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文檔簡介

1、公司采購管理制度15篇 公司采購管理制度15篇 在不斷進步的社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是幫大家整理的公司采購管理制度,希望對大家有所幫助。 公司采購管理制度1 為簡化、規(guī)范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入

2、庫等管理工作。2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、

3、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。三、流程原則1、各部門負責人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫,以確保各部門的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。四、采購流程(一)流程說明1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù),執(zhí)行23人共同采購。2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入

4、庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。4、各部門在提交次月辦公物資申購單(附表3)時,需同時提交當月盤存表(附表1)及領(lǐng)用登記表(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。(二)采購工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延,并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各

5、部門應(yīng)當各盡其責,加強溝通和配合。(三)庫房管理1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放,應(yīng)當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時:應(yīng)保持干燥,盡量保持通風。(四)物品領(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時,應(yīng)建立領(lǐng)用登記表(附表2)。 公司采購管理制度2 第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日

6、常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價

7、格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。2.輔助材料、包裝物由倉庫保

8、管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)

9、票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負責解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。 公司采購管理制度3 一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)、制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程,使

10、之有章可循,特制定本規(guī)章。、適用范圍本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。(2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。(3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導(dǎo)工作,使用部門提出相關(guān)意見或建議。(4)生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。(5)研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負責原材料供應(yīng)商的調(diào)查

11、評核。原材料供應(yīng)商的更換(1)研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。(2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。(3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。原材料供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由原材料廠商填寫供應(yīng)商基本資料表,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:(1)公司名稱、地址、電話、傳真、Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。(2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。(3)設(shè)備狀況。(4)人力資源狀況。(5)主要產(chǎn)品及原材料。(6)主要客戶。(7)其他必要事項。外聯(lián)物料部采購員填寫供方評審記錄表,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。供方評審記錄表,一般包括下

12、列內(nèi)容:(1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況(2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。(3)售后服務(wù)情況。(4)價格是否合理。外聯(lián)物料部采購員填寫供方情況調(diào)查表,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:(1)有無專職檢驗機構(gòu)。(2)專職檢驗人員素質(zhì)。(3)有無必要的質(zhì)量管理制度。(4)檢驗手段如何。(5)計量制度是否健全。(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。(7)有無器件借用制度。(8)產(chǎn)品有無合格證制度。(9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。(10)質(zhì)量問題處理程序如何。(11)有無進度保證制度。(12)有無成品包裝、運輸保護措施。原材料供應(yīng)商開發(fā)流程(1)尋找原材料供應(yīng)商。(2)填寫原材料

13、供應(yīng)商基本資料表。(3)與原材料供應(yīng)商洽談。(4)作樣品鑒定。(5)原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。(6)提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。二、采購管理制度定購采購流程1、制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。2、適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3、請購規(guī)定請購的提出,核準權(quán)限(1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。(2)設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交設(shè)備/物料采購申請單,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。物料采購核準權(quán)限(1)原材料的核準權(quán)限,接受生產(chǎn)

14、部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。(2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限,根據(jù)各部門提交的設(shè)備/物料采購申請單,外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。4、采購規(guī)定采購方式本公司采購方式一般有下列幾種:(1)集中采購(2)合約采購(3)一般采購除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。采購作業(yè)規(guī)定詢價、議價(1)采購人員接獲核準后之設(shè)備/物料采購申請單,應(yīng)選

15、擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應(yīng)商)(2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。(3)采購議價采購交互議價之方式。(4)議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。合同的簽訂(1)合同的內(nèi)容包括貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝交貨地點,到貨日期付款條件及方式技術(shù)指標驗收爭議的解決不可抗力檢驗及索賠(2)合同的制定合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。呈核及核準(1)采購人員詢價、議價完成后,于設(shè)備/物料采購申請單上填寫詢價或議價結(jié)果。(2)標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依

16、采購核準權(quán)限呈核。(3)采購核準權(quán)限規(guī)定,不論金額多寡,均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。(4)對于其他生產(chǎn)低耗品的采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門設(shè)備/物料采購申請單后先落實是否需求購買,無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫呈批件,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。訂購作業(yè)(1)采購人員接獲經(jīng)核準之設(shè)備/物料采購申請單后,根據(jù)采購計劃應(yīng)以采購訂單形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。(2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務(wù)主管簽字核實資金,再呈主管副

17、總審批簽字后實施采購。(3)采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。驗收與付款(1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。(2)依財務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作。三、采購管理制度采購價格管理1、制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。2、適用范圍各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。3、價格審核規(guī)定報價依據(jù)技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ),也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。價格審核(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。(2)外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以

18、上供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)。(3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。價格調(diào)查(1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。(2)本公司各有關(guān)單位,均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。(3)單價漲跌之審核流程,應(yīng)同新價格審核流程。(4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。四、采購管理制度采購品質(zhì)管理1、制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。2、適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。3、采購品質(zhì)管理規(guī)定文件資

