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借款支出制度費(fèi)用報(bào)銷制度單據(jù)的填寫與粘貼要求財(cái)務(wù)流程1.借款支出制度

需采購(gòu)的配件或辦公物品在常規(guī)用品范圍外的,先自行填寫“采購(gòu)申請(qǐng)”報(bào)公司相關(guān)管理人員審批,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,可向公司申請(qǐng)借款或者個(gè)人先墊付款項(xiàng)或者欠款購(gòu)買。1.填寫借款單。填寫內(nèi)容包括部門,借款日期,借款用途(詳細(xì)),借款金額(大小寫)等,最后借款人簽名。2.交由部門負(fù)責(zé)人審核并簽名。3.交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并簽名。4.交由副總經(jīng)理審批簽字。5.借款金額在5000元以上的還需要交由總經(jīng)理審批簽字。6.簽完字后交由出納付款。借款流程圖

財(cái)務(wù)經(jīng)理部門經(jīng)理借款人總經(jīng)理副總經(jīng)理出納填制《借款單》審核審核審批審批YNN付款YYN5000以下5000以上費(fèi)用報(bào)銷制度1.提供合法的票據(jù)。經(jīng)辦人員在索取有關(guān)票據(jù)時(shí),應(yīng)要求對(duì)方將內(nèi)容填寫完整(填寫內(nèi)容包括單位名稱,日期,項(xiàng)目名稱,開票人),并必須提供費(fèi)用結(jié)算明細(xì)單,以實(shí)際消費(fèi)金額報(bào)賬。沒有發(fā)票的以當(dāng)天開具的收據(jù)加蓋公章為依據(jù),不得用別的發(fā)票來沖抵,若發(fā)現(xiàn)事實(shí)不符不予以報(bào)賬。2.填寫費(fèi)用報(bào)銷單。填寫內(nèi)容包括部門,報(bào)賬日期,報(bào)賬事由(詳細(xì)),報(bào)賬金額(大小寫),所附單據(jù)張數(shù),經(jīng)辦人簽名,如有特別事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)趥渥谡f明,其余欄由財(cái)務(wù)人員填寫。3.經(jīng)辦人將報(bào)銷單據(jù)交于部門經(jīng)理,部門經(jīng)理對(duì)經(jīng)辦人所報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性以及金額是否正確進(jìn)行審核,并簽字確認(rèn)。4.經(jīng)辦人將部門經(jīng)理簽字確認(rèn)的票據(jù)交于財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)對(duì)票據(jù)是否合規(guī)、金額計(jì)算是否正確、粘貼是否規(guī)范進(jìn)行檢查確認(rèn);對(duì)簽訂業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)的,還需與合同(協(xié)議)對(duì)照,復(fù)核付款金額和付款比例是否正確。5.經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)審核確認(rèn)的票據(jù)交于財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并簽字確認(rèn)。6.經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)確認(rèn)的票據(jù)交于副總經(jīng)理簽批,如金額超過 5000元須報(bào)總經(jīng)理簽批。 7.經(jīng)辦人持副總經(jīng)理/總經(jīng)理簽批過的票據(jù)到財(cái)務(wù)部出納 納處報(bào)銷。經(jīng)辦人對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審批審核各項(xiàng)手續(xù)是否齊全,報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī),金額計(jì)算是否有誤、報(bào)銷單據(jù)是否合法、有效,是否有預(yù)支。審核真實(shí)性,合理性。審核是否符合合同或協(xié)議,審核資金是否應(yīng)該支付。正確填寫,并自我檢查是否符合公司制度要求。部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理副總經(jīng)理出納總經(jīng)理核對(duì)報(bào)銷單或付款單進(jìn)行付款對(duì)5000元以上的支付申請(qǐng)進(jìn)行審批報(bào)銷

流程圖報(bào)銷時(shí)間 為了提高工作效率,實(shí)行交叉報(bào)銷制度,請(qǐng)各部門需要報(bào)銷的人員注意記好時(shí)間。

周二下午:綜合部和售后部

周三下午:銷售部和資源部周四下午:綜合部和售后部周五下午:銷售部和資源部以上報(bào)銷時(shí)間截止到當(dāng)天下午5點(diǎn)。1.為了便于憑證的傳遞,保證原始憑證的完整,請(qǐng)您將原始憑證粘貼整齊。2.一律請(qǐng)用藍(lán)黑鋼筆或者水筆填寫(包括簽名),字跡工整,不得涂改。3.金額:采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列,保留兩位小數(shù),如100元,填寫為100.00,合計(jì)欄也是如此,金額大小寫填寫一致。大寫金額前要用符號(hào)封口,大寫欄后面為零的要寫“零”,不能填各種符號(hào)或劃掉,相關(guān)內(nèi)容完整。注:大寫金額:票據(jù)的填寫4.招待費(fèi),工作餐費(fèi),人工費(fèi)用嚴(yán)格按照規(guī)定支出,任何個(gè)人和部門不得隨意批準(zhǔn)。5.有涉及到經(jīng)濟(jì)條款的合同,必須報(bào)送一份到財(cái)務(wù)部門。6.付款經(jīng)辦人與報(bào)賬經(jīng)辦人可以不要求一致?;疽螅赫鎸?shí)可靠,票據(jù)齊全,內(nèi)容完整,字跡清晰,填寫及時(shí)。7.具體要求:外來原始憑證是單位開具的必須加蓋填寫單位公章(公司公章,發(fā)票專用章,財(cái)務(wù)專用章,收款專用章或者結(jié)算專用章);外來憑證是個(gè)人開具的必須有個(gè)人的簽名或蓋章;本單位自制憑證必須有部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)指定人員的簽名或蓋章。票據(jù)的填寫報(bào)銷單據(jù)

粘貼要求一、發(fā)票或原始單據(jù)從右到左,從上到下。先小張后大張粘貼,小張的票據(jù)需均勻地粘貼在粘貼單上,不能薄厚不均。二、

票據(jù)、附件統(tǒng)一用膠水粘貼,請(qǐng)切勿用訂書機(jī)或雙面膠裝訂。三、粘貼的票據(jù)與粘貼單上下、左右都要留有一些空間,不可超過粘貼單上下及左右邊界。左邊要在裝訂線后粘貼,下方要留出位置可以看到報(bào)銷日期和審核簽名等。每張票據(jù)約錯(cuò)開1厘米左右的距離,票據(jù)呈魚鱗狀分布。四、粘貼發(fā)票或原始單據(jù)總的要求是分類粘貼,粘貼單整齊、平整、均勻。五、當(dāng)遇到發(fā)票面積較大,超過粘貼單上下限或左右限,則以可見發(fā)票內(nèi)容明細(xì)的情況下以粘貼單的上下右邊為基準(zhǔn),超出部分,請(qǐng)將超出粘貼單的部分折疊好。3.票據(jù)的粘貼要求票據(jù)的粘貼方法一、魚鱗法:票據(jù)較多時(shí),按票的類別、紙張大小依次從右向左粘貼在粘貼單上。二、平鋪法:當(dāng)票據(jù)大于粘貼單的1/2時(shí),直接將報(bào)銷單粘貼在粘貼單上。三、折疊法:當(dāng)票據(jù)大于粘貼單時(shí),采用折疊法進(jìn)行粘貼1、長(zhǎng)型的票據(jù)折疊方法如下: 2、寬型的票據(jù)折疊

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