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文檔簡介
PAGEPAGE8海南省瓊海市博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園2020年度決算公開文字說明目錄1704_WPSOffice_Level1第一部分瓊海市博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園概況 320274_WPSOffice_Level2一、部門職責 34833_WPSOffice_Level2二、機構設置 328253_WPSOffice_Level1第二部分瓊海市博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園2020年度決算公開表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出決算公開表 328622_WPSOffice_Level2二、收入決算公開表 35489_WPSOffice_Level2三、支出決算公開表 323493_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算公開表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 327590_WPSOffice_Level1第三部分瓊海市博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園2020年度決算情況說明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總體情況說明 419535_WPSOffice_Level2二、收入決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2三、支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 105978_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 1019535_WPSOffice_Level2十二、預算績效情況說明 11十三、其他重要事項情況說明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名詞解釋 13第一部分瓊海市博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園概況職責博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園以2014年2月17日正式投入使用,全園占地面積3600平方米。建筑面積1286平方米,戶外場所3100平方米,擁有6間標準化活動室,現(xiàn)有6個班、教職員工24名。我園以創(chuàng)建一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范園為目標,本著“為了孩子的一生發(fā)展,為了教師的專業(yè)發(fā)展,為了幼兒園的持續(xù)發(fā)展”的辦園宗旨。為了加強內部管理,努力提高辦園質量,我園還要求教師時刻秉持著“用愛呵護每一顆幼苗,打造平安和諧家園”的辦園理念,以《綱要》為指導,構建積極、有效地師幼互動,讓幼兒在活潑、寬松的氣氛中開發(fā)智力、培養(yǎng)能力。最終,為把我園辦成一所讓政府放心、家長安心、幼兒開心的兒童樂園為目標不斷努力著。二、機構設置瓊海市博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園納入教育單位2020年度單位決算編制范圍的二級預算單位,是基層預算單位,沒有下屬單位的,第二部分瓊海博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園2020年度決算公開報表一、收入支出決算公開表(見正文附件)。二、收入決算公開表(見正文附件)。三、支出決算公開表(見正文附件)。四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表(見正文附件)。七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表(見正文附件)。十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表(見正文附件)。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表(見正文附件)。第三部分瓊海博鰲鎮(zhèn)中心幼兒園2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
2020年度總收入189.10萬元,與2019年度相比,收入總計增加了63.63萬元,上升50.7%,總支出189.10萬元,與2019年度相比,支出總計增加了63.63萬元,上升50.7%使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉結余1.01萬元。二、收入決算情況說明
本年收入合計188.09萬元,其中:財政撥款收入185.39萬元,占98.5%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2.7萬元,占1.4%。三、支出決算情況說明本年支出合計188.64萬元,其中:基本支出185.39萬元,占98.2%;項目支出3.25萬元,占1.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款總收入185.39萬元。與2019年度相比,財政撥款總收入增加62.42萬元,上升50.7%,財政撥款總支出185.39萬元。與2019年度相比,財政撥款總支出增加62.42萬元,上升50.7%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出185.39萬元,占本年支出合計的98.2%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加62.42萬元,上升50.7%。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出185.39萬元,主要用于以下方面:教育支出139.66萬元,占%;社會保障和就業(yè)(類)支出14.37萬元,占%;住房保障(類)支出12.39萬元,占%;衛(wèi)生健康支出18.97萬元,占%。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為185.39萬元,支出決算為185.39萬元,完成年初預算的100%其中:六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2020年度財政撥款基本支出185.39萬元,其中:人員經(jīng)費181.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費3.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%,主要原因是政府重視這項工作。(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:項目類支出0萬元,占0%.(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。其中:1.項目類支出0萬元,占0%。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元.(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元.年初預算為0萬元,支出決算為0萬元.九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。因公出國(境)費支出決算比預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。。2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。公務用車運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。3.公務接待費支出0萬元,其中:國內接待費支出0萬元,國內公務接待0批次,接待0人次。國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次0。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。十二、預算績效情況說明。(一)績效管理工作開展情況。(二)部門決算中項目績效自評結果。(如有)(三)財政評價項目績效評價結果(如有則公開)。(四)部門評價項目績效評價結果。(如有則公開)十三、其他重要事項情況說明。(一)機關運行經(jīng)費支出情況。(二)政府采購支出情況。(三)國有資產占用情況。本部門共有車輛0輛,其中:從車輛種類說明:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛,其他車型主要是……;從車輛使用情況說明:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支
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