19、料要求物料訂購前,本公司應(yīng)提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。(3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。合格供應(yīng)商之選擇物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應(yīng)商訂購。品質(zhì)保證之協(xié)定愿材料料之采購,應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證:(1)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。(2)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。(3)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。(4)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。進貨驗收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采

20、購等部門人員之相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項:(1)采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。(2)倉庫管理員需確認數(shù)量。(3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。退還不合格品對檢驗合格物料,入庫后應(yīng)予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗

21、標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。采購物料退貨與索賠(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購員。(2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。(3)訂制品之退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(4)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,另覓供應(yīng)商。采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠 公司采購管理制度4 一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20 xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提

22、供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應(yīng)報總裁批準。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足

23、請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學

24、習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(七)、招標采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。三、采購程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。

25、必要時,報有關(guān)管理部門批準備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或

26、在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。 公司采購管理制度5 公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。二、物資需求(采購)計劃的分類1、月度物資

27、需求計劃即月采購計劃;2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式(一)采購原則:1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應(yīng)急購買的物品除外;2、供方評定原則;3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。(二)采購方式:1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。(三)付款方式:1、預(yù)付部分款項;2、貨到憑發(fā)票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。四、采購計劃請購和實施(一)提出與確認:料庫依據(jù)公司生產(chǎn)

28、計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。(二)選擇采購渠道,確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的物資采購計劃單,先核對采購內(nèi)容,查閱物資供應(yīng)商登記臺帳和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理

29、后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢議價報告表,經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定購貨合同,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不

30、合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產(chǎn)過程。六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類物資入庫驗收單,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表,填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表,物資入庫驗收單,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。七、規(guī)定要求(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定:1

31、、物資需求使用單位必須在月采購計劃或臨時物資采購計劃單上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)月度采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關(guān)事項。3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在月采購計劃或臨時物資采購計劃上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。(二)物資采購規(guī)定:1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做

32、好物資的采購供應(yīng)工作。2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。(三)

33、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。(四)采購物資付款規(guī)定:下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:1、與采購合同或采購物資詢議價報告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、質(zhì)檢中心未在物資入庫驗收單上簽字的款項。3、物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價報告表不符的款項。4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的

34、,物資需求單位應(yīng)月度采購計劃或臨時物資采購計劃上注明相關(guān)事項。(五)采購紀律規(guī)定:1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金

35、。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。(六)售后服務(wù)規(guī)定:對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供應(yīng)部的

36、采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的材料驗收單上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應(yīng)即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。對降

37、低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司汝州鄭鐵三佳道岔有限公司 公司采購管理制度6 1、總則1.1目的為了規(guī)范公司各類采購行為,明確公司各部門在采購活動中的職責分工,加強對采購活動的有效管理,保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策,保證采購質(zhì)量,提高采購效率,降低采

38、購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。1.2依據(jù)本制度依據(jù)中華人民共和國招標投標法和中華人民共和國合同法等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。1.3適用范圍固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。1.4基本原則(1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應(yīng)嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度,采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證采購質(zhì)量,努力降低成本;(2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;(3)各部門須嚴格在批準的年度采購預(yù)算范圍內(nèi),制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購

39、或其他原因為由,或?qū)㈨椖炕麨榱?,繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購,按緊急采購程序處理;(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程,雙人制采購;(5)采購應(yīng)當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。1.5采購權(quán)限(1)采購金額超過10000元,采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。注:

40、其他非采購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷流程,非采購組成員不可走購買物品報銷流程;(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務(wù)負責人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負責人及經(jīng)辦人;(4)10萬元以上采購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。2、職責和分工合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責,使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行,同時也應(yīng)強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作,以取得在總體上的最佳效益。2.1行政部的職責(1)根據(jù)批準的采購計劃,牽頭組織并實施采購,包括負責組織

41、資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫;(2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù),必要時向公司法律顧問進行咨詢;(4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結(jié)算;負責合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析,歸檔合同文件;建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng);(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(1)編制年度各項采購預(yù)算,對超出預(yù)算的采購,提出預(yù)算變更申請;(2)提出采購流程申請,確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等

42、級,跟蹤流程審批;(3)提供潛在供應(yīng)商信息;(4)參加對潛在供應(yīng)商的資格評審;(5)組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容;(6)參與商務(wù)談判;(7)負責采購的驗收。2.3財務(wù)部的職責根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續(xù)。負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。2.4審計部的職責對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價;其中包括:監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程,審核其合同推薦書;根據(jù)需要,對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性,保證采購項目的最優(yōu)化。2.5

