點(diǎn)”,并由盤點(diǎn)人和人全稱簽名確認(rèn)。D發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應(yīng)對(duì)實(shí)盤數(shù)量逐一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后,方可將盤點(diǎn) 表送交財(cái)務(wù)

13、和有關(guān)部門。E處理盈虧數(shù)額作盤盈調(diào)整時(shí)在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理” 用紅墨墨水將增加或減少的數(shù)量金額登記在“收入”欄。文件編號(hào)YHWI-755-01頁(yè) 次6/8發(fā)行日期生效日期積壓物資處理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期聯(lián)合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢部門審定、清理各種積壓物資,淘 汰物資。及時(shí)填制積壓物資明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部和有關(guān)部門。當(dāng)倉(cāng)庫(kù) 收到本公司的批文,將積壓物資處理時(shí),填制領(lǐng)料單,由審定部門 經(jīng)辦人簽證確認(rèn),各聯(lián)連同已審批的積壓物資明細(xì)表分送材料倉(cāng) 庫(kù)、財(cái)務(wù)部記帳。報(bào)表單據(jù)填寫規(guī)范材料計(jì)量單位的唯一性同一種材料只能使用一固定的計(jì)量單位。不能隨意變更。外單位發(fā)票、 送貨單的計(jì)量單位與本本公司規(guī)定使用的計(jì)量單位不相

14、符的,填制單 據(jù)時(shí)應(yīng)換算為本本公司規(guī)定的計(jì)量單位。材料名稱的唯一性同一種材料只能使用唯一規(guī)范的固定名稱,不能使用土名、別名、代 用名。外單位的發(fā)票,送貨清單的名稱與本本公司已規(guī)定使用的名稱 不一致時(shí),填制單據(jù),報(bào)表時(shí)應(yīng)改為本單位已規(guī)定的名稱。凡手工填制的一切單據(jù)的空白行,必須劃線注銷。一式幾聯(lián)的單據(jù)必 須用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓憽螕?jù)的填寫必須做到內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰、工整、版面整潔。 并符合下列要求:A阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)地寫,不得連筆寫,阿拉伯金額數(shù)字同應(yīng)按寫人民 幣幣種符號(hào)“ ”。B所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字,除表示單價(jià)外,一律填寫到角分,無(wú) 角分的角位和分位寫“00”。C漢字大寫數(shù)字金額如零、壹、

15、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、 佰、仟、萬(wàn),億等一律用正楷書寫,不得用0、一、二、三、四、五、 六、七、八、九、十等簡(jiǎn)化字體代替,不得任意自造簡(jiǎn)化字。D單據(jù)填錯(cuò)的處理:填制單據(jù)發(fā)生差錯(cuò),不準(zhǔn)涂改,挖補(bǔ),刮擦或用藥 水消除字跡,必須按下列方法進(jìn)行更正:劃線更正法:將錯(cuò)誤的文字或數(shù)字劃兩橫線注銷,但必須使原有字跡 仍可辨認(rèn),然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字,并由制單人在更 正處簽名。對(duì)于錯(cuò)誤的數(shù)字應(yīng)全額劃紅線更正,不得只更正其中的錯(cuò) 誤數(shù)字。對(duì)于文字錯(cuò)誤,可只劃去錯(cuò)誤部位。文件編號(hào)YHWI-755-01頁(yè) 次7/8發(fā)行日期生效日期帳簿登記倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按規(guī)定和業(yè)務(wù)管理的需要設(shè)置三欄式材料進(jìn)出存明細(xì)

16、帳。 啟用新帳簿時(shí),應(yīng)在帳簿封面按規(guī)定填列必填內(nèi)容,記帳員調(diào)動(dòng)工作 時(shí),應(yīng)注明交接日期,并由交接人員簽名及蓋章。使用活頁(yè)帳簿,啟用時(shí)可按帳戶(材料名稱規(guī)格型號(hào))順序編“帳號(hào)”, 每年封帳時(shí),再按實(shí)際使用頁(yè)數(shù)編定“頁(yè)次”,也可啟用時(shí)將帳簿按順 序編寫“頁(yè)次”。帳簿應(yīng)按頁(yè)次連續(xù)登記,不準(zhǔn)跳行,隔頁(yè)。如果發(fā)生跳行,隔頁(yè),應(yīng) 將空行或空白頁(yè)劃線注銷,注明“此行空白” “此頁(yè)空白”字樣。記帳員根據(jù)無(wú)誤的各種單據(jù),登記材料帳簿。登記帳簿的基本要求如 下:每一張單據(jù)按規(guī)范要求完成登記業(yè)務(wù)后,應(yīng)在單據(jù)上注上已登帳的符 號(hào)和簽名或者蓋章,表示已經(jīng)記帳。登記帳簿,應(yīng)做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,登記及時(shí),字跡工整、帳面

17、 整潔。帳簿中書寫的文字和數(shù)字上面要留有適當(dāng)空格,不要寫滿格,一般應(yīng) 占格距的二分之一。登記帳簿要用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆、鉛筆書寫, 帳簿登記發(fā)生錯(cuò)誤,不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)、刮擦或者用藥水消除字跡。必 須按下列方法更正:A因原始單據(jù)填制錯(cuò)誤而使帳簿記錄發(fā)生錯(cuò)誤的,可將錯(cuò)誤的記錄劃紅 線注銷,注明“此行作廢”并在注銷處蓋章。也可不注銷而填制一聯(lián) 更正的單據(jù),再依更正單據(jù)登記帳簿,沖銷原錯(cuò)誤記錄。每一帳頁(yè)登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁(yè)時(shí),應(yīng)結(jié)出本頁(yè)合計(jì)數(shù),寫在本頁(yè)最后一 行和下頁(yè)第一行有關(guān)欄內(nèi),并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁(yè)”和“承上頁(yè)” 字樣。年度終了,要把有余額的材料帳戶結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)年度,并在摘要欄注明 “結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在

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