43、法務(wù)部的職責負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。3、供應(yīng)商及采購合同管理3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查行政部招標采購人員負責組織供應(yīng)商資格審查,從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查;資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字,報授權(quán)人批準。3.2投標人選擇推薦投標人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選?。蝗缧柽x擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格后按照招標流程進行招標。3.3供應(yīng)商庫的建立行政部建立供應(yīng)商庫,持續(xù)改進并完善。3.4供應(yīng)商庫的維護行政部負責補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫,并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行

44、情況進行評價,將評價意見列入供應(yīng)商庫。3.5合同文本行政部提供合同文本,報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案,填制合同臺賬,以留存?zhèn)洳椤?、采購管理4.1采購申請審批流程所有采購申請均需走OA流程審批;各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后的執(zhí)行應(yīng)嚴格控制,原采購項目范圍如有變化,應(yīng)補充審批并說明原因。4.2采購方式采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購,非競爭性采購應(yīng)嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價采購;非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商,適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳

45、細規(guī)格或者具體要求的采購項目。詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進行書面詢價,潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后,選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。議標:指與獨家供應(yīng)商進行談判的采購方式。緊急采購:指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時進行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請,經(jīng)授權(quán)人批準后實施,事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補辦審批手續(xù)特殊物品采購:指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫特殊物品采購申請表,申請獲批準后采購人員方可實施采購。4.3采購方式的選擇采購方式由招標采購委員會提出建議,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。對于采購金額大于10

46、000元(含10000元)的采購項目,應(yīng)采用競爭性采購方式;對于采購金額小于10000元的采購項目,可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式;低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同,由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資(含零星物資采購),不再單獨向其它供應(yīng)商采購。特殊情況經(jīng)(副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。4.4競爭性采購對于競爭性采購的項目,采購金額大于10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監(jiān)督。小于10000元的采購,由行政部根據(jù)采購流程實施采購。競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采

47、購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。4.4.1采購計劃申報各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報,流程審批通過后形成OA單據(jù),采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單,詢價單中列出供應(yīng)商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后,形成綜合評價書面文檔采購方案對比表,交由行政部經(jīng)理,由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。4.4.3采購采購人員根據(jù)詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關(guān)部門逐級審核,常務(wù)副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。4.4.4付款根據(jù)合同

48、約定填寫合同付款審批表。如為分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節(jié)點及金額。4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定,基于對公司有利的原則,應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下,如對方無法開具發(fā)票,需對方開具相關(guān)收據(jù)后,先執(zhí)行付款后,由采購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。4.4.6入庫、出庫、盤點貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法、固

49、定資產(chǎn)管理制度等具體管理要求執(zhí)行。4.5非競爭性采購4.5.1非競爭性采購主要是議標采購,指與獨家供應(yīng)商進行議標采購的方式,議標應(yīng)嚴格控制。4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的,可采取議標采購:(1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù),出于標準化的考慮,或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套,并考慮到原先的采購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,采購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替,可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購;(2)因某些特殊原因。4.6緊急采購在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式,緊急采購事后應(yīng)補齊

50、采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊,財務(wù)部不予報銷。5、評標5.1評標原則:所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。6、定標與合同簽訂6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、

51、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規(guī)定應(yīng)當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的,授權(quán)人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的,授權(quán)人可以確定排名第三的中標候選人為中標人;根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書,商務(wù)部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外,還應(yīng)書面通知未中標的投標人,但僅限于通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;為規(guī)避風險,除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標單位順序后,具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有

52、利的價格空間,相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo),以備領(lǐng)導(dǎo)決策。6.3合同(協(xié)議)須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字,并視需要加蓋印章或合同專用章。7、文件檔案整理行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理,紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主,電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關(guān)部門核查。8、相關(guān)記錄表單采購臺賬供應(yīng)商庫合同臺賬采購方案對比表9、招標采購小組人員名單如下:采購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)采購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x10、本制度自發(fā)布之日起實施 公司采購管理制度7 第一章、總則第一條、為規(guī)

53、范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。第二章、材料采購的形式和范圍第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。第五條、由

54、公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.第三章、公司采購材料的供應(yīng)第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價第八條、職責分工1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)

55、要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。2、計劃預(yù)算部負責材料的詢價和限價。第九條、限價和批價程序1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預(yù)算部。2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。3、項目部根據(jù)計

56、劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部,經(jīng)批準后方可正式批價。第十條、計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。第十一條、各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進入合

57、格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。第五章、附則第十二條本辦法由xx負責解釋。第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。 公司采購管理制度8 1.公司采購合同的內(nèi)容公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。(2)商品的質(zhì)量和包裝合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對

58、于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。(3)商品的價格和結(jié)算方式合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。(5)商品驗收辦法合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。(6)違

59、約責任簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行,因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。(7)合同的變更和解除條件合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。2.采購合同的簽訂(l)簽訂采購合同的原則合同的當事人必

60、須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承擔義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。當事人應(yīng)當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。采購合同應(yīng)當采用書面形式。(2)簽訂采購合同的程序簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:訂約提議。訂約提議是指當事

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